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暂估成本的会计分录怎么?

暂估成本的会计分录怎么做

拿到材料时账务处理是对的,但收到发票时账务处理不正确,应当是: 收到发票时,首先红字冲销原暂估的分录,借工程物资--暂估款 贷应付账款 (原金额,红字) 然后按照正确的材料采购进行账务处理,按照发票数量和金额, 借:工程物资 贷应付账款

拿到材料时账务处理是对的,但收到发票时账务处理不正确,应当是: 收到发票时,首先红字冲销原暂估的分录,借工程物资--暂估款 贷应付账款 (原金额,红字) 然后按照正确的材料采购进行账务处理,按照发票数量和金额, 借:工程物资 贷应付账款收起

2017-07-24 23:48:35
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