只是股权转让的变更,账务可不用做处理,在实收资本项下做个登记备忘。当然,你也可以利用相关数据,年底时做有关的资产减值准备。
只是股权转让的变更,账务可不用做处理,在实收资本项下做个登记备忘。当然,你也可以利用相关数据,年底时做有关的资产减值准备。收起
有些是资产减值规定的,这种就是不能转回,有些是其他准备规...
随着时间的推移,可能会获得新的证据表明原来导致资产减值...
这道题的第二步,为什么要计算累计摊销,为什么要记入其他业务成本?甲企业为了满足市场需求、扩大再生产,将生产车间从市中心搬迁到郊区。20×6年3月,管理层决定,将原厂区陈旧厂房拆除平整后,持有以备增值后转让。土地使用权的账面余额为3000万元,已计提摊销900万元,剩余使用年限40年,按照直线法摊销,不考虑残值。20×9年3月,甲企业将原厂区出售,取得转让收入4000万元。假设不考虑相关税费。甲企业的账务处理如下:(1)转换日:借:投资性房地产--土地使用权300000000累计摊销9000000贷:无形资产--土地使用权30000000投资性房地产累计折旧(摊销)9000000(2)计提摊销(假设按年):借:其他业务成本525000贷:投资性房地产累计折旧(摊销)525000(3)出售时:借:银行存款40000000贷:其他业务收入40000000借:其他业务成本19425000投资性房地产累计折旧(摊销)10575000(15750009000000)贷:投资性房地产--已出租土地使用权30000000这道题的第二步,为什么要计算累计摊销,为什么要记入其他业务成本?
投资性 使用权 房地产 道题
购买土地,建培训学校,怎么入账购买土地的账务处理
账务 土地 学校
甲公司生产车间某项设备的原价值为20万元,预计残值收入2000元,预计使用年限为5年。要求用双倍余额递减法和年数总和法计算1-5年的年折旧额并作第一年的账务处理、甲公司生产车间某项设备的原价值为20万元
车间 残值 账务 年数
中介服务后收取到的国外佣金,账务如何处理收取到国外佣金,账务如何处理
账务 佣金 中介
以前年度出售的运输车辆漏做出售的账务处理了,其实车辆早就卖了,当时会计不知道,折旧表里面一直还在折旧,现在税局查到了,被要求补交增值税及罚款,请问账务应该如何处理才比较准确。(这涉及到固定资产多计提折旧,固定资产出售,以及补税问题)关健点在于是以前年度发生的事情。以前年度出售的运输车辆漏做出售的账务处理了
以前年度 账务 车辆 固定资产
付装修款29000其中1000以库存商品抵,账务处理怎么做?
库存商品 账务
我公司收到对方公司的货款是由个人卡打到我公司的业务员卡上我们怎么做账务处理就是说对方的公司是个人卡把货款打到我公司业务员个人卡上的,我公司业务员把货款从自己卡上打到我公司账户请问我们该怎么做账务处理我公司收到对方公司的货款是由个人卡打到我公司的业务员卡上我们怎么做账务处理
业务员 货款 公司 账务
公司开立一般户要做账务处理吗?
账务 公司
问:现在房地产开发商是否还有代征契税的情况?答:由于固定资产增加的来源不同,其账务处理也有所不同。
代征 账务 契税 有所不同
您好:新接手的公司账务,发现该公司连续三年有利润,但未提盈余公积,账务上应怎样处理?
账务 公积 盈余 您好
车间购买的老虎车用胶轮该如何进行账务处理
胶轮 账务 车用 车间
我单位是一家由公司职工共同出资的有限公司,利用天然的水资源的优势,做纯净水,销售纯净水,自产自销,每桶的价格是8.3元,其中含2.5元搬运费,这个2.5元的搬运费是否可以不纳入收入,直接做代垫运费呢?是否可这样做账务处理?
纯净水 自产自销 代垫 账务
单位购买一套灯价值比较大咋么进行账务处理
账务 单位 价值
辅导期一般纳税人,为达到预定税负,预先估价入账的账务如何处理?各位大侠好,请大家帮忙解答一下:我公司是辅导期的一般纳税人,现在报税已经三个月了,出现了这种情况,如本月进项是3839100元,而销项是3587298.50元,假设税负要求必须达到0.5,那么销项应该达到3587298.5368128.8(预先估价,未开票)=3955427.30才能达到...各位大侠好,请大家帮忙解答一下:我公司是辅导期的一般纳税人,现在报税已经三个月了,出现了这种情况,如本月进项是3839100元,而销项是3587298.50元,假设税负要求必须达到0.5,那么销项应该达到3587298.5368128.8(预先估价,未开票)=3955427.30才能达到预定税负,即3955427.3-3839100=116327.30/1.17*0.17=16902.26(缴税).想请教一下,前后两个月怎样进行账务处理?纳税申报时如何填附表(销项那张附表)?展开为达到预定税负,预先估价入账的账务如何处理?
销项 税负 估价 账务
两家厂子,老厂正在停业,新厂用的是老厂的电费,电费发票上的户头是老厂的,没过户,新厂电费账务处理该如何做没过户,新厂电费账务处理该如何做
电费 账务 老厂 过户
公司刚成立,实收资本:甲210万元现金,乙45万元现金,丙45万元现金(其中现金10万元,房屋前期款35万元,后期房屋贷款由甲支付)。如何进行账务处理?请专业认识指点,谢谢!股东投入不同资本,怎样进行账务处理?
