急:对方在我公司挂靠工程,对方在当地代开了建安发票并缴了税,我公司怎么做会计账?但对方给我公司的凭证是税票的{第二联(交纳税人) 注意保管员 以备查验},我觉得不对,没有银行的付款章印,若税票是正确的,那应该怎么做会计分录?谢谢!我公司没有付这个税钱,但对方是挂靠的,怎么处理?
你方确认营业收入,计提税费。按实际已缴填入借方,冲回已计提金额 如例凭发票。借:现金/银行存款/应收账款 100贷:主营业务收入 100计提税费借:主营业务税金及附加贷:应交税费....已缴凭银行单借:应交税费-营业税....贷:银行存款/现金.
你方确认营业收入,计提税费。按实际已缴填入借方,冲回已计提金额 如例凭发票。借:现金/银行存款/应收账款 100贷:主营业务收入 100计提税费借:主营业务税金及附加贷:应交税费....已缴凭银行单借:应交税费-营业税....贷:银行存款/现金.收起
公司开不了税票,最好能让当地税务部门代开,不过增值税发票...
代扣时 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:应交税费...
生产成本明细账只有成本项目(直接材料、直接人工、制作费用、两个空格)与合计,月末结转成本时用红字在合计记录其结转的合计数,这样记账对吗?还请问:上月未完工的产品成本(比如是领用的材料在待用),下月完工了结转成本后应怎样记账和结账?具体的说我对记录生产成本明细账不很清楚,请高师能具体的解释最好。生产成本明细账怎样记账
明细账 记账 生产成本 成本
事业单位支付职工生育金会计分录怎么做事业单位支付职工生育金会计分录怎么?
会计分录 事业单位 职工
经理李某借公司款,以前会计作凭证:借:其他应收款1000贷:现金1000但之后,李经理借给公司50000元,现在公司还他30000元,我该怎样作凭证?公司还个人借款怎样作凭证?
凭证 公司 李经理 应收款
当全部出售股票会计分录怎么写当全部出售股票会计分录怎么?
会计分录 全部 股票
关于存货的盘盈、盘亏计?固定资产的盘盈、盘亏计?现金盘盈计?盘亏计?可否做出分录来呢?谢谢盘盈盘亏如何做账?
盘盈 盈计 存货 固定资产
企业在筹建期间,职工预借差旅费10000元,开出现金支票一张,这怎么做分录啊?企业在筹建期间
现金支票 差旅费 企业 职工
某企业对生产线进行扩建该生产线原价为1200已提折旧100扩建生产线时发生扩建支出200同时在扩建时处理废料的变价收入10扩建支出符合固定资产确认条件该生产线的入帐价值是多少分录扎弄呢谢谢扩建的折旧
生产线 废料 原价 固定资产
关于工厂的租金可以计入制造费用吗?如果可以,那期末余额应结转到那个科目?关于制造费用??
制造费用 期末余额 科目 租金
公司的在建工程早就建完了,一直在在建工程挂着,有什么办法结转吗?
工程 办法 公司
1.收到沈阳工行寄来的委托收款凭证,系本行开户单位银星乳品厂签发的银行承兑汇票,金额470000元。银星乳品厂无款支付,由银行付款。2.提入支票一张,金额24000元,系本行开户单位机械厂支付货款,审查后转账付款。3.开户单位建材厂申请的银行汇票50000元因故未用,申请办理退票手续,审核后办理。4.开户单位印刷厂持异地中国农业银行签发的银行汇票和进账单,来行要求办理收款手续,原汇票金额4000元,实际结算金额3600元,审查无误转账收款。5.收到异地中国工商银行寄来的商业承兑汇票及委托收款凭证,本日到期,金额18200元,承兑人为开户单位贸易公司,审核后划款。6.收到沈阳工行寄来的委托收款凭证,系本行开户单位乳品厂承兑的商业承兑汇票到期,款项17000元,审核后付款。7.开户单位建材厂一笔银行承兑汇票将到期,应收取票款80000元,但该账户只有50000元,其余款项转为贷款。8.摊销无形资产原值2000元。9.开户单位钢铁厂申请签发银行汇票154000元。收到开户单位钢铁厂交存支票及进账单,金额48000元,签发人为本10.市建行开户的房地产公司,提出交换后未退票,为钢铁厂收款。11.收到异地招商银行划回的商业承兑汇票金额950000元,收款人为开户单位纺织厂。12.一套设备报废,将净值转入清理,账面原值78000元,已提折旧50000元,已提减值10000元。13.