我估价入账的单价和实际发票单价一致?
这没有关系,本来就是暂估的,暂估一般就会有差异,那是正常的。这个月来发票,你先把去年12月份暂估的凭证红字冲回,然后按发票重新记账就可以;如果在12月份已经销售或使用,那就相应调整销售成本。红冲借:原材料红字贷:应付账款-暂估红字按开票记账借:原材料应交税费-应交增值税(进项税金)贷:应付账款-**单位如果已经销售,就调整销售成本
这没有关系,本来就是暂估的,暂估一般就会有差异,那是正常的。这个月来发票,你先把去年12月份暂估的凭证红字冲回,然后按发票重新记账就可以;如果在12月份已经销售或使用,那就相应调整销售成本。红冲借:原材料红字贷:应付账款-暂估红字按开票记账借:原材料应交税费-应交增值税(进项税金)贷:应付账款-**单位如果已经销售,就调整销售成本收起
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