小企业会计准则中支付人工费的会计分录怎么做
您好:具体:“借:管理费用、主营业务成本、制造费用、生产成本等科目,贷:银行存款、库存现金、应付职工薪酬等科目”。 ###1、计提时:借:管理费用、销售费用、制造费用等科目 贷:应付职工薪酬2、发放时:借:应付职工薪酬 贷:库存现金
您好:具体:“借:管理费用、主营业务成本、制造费用、生产成本等科目,贷:银行存款、库存现金、应付职工薪酬等科目”。 ###1、计提时:借:管理费用、销售费用、制造费用等科目 贷:应付职工薪酬2、发放时:借:应付职工薪酬 贷:库存现金收起
借方;如果是工厂管理人员计入管理费用,车间主任,主管计入...
你这里没有说清楚,支付的是人工费还是经营管理费用?要是报...
借:银存贷:应收账款怎么调?分录把预收账款记到应收账款,怎么办?
账款 银存 怎么办
更改营业执照所产生费用怎么做分录
营业执照 费用 产生
在具有商业实质,且换入资产或者换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,下列说法正确的有()。A.如果换出的资产是固定资产、无形资产等,则换出的固定资产和无形资产的账面价值和公允价值之间的差额计入营业外收支B.如果换出的是企业持有的存货,则需要按照公允价值确认收入,同时按照账面价值结转成本C.如果换出的资产是可供出售金融资产,则可供出售金融资产账面价值和公允价值之间的差额,确认资本公积D.如果换出的资产是投资性房地产,则投资性房地产的账面价值和公允价值之间的差额计入营业外收入或者营业外支出在具有商业实质,且换入资产或者换出资产
公允 价值 资产 账面
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
我公司从2月份开始交公积金1000元,如何做会计分录?谢谢!
会计分录 公积金 谢谢 月份
在结转销售成本时,如果库存商品不足结转销售成本又未暂估时,怎么作账?我公司是卖油公司很多油的品种都是可以混的比如我卖汽油93号50吨可是库存只有40吨剩下的我就用97号汽油转单价反正差不多我的问题就是转成本是两种油那我做销售收入的凭证是就做93呢还是10吨94呢,请赐教(税务账)如果库存商品不足结转销售成本又未暂估时,怎么作账?
库存商品 成本 汽油 油公司
我打了165万付争地款,。其中50万是保证金,115万是争地款。,会计分录怎么做,跪求高手帮忙
地款 会计分录 保证金 高手
我们是工业企业,包括有生产楼和员工宿舍,电表是分开的。现在供电局给了我们《用电缴费通知单》分别是“工业100%”和“住宅100%”,电费都是经公司公账划出的。请问“住宅100%”部份可以开发票吗?分录怎么做呢?工业企业的住宅用电能开发票吗
开发票 住宅 工业 公账
生产企业供水管道怎么做分录
供水管 企业
主营业务收入收入未到账怎样做会计分录
会计分录 主营业务
装修公司收入做借:主营业务收入贷:银行存款那装修工程退款怎么做分录?装修公司收入做借:现金贷:主营务收入那装修工程退款怎么做分录?借:主营业务收入贷:银行存款?这样做的话月末期间损益结转是红字借方?求解主营业务收入贷:银行存款那装修工程退款怎么做分录?
银行存款 主营业务 工程 借方
设备是租来的,现在不能用了,需要更换其中的一部分,12000元。运费200。问该怎么做分录
退还预收帐款的分录为什么是借这个科目?借:应收帐款--(往来单位)**公司贷:库存现金退还预收帐款分录
帐款 库存现金 科目 单位
我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了,比如是12/29领购,开了12/22日,在今年的四月发现,红字更正,并将发票联追回,想问一下,这样的操作是规范的吧?还有我开了红字和蓝字的发票,需要做什么分录么?求高手。谢谢!!!我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了
发票 蓝字 红字 高手
我们老板在地税代开了24000的发票,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、企业所得税480元、营业税720元、城建税50元、堤防维护费14.4元、教育附加21.6元地方教育附加14.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢?怎么转本...企业所得税480元?怎么转本年利润、教育附加21.6元地方教育附加14我们老板在地税代开了24000的发票.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢、城建税50元、堤防维护费14.4元?我们是物业公司。这笔收入是不是该计入其他业务收入呢?请大家帮帮忙,给出详细点会计分录?谢谢了。,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、营业税720元展开在地税代开了建筑业统一发票当时就交税了如何入账呢?
地税 城建税 维护费 预提
我单位为07年12月新成立的小规模工业企业,由于一直处于产品开发阶段,到现在一直处于花费阶段,没有收入,请问,所购入的原材料,及办公费用如何入账,怎样做分录,谢谢指教新办小规模工业企业新产品开发阶段所耗用材料,费用处理
产品开发 阶段 费用 工业
本月A、B产品分别完工300件和200件,A产品月初在产品成本75000元本月生产成本16500元,月未在产品成本15000本月A、B产品分别完工300件和200件,A产品月初在产品成本75000元本月生产成本16500元,月未在产品成本15000元,B产品月初在产品成本50000元,本月生产成本160000元,月未在产品成本10000元,要求计算本月完工入A、B产品的总成本和单位成本并编制A、B产品完工入库的分录?本月AB产品分别完工300件和200件
产品成本 产品 生产成本 单位成本
消防器材销售结转成本的方法
消防器材 成本 方法
为什么要把生产成本结转产成品
产成品 生产成本
但是要在月底发放工资的时候一次性给他发十一十二月所有的工资,660加上十二月的960,发工资的时候该怎么做记账凭证?是发的时候再单独计提他十二月的么我们公司是当月工资下月发放,有一个离职员工上个月也就是十一月份工资已经计提了一共660元,
计提 时候 十一月份 发工资
营改增小规模纳税人开了一张2000的普通发票,怎么报税呢?怎么报税呢?营改增小规模纳税人开了一张2000的普通发票?
报税 普通发票 纳税人
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