支付本月的社保费用什么会计分录?是工业企业的。
就是计提时的分录,借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等贷:应付职工薪酬或应付福利费-社会保险费#
就是计提时的分录,借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等贷:应付职工薪酬或应付福利费-社会保险费#收起
就是计提时的分录,借:生产成本、制造费用、管理费用、销售...
社保费月初交了也没关系,你还应在月末计提当月的。
A公司2007年1月1日购入B公司股票(作为企业可供出售金融资产),实际支付价款(公允价值和相关交易费用之和)160000,其中包含已经宣告将要在1月5日发放的现金股利10000元。2007年1月5日,收到现金股利10000元。2007年6月30日,该股票的公允价值155000元。2007年8月10日,A公司收到现金股利30000元。2007年12月31日,该股票的公允价值115000元。2008年2月1日,A公司将此股票出售,当日该股票的市价为130000元。要求:请为A公司编制从购入B公司股票到出售此股票为止的相关会计分录。财务会计4
股利 公允 股票 现金
宣告发放股票股利为什么不会引起所有者权益总额发生怎样的变动?会计分录:借:利润分配-未分配利润贷:应付股利借:利润分配-未分配利润所有者权益减少,贷:应付股利负债增加吗?会引起所有者权益总额发生增减变动吗?宣告发放股票股利,为什么不会引起所有者权益总额发生增减变动?
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营改增之前未完工老项目在营改増后完工如何开票?营改增之前未完工老项目在营改増后完工如何开票?
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营改增后,建安企业有多个工程同时进行的账务处理方法营改增后,建安企业有多个工程同时进行的账务处理方?
账务 建安 工程 企业
公司用银行存款偿还短期借款怎么做分录公司用银行存款偿还短期借款怎么做分?
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请教:购买材料一批,价款2000元,用转账支票支付,没有票的账务处理!谢谢,请教分录题
转账支票 账务 价款 谢谢
急!!向银行借入长期存款200000,借款手续已办,款也到帐,请问会计分录怎么做?急!请问会计分录怎么做?
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购入商品,是按公司自己填制的入仓库为原始凭证登记记账凭证还是以对方的进货单,如果是以入仓库,那有些入仓库没有对方单位的签名?可以吗?还是直接用对方单位的进货单,进货单上有双方的确认签名购入商品,是按公司自己填制的入仓库为原始凭证登记记账凭证还是以对方的进货单
进货单 仓库 对方 原始凭证
银行半年期借款分录如何做?借:短期借款,贷:银行存款?那么利息计提呢?利息计提另外做分录吗?借:财务费用贷:银行存款?银行半年期借款分录如何做?银行存款?
银行存款 借款 计提 利息
购买原材料的装卸费和保险费要单独做会计分录怎么做?购买原材料的装卸费和保险费要单独做会计分录怎么做?
会计分录 费和 保险费 原材料
售出的商品款未收到已做账,现被退回,该怎么做会计分录该怎么做会计分?
会计分录 商品
如银行存款----工商银行----张三公司帐户工商银行----XX专用款或代收XX公司款银行存款有这样设三级科目的吗??如公司有专款专用的钱能否这样设置三级???如借用专用款能否以下分录?借:银行存款----张三公司帐户100万贷:银行存款----代收XX公司专用款100万分录是否这样写,借用专用款申请手续如何办理,填写什么单??THS.....银行存款帐户有三级科目吗??THS..
银行存款 专用 帐户 张三
例:销售商品15000元给甲客户,又从甲客户那里购入另一商品8000元,会计分录怎么做?销售商品给甲客户,又从甲客户那里购入商品,会计分录怎么做?
客户 会计分录 商品
题目:国家追加投资500000元,其中100000元归还工商银行借款,400000元存入银行,我是这样做的:借:实收资本500000货:应付账款----工商银行400000银行存款100000请各位帮我看一下是否对,因为不确定是否对,所以请各位高手帮忙.会计分录
应付账款 会计分录 银行借款 银行存款
财务费用与管理费用期末都出现了贷方余额~应该点样结转入本年利润啊?是不是转入本年利润的贷方啊?财务费用与管理费用的结转问题
财务费用 管理费用 贷方余额 点样
银行代收保险公司雇主责任险赔偿金,然后领出,赔给员工,这两笔分录怎么做关于保险费
责任险 赔偿金 保险费 员工
代客户垫付运费,费用待从货款中扣除,怎样做分录怎样做分录
货款 费用 客户
银银行存款利息收入,会计分录怎么做?会计分录怎么做?
会计分录 利息收入 银行存款
外来人员的死亡安葬费如何记会计分录外来人员的死亡安葬费如何记会计分?
安葬费 外来人员 会计分录
1、30日,计算分配本月工资总额190000元。其中:生产A产品工人工资60000元,生产B产品工人工资40000元;车间管理人员工资20000元;行政管理人员工资70000元。2、30日,按上述业务中工资总额的14%计提本月应付福利费。3、30日,摊销应由本月负担的管理部门固定资产修理费400元。4、30日,计提本月固定资产折旧68000元,其中车间固定资产折旧40000元;行政管理部门折旧28000元。5、30日,根据以上资料,按生产工人工资标准计算结转本月制造费用。6、结转本月制造费用,其中60%分配给A产品,40%分配给B公司。7,12月30日,结转完工产品成本,A产品全部完工入库(5台),B产品全部未完工:8结转本月各产品成本。9,12.31结转本月各损益类科目10.12.31将本月净利润转入未分配利润帐户。会计分录
制造费用 产品 固定资产 工人工资
用银行存款支付营业费用的会计分录是什用银行存款支付营业费用的会计分录是什?
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记账凭证摘要栏写的是费用报销,会计科目是营业费用-差旅费这要怎样登记现金日记账记账凭证摘要栏写的是什么?差旅费这要怎样登记现金日记账记账凭证摘要栏写的是什么?
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