到年的加班费没计提,现在发放怎么做会计分录?
可先付后转 借记“应付员工薪酬”账户 贷记“银行存款”或“现金”账户 借记“以前年度损益调整”账户 贷记“应付员工薪酬”账户
可先付后转 借记“应付员工薪酬”账户 贷记“银行存款”或“现金”账户 借记“以前年度损益调整”账户 贷记“应付员工薪酬”账户收起
不计提就发放,那是会计忘记做工资啦,可真粗心啊. 借:生...
缴纳时 借:应付职工薪酬---社保(单位部分) 应付...
在填列资产负债表"资产"项目时,对资产类账户金额起抵减作用的账户有在填列资产负债表“资产”项目时,对资产类账户金额起抵减作用的账户有ACDA累计折旧B坏账准备C材料成本差异(借方)D材料成本差异(贷方)不明白为什么有D材料成本差异贷方不应该相当于节约吗为什么会起到抵减作用呢?????打错了答案是ABD在填列资产负债表"资产"项目时
资产 负债表 账户 贷方
营改增购买的税控设备包括哪些
税控
什么叫发票的记账联?成本计算和财产清理什么意思(财务报表前的步骤,不是核算记账凭证后就可以了吗)?资产和资本区别:例如有40万然后借银行60万买了100万的房子,哪个是资本和资产?物品不用了怎么做账:例如电脑中的内存条小了,得换大的,那个小的怎么做账啊?会计问题
记账 内存条 成本计算 资产
这批货含税的。,请问分录如何写本月订购一批货品1万元,先支付订金3000,次月收到4000元的货,款项己付
批货 含税 订金 货品
我这个月29日刚办的机打发票,买的税控盘,还没有用它开发票,下个月用拿报税盘报税去么?昨天买的机打发票,税控盘报税盘,我是营改增小规模,还没有用机器打发票,那下个月我还用去报税么?还没有用它开发票,下个月用拿报税盘报税去么?
报税 发票 税控 机打
照片上的如何做会计分录?可是复式会计分录吗?
会计分录 复式 照片
发票开来了全款2000那么我这个月该怎么做呢?请那高手提点哈?谢谢之前预付一笔款项当时发票还没有到。我做分录是:借:其他应收款1000贷:银行存款1000.现在怎么做?
发票 全款 应收款 银行存款
宁波营改增后,怎么知道住宿增值税普通发票代码归属地
普通发票 增值税 住宿 宁波
我公司一台装载机抵顶应付款如何做凭证
抵顶 应付款 凭证 公司
我公司股东从一个人更换为另外两个人,实收资本没有变化,要用什么原始凭证变更实收资本明细,请前辈指点一下,不胜感激!!!实收资本明细变更的原始单据是什么?
资本 原始凭证 不胜感激 单据
会计电算化怎么把已记账的凭证删除?会计电算化怎么把已记账的凭证删除?
电算化 记账 凭证
转存的钱要怎样做会计分录
会计分录
例如9月的工资是不是在9月做计提分录,然后10发放的时候在做发放分录,?我们公司做的是10月计提9月的在发放9月的,这样做规范么?工资发放及计提的分录怎么做
计提 规范 是不是 时候
购进商品、接受劳务支付现金的推导公式:主营业务成本其他业务成本(对应存货减少的部分,如:销售材料结转的成本)存货的意外减少(指的是未对应“主营业务成本”和“其他业务支出”的存货减少部分。如:管理部门领用材料)(存货期末余额-期初余额)(应付票据的期初余额-期末余额)(应付账款的期初余额-期末余额)(预付账款的期末余额-期初余额)本期进项税发生额-存货的意外增加(指的是非购买渠道造成的存货增加。如:折旧计入制造费用的部分;应付职工薪酬计入“生产成本”或“制造费用”的部分)关于上面这个公式,我就想问存货,应付票据,应付账款是期初余额减期末余额还是期末减期初,这个是怎么确定的呢有关现金流量表
期初余额 存货 期末余额 制造费用
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
某公司给我公司50万,用来铺设地平等工程,虽然场地建好是我公司用,但是算作对方固定资产,那么我还如何做会计分录。是做我公司收入,然后工程所需款做成本吗,会计分录怎么做。某公司给我公司50万,用来铺设地平等工程,虽然场地建好是我公司用,但是算作对方固定资产,那么我还如
公司 会计分录 工程 固定资产
有两同老板公司预收时两公司分别收钱发票开了同家公司应该处理让另公司把预收款项给开票公司会计账上应该做分录关于预收款项开票的问题
预收款 开票 公司 会计账
我知道出纳应该管现金,会计管账。但是,出纳应该登记现金与银行存款日记账,那是不是说明有关现金与银行存款的凭证应该由出纳来填写?不然出纳总不能照着会计填写好的凭证来入账吧?那月底出纳与会计对账时还有什么意义呢?很困惑,请哥哥姐姐帮帮忙请问,出纳与会计具体应如何分工?
现金 银行存款 凭证 日记账
借:银存贷:应收账款怎么调?分录把预收账款记到应收账款,怎么办?
账款 银存 怎么办
更改营业执照所产生费用怎么做分录
营业执照 费用 产生
在具有商业实质,且换入资产或者换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,下列说法正确的有()。A.如果换出的资产是固定资产、无形资产等,则换出的固定资产和无形资产的账面价值和公允价值之间的差额计入营业外收支B.如果换出的是企业持有的存货,则需要按照公允价值确认收入,同时按照账面价值结转成本C.如果换出的资产是可供出售金融资产,则可供出售金融资产账面价值和公允价值之间的差额,确认资本公积D.如果换出的资产是投资性房地产,则投资性房地产的账面价值和公允价值之间的差额计入营业外收入或者营业外支出在具有商业实质,且换入资产或者换出资产
公允 价值 资产 账面
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