1、如果包装费单独核算 借:包装物 贷:银行存款等 2、如果包装费不单独核算 借:营业费用--包装费 贷:银行存款等
1、如果包装费单独核算 借:包装物 贷:银行存款等 2、如果包装费不单独核算 借:营业费用--包装费 贷:银行存款等收起
借:销售费用或营业费用-包装费 贷:现金
借:销售费用或营业费用-包装费 贷:现金收起
看你给报社汇款时作什么用的阿,要是做广告的话就要借:营业...
借:营业费用或管理费用-保险费 4681.35 贷:...
我司购买了一条船,然后购买了"围油栏500米,吸油毡500公斤,消油剂500公斤"这些东西是用于"海事局海事部门验收的,验收合格,船才能用,验收完,以后船会用到这些东西来"清理污油水"我想问下,应该怎样做会计科目?怎样做会计分录
油毡 会计科目 围油 我司
企业外加工材料已运达企业并验收入库的会计分录
会计分录 入库 企业 材料
长江公司2008年2月10日销售商品应收大海公司的一笔应收账款1200万元,2008年6月30日计提坏账准备150万元,2008年12月31日,该笔应收账款的未来现金流量现值为950万元,2008年12月31日,该笔应收账款应计提的坏账准备为()万元。A.300B.100C.250D.0如何计提坏帐准备
账款 计提 坏账 坏帐
公司给5位经理提供一辆奥迪免费试用,每辆车每月折旧费2000元,如何分录呢?书上写:借:管理费用10000贷:应付职工薪酬--非货币性福利10000这个我可以理解但是还要计提折旧,折旧的借方是应付职工薪酬--非货币性福利,如果这样的话那么应付职工薪酬--非货币性福利有借方又有贷方,那么这样不就平了吗?相当于没有花费钱在应付职工薪酬中吗?如果这样的话直接这样分录可以吗?借:管理费用10000贷:累计折旧10000公司给5位经理提供一辆奥迪免费试用,每辆车每月折旧费2000元,如何分录呢?
薪酬 职工 福利 借方
不明白为什么我公司物料采购时会计分录有时进待摊,而有时又进制造费用物料消耗.待摊费用
物料 待摊费用 制造费用 会计分录
收到私人支票付款怎么做分录收到私人支票付款怎么做分?
支票 私人
减、免税项目所得不得弥补非减、免税项目的亏损以及以前年度结转的可弥补亏损这句话如何理解?这句话如何理解?
以前年度 项目
请教:直接缴纳的社会保险费怎么做会计分录?社会保险费
社会保险费 会计分录
2、A公司对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未简直的单项金额重大的应收款项,可以按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债日余额的一定比例计算确定减值损失,该公司历年采用余额5%。有关资料如下:(1)A公司2003年首次计提坏账准备,当年年末的应收账款余额未100000元。(2)2004年10月,A公司实际发生坏账损失4000元;当年年末应收账款余额未120000元。(3)2005年6余额,A公司上年确认的坏账损失又收回;当年年末应收账款余额为150000元。(4)2006年10月,A公司实际发生坏账损失3500元;当年年末应收账款余额为80000元。(5)2007年6月,A公司实际发生坏账损失10000元;当年年末应收账款余额为200000元。要求:编制各年有关坏账准备的会计分录。4、兴发企业2007年有关业务如下:(1)1月6日兴发企业以赚取差价为目的从二级市场购入的一批债券作为交易性金融资产,面值总额为100万元,利率为6%,3年期,每半年付息一次,该债券为2006年1余额1日发行。取得时公允价值为103万元,含已到付息期但尚未领取的2006年下半年的利息3万元,另支付交易费用2万元,全部价款以银行存款支付。(2)1月16日,收到2006年下半年的利息3万元。(3)3月31日,该债券公允价值为110万元。(4)3月31日,按债券票面利率计算利息。(5)6月30日,该债券公允价值为98万元。(6)6月30日,按债券票面利率计算利息。(7)7月16日,收到2007年上半年的利息3万元。(8)8月16日,将该债券全部处置,实际收到价款120万元。要求:根据以上业务编制有关交易性金融资产的会计分录。帮忙解答会计分录题,谢谢
余额 坏账 账款 债券
企业用银行存款60000元,支付短期借款利息(已计提50000元)。怎么做会计分录⊙﹏⊙怎么做会计分录⊙﹏?