开户单位服装厂持未到期商业承兑汇票申请贴现,票面金额100000元,扣贴现息2000元,审核后办理贴现。14.银行自行研发一项专有技术,将可计入资本的支出142000元转入成本。15.银行在本年利润中提取法定盈余公积金150000元16.银行将研发一项专有技术的费用化支出25000元转为当期损益。17.收到大庆农行寄来的银行汇票解讫通知,结算金额89000元,为开户单位结清票款,原汇票金额90000元。18.开户单位钢铁厂持未到期商业承兑汇票申请贴现,汇票金额250000元,贴现息2400元,审核后予以办理。19.结转本期利润贷方余额元。20.从利润中提取公益金60000元。急!会计分录
开户 承兑汇票 单位 金额
本月材料仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料40000元,车间一般消耗领用材料6000元,企业行政管理部门领用2000元,专设销售门市部一般消耗领用材料2000元。请问以上会计分录怎么做?会计分录
材料 会计分录 消耗 领用
企业开出去的转账支票后填了进账单,那张进账单要不要做账啊,分录怎么做啊.转账支票的进账单
进账单 转账支票 企业
厂长报销差旅费800元,原预借500元,余款用现金支付分录怎么写余款用现金支付分录怎么?
现金支付 差旅费 厂长
1.银行存折利息收入:借:财务费用-二及科目写什么?2.银行手续费是金融机构手续费对吗?借:财务费用-金融机构手续费银行存折利息收入和银行手续费会计分录问题?
手续费 银行存折 财务费用 利息收入
我在香港航空的官网购买了机票,应该如何索取报销凭证,我是在官网订购的,然后整个订购过程没有让我点击快递报销凭证这样的选项。然后我打电话问客服,他们说只能发PDF电子版的报销凭证给我,但是我问了我们公司的财务,说是这样的凭证不能报销,即使在柜台盖章了也不行。那到底应该在呢里索取能报销的凭证啊?柜台可以直接开具吗?应该如何索取报销凭证?
凭证 官网 柜台 电子版
年末本年利润为负的,没有结转到利润分配中可以吗?如果一定要结转的话1月份的账上可以调整吗怎么调?本年利润结转
利润 账上 利润分配 月份
计提本月应负担的银行短期借款利息1660元,以存款支付本季度利息5000元。这道题的会计分录怎么做啊?这道题的会计分录怎么做啊?
道题 会计分录 利息 本季度
控股股东对管理人员的股份赠予。会计分录怎么做,会影响到资本公积吧会计分录怎么做?
会计分录 公积 管理人员 股东
目的:练习逐步综合结转分步法成本还原资料:1,某工业企业乙产品经过三个步骤加工制成,第一步骤生产A半成品,经过第二步骤加工生产B半成品,经第三步骤生产乙产成品。2,本月各步骤完工产品有关成本资料如下:项目A半成品B半成品乙产成品单位成本单位成本总成本(2000件)直接材料200自制半成品A300自制半成品B9000直接人工1001503000间接制造费用合计0003,要求:对乙产品的成本还原。逐步综合结转分步法成本还原
半成品 步骤 分步法 单位成本
本月份销售机构职工工资1200元,并按工资总额的14%提取福利费。会计分录
会计分录 职工工资 福利费 工资总额
(1)2007年1月1日A公司以银行存款5500万元对B公司投资,取得B公司10%的股权,取得投资时B公司可辨认净资产公允价值总额为50000万元(假定公允价值与账面价值相同)。因对被投资单位不具有重大影响且无法可靠确定该项投资的公允价值,A公司对其采用成本法核算。假定A、B公司间未发生任何内部交易。(2)2008年B公司实现的净利润为800万元,未派发现金股利或利润(3)2008年B公司可供出售金融资产的公允价值的变动200万元(4)2008年1月1日,A公司又以14000万元的价格从某公司取得B公司30%的股权,至此持取得该部分股权后,按照B公司章程规定,A公司能够派人参与B公司的生产经营决策,对该项长期股权投资转为采用权益法核算。A公司按照净利润的10%提取盈余公积。要求编制会计分录长期股权投资
公司 公允 股权 价值
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固定资产贷款利息计入哪个科目?固定资产贷款利息计入哪个科目?
