我们单位是属于物业管理性质的,主要业务就是帮助供电、水利部分代收代交水费、电费、(也就是说我们每月收取业户的水费、电费,将水电费大部分交给相应的部门,剩余的差价部分作为我们的收入)。我每月作的会计分录如下:本月20日交纳电费,本月末作会计分录如下:借:应付帐款-电费贷:银行存款本月7日交纳水费(注:本月交纳的水费为上月的水费),本月末作分录如下:借:应付帐款-水费贷:银行存款本月24日开始收取业户的水费电费,月末作会计分录如下:借:银行存款贷:应付帐款-水费应付帐款-电费到本年年底,为了结算本年的收入,我将应付帐款下的贷方(借方)余额转入其他收入,作分录如下:借:应付帐款-电费贷:其他收入-电费水费常为负数,作分录如下:借:应付帐款-水费(红字)贷:其他收入-水费(红字)以上会计分录是否正确,恳请各位朋友给予解答、指正。谢谢!关于会计实务问题
水费
帐款
电费
会计分录