91万个问题
49万个问题
1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”. b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”.仅供参考!
如果要是财务软件,都是双击系统管理---系统注册----用户名admin----正常密码空,有密码输入密码,----确定进入----账套下面有备份(通),输出是(T6)
反结账:总账-期末-结账-选反结账月份-按Ctrl shift F6三键-确定取消记账:总账-期末-对账--按Ctrl H二键-“恢复记账前状态已被激活”-确定这个有时要多次按。
1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可 2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出 总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
月底结账流程的话要看你使用了哪些模块 总账报表的最简单 做完凭证 审核 记账 结转 审核结转凭证 记账 对账 结账 财务模块都用了就是应收-应付-出纳-总账 供应链这些都使用了的话就是先采购,然后销售,应收,应付,库存,存货,最后结总账
直接点击月末结账,将鼠标点击要结账的月份,按下ctrl+shift+F6三个键,输入密码即可。下个月已经结账的情况下该月不可反结账,需一个一个反结
可能和工资系统有关系。把accinformation表里的启用日期删掉就可以了!去“系统管理”-“视图”-“清除单据锁定”
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令,反结账的步骤为: 第一步:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。 第二步:反记账依次点击财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。 第三步:取消审核恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。取消凭证审核后,就可以修改凭证。 以上是我对于这个问题的解答,希望能够帮到大家。
是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题: 1.新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。 2.计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。 3.在账务模块手工填制过涉及"固定资产"科目的凭证。 处理方法: 在账务模块,查固定资产科目明细账,与固定资产模块,很容易找出差额的,看明细账,不要只看凭证。
总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成
示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。
一般正常的设置,都需要将当月的记账凭证全部审核记账之后才可以出具正确的财务报表——不需要结账 如果想不记账就出报表,需要专门的设置——找软件公司
1.首先打开用友通,今年入总账系统 2.进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账 3.选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键 4.输入账套主管的口令并点击确定就可以反账成功了
输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。
一 反结账 1 首先用具有账套主管权限的操作员登录T3软件,依次点击总账---期末--结账菜单,选中需要反结账的月份,如下图: 反结账 2 同时按下键盘上的Ctrl+Shift+F6键,会提示输入主管口令的界面,此时需要输入账套主管的登录密码 输入口令 3 输入口令后,点击确认,即可取消月末结账
如果要反结账的话,肯定就是需要先结算出来,然后翻转一下就可以了。
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