科目 固定资产 利息 贷款
据本人了解,现在不少的企业尤其是私营企业,在应付工资核算方面,当月记入成本费用的工资总额大多是根据公司员工上月考勤或业绩情况计算的应付工资,先记入应付工资再进行分配到成本或费用;在计算企业所得税时会有时大于计税工资额,有时小于计税工资额;有的企业先按计税工资提取,并按照提取额直接分配到成本或费用;实际支付工资时,只列入应付工资科目,这样形成支付数大于提取数时,会造成应付工资的借方余额,如支付数小于提取数时,会形成贷方余额;势必形成借方余额时少计成本费用;贷方余额时多计成本费用。究竟那个方法合适,本人看法为前一种办法,请同行提出合适意见或办法。计税工资问题
计税 成本费用 贷方余额 借方余额
房地产公司前期费用应计入哪个科目?
科目 费用 房地产 公司
我司主营业务是驾驶证培训,一次性补贴给教练员一年2000元费用,有的一次性补贴五年10000元,应该如何做会计科目处理?请教各位,讲明白,谢谢!!!补贴费用应计入什么科目?
补贴 费用 会计科目 我司
公司购买2055589.2元的棉花但是货在路上票什么都没有到是不是应该写借:在途物资-棉花贷:银行存款等棉花回来后借:库存商品应交税费-应交增值税贷:在途物资棉花销售后借:应收账款贷库存商品如果写的不对帮我指点出来哪里的错误.会计科目怎么写
库存商品 棉花 物资 会计科目
假如甲公司的主营业务是生产,销售A产品的。但它预收乙公司购买原材料的钱,请问如何设会计账户,是用银行存款和预收账款吗不是主营业务的收入,预收到的款项应设什么会计科目,会计账户
主营业务 账户 会计科目 账款
听说税控电脑可以抵税,可固定资产又不允许抵扣,买电脑加税卡共花了5566元,怎么处理阿?电脑入什么科目阿?急,谢谢各位购入税控电脑,入什么科目
电脑 税控 科目 税卡
买税控隔离卡计什么科目
税控 隔离卡 科目
汽车销售企业,企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?
工程 管理费用 污水处理 科目
我公司一次性购入几台注塑机,因本公司无吊装设备,只能请专业的吊装公司装卸,故会发生上万元的装卸费用,请问这些费用要记入设备成本吗?如何分摊?设备吊装费记入哪个科目
吊装 注塑机 费用 因本
事业单位预收款项不多的单位,可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,是计入应收账款科目贷方呢?这两个是不一样吗?可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,
贷方 预收款 账款 应付账款
筹建期间未付的部分装修费用应计入什么科目
科目 费用 部分
物业公司停车场收入计入哪个科目
物业公司 停车场 科目
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
麻烦了,企业营业执照办理日期是2010年10月,我应该怎么摊销,以前用做它用,而且是2010年1月1日至2019年月12月31日企业的租赁协议上租金是一次付了20年的租赁费计入哪个科目?
租赁费 营业执照 科目 企业
在资产负债表季报里,税务局说小企业没有预收帐款这科目,怎么做调怎才能使资产跟负债及所有者之间平衡资产负债表里没有预收帐款怎么办
帐款 税务局 资产 资产负债
我们是设备生产厂,往往要收客户一定比例的预付款,由于经济形势不是很好客户迟迟不来提货,造成预收账款科目余额过高,能否将再收到的预收账款记入其他应付款?这样做有什么麻烦?可行么?请各位大侠们指点能将预收客户的款项,记入其他应付款吗
应付款 账款 客户 大侠
我公司采购一批电冰箱作为职工福利计入职工公共设施及活动,往来是应该进应付账款还是其他应付款科目呢应付账款还是其它应付款
应付账款 应付款 职工福利 电冰箱
销售部购买的低值易耗品摊销费用,餐费,购买的办公用品这些都可以记入营业费用?营业费用的二级科目可以有那些啊?办公,摊销,招待,等这些可以吗?营业费用的内容
营业费用 低值易耗品 餐费 办公用品
电子数据处理设备折旧记入哪个科目电子数据处理设备折旧记入哪个科目?
数据处理 科目 电子
提问