该怎样做凭证我公司在筹建期,发生
⒈ 2007年7月27日,收到股东甲汇入银行验资户帐号3570万元(公司注册资本7000万元);
借:银行存款—验资户 3570万
贷:实收资本—股东甲 3570万
(附件:银行进帐单) 这个分录可以不做的,转基本户时候直接
借:银行存款—基本户 3570万+孳息金额
借:长期待摊费用-开办费 -孳息金额
贷:实收资本—股东甲 3570万
⒉ 2007年8月23日,收到A公司转帐通知单(是A公司帮我公司垫付的工商登记费及代理费)33158元。(题外话:A公司是我公司另一股东乙的全资子公司,前期的一些在建工程款共计500万元是股东乙通过A公司帮我公司垫付,还未移交我公司。)
借:待摊费用--开办费 33158元
贷:其它应付款-A公司 33158元
(附件:转帐通知单复印)
工程款按照A公司实际支付要挂
借:在建工程 500万
贷:其它应付款-A公司 500万
⒊ 9月7日,发生施工设计审查会费用5000元,(无发票)
⒋ 9月21日,收到银行(此时验资户已转为基本帐户)存款利息单44982元.(验资户已转为基本帐户要不要做凭证的?银行没有提供单据)
-没有发票的,让老板在单据上签名后入账,但最终不得税前列支的。
因为没有发票,最好不要计入在建工程,否则调整期间就长了。
借:长期待摊费用-开办费 5000
贷:银行存款 5000
验资转基本户
如果上面直接做了第二分录,则不要转,如果入的验资户,则需要转
确认孳息:
借:长期待摊费用--开办费 -孳息
借:银行存款—验资户 +孳息
借:银行存款—基本户 3570万+孳息
贷:银行存款—验资户 3570万+孳息
⒌ 9月25日,付国税VPDN包年费150元.
⒍ 9月27日,刻印章400元.
5-6可以直接计入期间费用,不入长期待摊费用-开办费科目了
好了,麻烦各位老师帮我看一下,该怎样做凭证,每张凭证该有哪些附件,谢谢。还有,是不是要每个月装订一册,还是可以这些凭证钉成一册?
每月凭证一般要按照凭证分类(现收,现付,银收,银付,转账)装订,一个分类一册不能装订下来的,可以分为多册。