现金 账务 房屋贷款 刚成立
企业购入原材料时,,货款汇入供货方员工的个人卡里,,怎么做账务处理呀我是一家工业企业(一般纳税人),,最近购了一笔原材料.我们将货款汇入供货单位的一个部门经理的个业银行卡里..这样可以下帐吗????..我们以前都是直接在银行电汇到供货单位的银行帐上的..这样突然就把货款给供货单位的个人汇过去了..数额在2万多..这样在帐务处理上怎么办呀....对方是以单位名称开具的增值税发票...货款汇入供货方员工的个人卡里,怎么做账务处理呀
供货 货款 账务 个人
交通事故调解后已付一半款,另一半款打欠条,在付尾款时是一手钱一手发票?交通事故后经交警调解,调解书也签了。调解当时付一半款,另一半打欠条。一周后想找伤者拿发票找保险报销。但是伤者那方却说要把钱还清在把所有票据给肇事者。在跟伤者的通话当中伤者有提到:1、『肇事者:有欠条在你的你还怕什么,欠条就是最好的凭据了,发票给我我去保险那尽早报了好还清所有的款。』『伤者方:欠条,欠条没有用啊。』2、『肇事者:要是我把钱还清了,然后你给我的发票不能报怎么办?』『伤者方:其实说难听点,你那里保险能不能报也无所谓了。』实在不知道伤者说的这些话是什么用意,也不知道为什么不把发票拿出来,如果说不把发票拿出来是害怕钱到时候拿不到那欠条是干嘛用的?【欠条是有签字、盖手印】(1、保险当时只保了个交强险2、调解款为6万医疗3万伤残[2人]2万后续取螺丝手术[骨折有放螺丝])。现在想请大家帮忙出出主意。另一半款打欠条,在付尾款时是一手钱一手发票?
欠条 伤者 发票 肇事者
请根据某企业今年6月发生的如下业务编写会计分录。(1)企业购进一台设备,买价10000元,运输费500元,安装费800元。各项费用均未支付。(2)以银行存款支付上述购买设备的买价、运输费、安装费共计11300元。(3)企业购买材料300000元,以银行存款支付...请根据某企业今年6月发生的如下业务编写会计分录。(1)企业购进一台设备,买价10000元,运输费500元,安装费800元。各项费用均未支付。(2)以银行存款支付上述购买设备的买价、运输费、安装费共计11300元。(3)企业购买材料300000元,以银行存款支付。材料尚未收到。(4)上述材料验收入库,按实际采购成本转账。(5)仓库发出材料60000元,用于产品制造。(6)企业与客户A签订合同,合同规定企业卖给客户A20000元的货物,企业先收取60%的货款,客户A收到货物验收合格后再收取40%的货款。按照合同规定企业收取12000元,存入银行。(7)企业向客户A提供货物,客户A收到并验收合格,支付余款8000元。(8)进行材料盘点时,发现材料缺少了20公斤,每公斤100元。编制了盘点报告单。(9)经查明,原材料短缺系仓库管理不严造成的,均由仓库管理员赔偿。(10)仓库管理员以现金支付赔款2000元。(11)以银行存款30000元支付下半年行政管理部门租用办公用房的租金。(12)结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资100000元,车间管理人员工资6000元,厂部管理人员工资10000元。(13)提取车间固定资产折旧费5000元,厂部固定资产折旧费1000元。(14)以现金支付行政管理部门的电费500元。(15)收到上个月销售产品的货款30000元。(16)部分产品完工入库,实际生产成本100000元。(17)以银行存款支付上个月欠的材料款80000元。(18)从企业实现的税后利润中提取公积金10000元。问题补充:业务核算!!!展开借贷记账法的应用!急急急!!!
安装费 银行存款 企业 运输费
据本人了解,现在不少的企业尤其是私营企业,在应付工资核算方面,当月记入成本费用的工资总额大多是根据公司员工上月考勤或业绩情况计算的应付工资,先记入应付工资再进行分配到成本或费用;在计算企业所得税时会有时大于计税工资额,有时小于计税工资额;有的企业先按计税工资提取,并按照提取额直接分配到成本或费用;实际支付工资时,只列入应付工资科目,这样形成支付数大于提取数时,会造成应付工资的借方余额,如支付数小于提取数时,会形成贷方余额;势必形成借方余额时少计成本费用;贷方余额时多计成本费用。究竟那个方法合适,本人看法为前一种办法,请同行提出合适意见或办法。计税工资问题
计税 成本费用 贷方余额 借方余额
我公司2009年购进A公司设备一台,购进入账后开始就提折旧了,下欠A公司315万元设备款,由于设备质量问题2014年6月经法院判决A公司赔付我公司400万元,我的问题:1、315万元应怎样处理账务。2、收到的400万应怎样做会计分录。3、是否调减固定资产原值315万?4、以前提取的折旧(315万元)的这部分折旧是否冲回,请高手解答,谢谢我公司购进设备一台,由于质量问题,对方赔付给我公司400万元,请问怎么做分录
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