会计分录 计提 银行存款 借款
老师,请问,购买票的工本费是进财务费用-工本费,还是管理费用-工本费���还有,我公司工程上因需用零钞,我们换了100元零钞,现在工程完后,项目上退回零钞,但弄丢了三张(三元),这个怎么做分录呢?帐务处理
工本费 零钞 帐务 工程
自产商品作为非货币福利分给股东会计分录怎么做?自产商品作为非货币福利分给股东会计分录怎么做?
会计分录 福利 股东 货币
3月份A公司成功收购了B公司95%股权,成交价为1.5亿,实际付款金额为0.96亿;请问3月份A公司的账务如何处理,分录怎么做。麻烦指教,谢谢!收购另一公司后的账务如何处理?
账务 公司 月份 指教
甲公司通过发行股票100万股与乙公司进行股票交换,取得乙公司有表决权股份20%,对乙公司有重大影响,甲公司准备长期持有。甲公司发行股票面值1元,市价2元。同日乙公司可辨认净资产公允价值为800W。投资后乙公司第一年度亏损600W,第二年度亏损500W。请问对以上发生的事项甲公司应如何做会计分录?会计核算问题
公司 发行股票 年度 会计分录
比如:工资、保洁、管理费、维护费等,如何结转?物业费年终结转
维护费 物业费
问题一:此题为多项选择题下列各项中,属于企业接受非现金资产捐赠时非现金资产入帐价值的依据有:A、按凭据上标明的金额加上相关税费B、按同类非现金资产的市价加上相关税费C、按评估确认的价值加上相关税费D、按投资各方确认的价值加上相关税费E、预计未来现金流量的现值问题二:此题为多项选择题企业在接受专项拨款的项目完成后,结转专项拨款时,应贷记“()”科目。A、专项应付款B、资本公积C、管理费用D、银行存款E、股本问题三:此题为多项选择题下列各项资本公积中,能够用于转增资本的有()A、接受现金资产捐赠B、接受非现金资产捐赠准备C、股权投资准备D、拨入专款E、关联交易差价三道财务会计多项选择题请教
非现金 选择题 税费 资产
用现金支票付款怎么写会计分录用现金支票付款怎么写会计分?
现金支票 会计分录
工行行武汉分行填制划款凭证,向总行划款5000万元。武汉分行会计分录如何处理,三个月武汉分行会计分录如何处理?
会计分录 武汉 总行 凭证
我公司从外单位取得原始凭证一张,但不小心将此原始凭证遗失了。没有原始凭证可以入账吗?那么丢失原始凭证后怎么处理?从外单位取得的原始凭证如有遗失怎样处理?
原始凭证 遗失 单位 小心
职工先预支下个月整月的工资3000元,预支时要怎样做分录,到下月实际发薪资时又要怎样做?预支下个月工资跟到下个月实际发工资时的分录要怎样做?
预支 薪资 实际 发工资
请问生产工人补贴的电话费怎么做分录,谢谢各位生产工人补贴的电话费
电话费 补贴 工人 谢谢
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购消防器材如果计入管理费用,应该属于什么明细科目?
消防器材 管理费用 科目
只收到银行发来一张单说扣了国税扣了地税,那怎么记会计科目,商品流通企业。国税地税只知道总数科目
国税 地税 会计科目 科目
固定资产贷款利息计入哪个科目?固定资产贷款利息计入哪个科目?
科目 固定资产 利息 贷款
据本人了解,现在不少的企业尤其是私营企业,在应付工资核算方面,当月记入成本费用的工资总额大多是根据公司员工上月考勤或业绩情况计算的应付工资,先记入应付工资再进行分配到成本或费用;在计算企业所得税时会有时大于计税工资额,有时小于计税工资额;有的企业先按计税工资提取,并按照提取额直接分配到成本或费用;实际支付工资时,只列入应付工资科目,这样形成支付数大于提取数时,会造成应付工资的借方余额,如支付数小于提取数时,会形成贷方余额;势必形成借方余额时少计成本费用;贷方余额时多计成本费用。究竟那个方法合适,本人看法为前一种办法,请同行提出合适意见或办法。计税工资问题
计税 成本费用 贷方余额 借方余额
房地产公司前期费用应计入哪个科目?
科目 费用 房地产 公司
我司主营业务是驾驶证培训,一次性补贴给教练员一年2000元费用,有的一次性补贴五年10000元,应该如何做会计科目处理?请教各位,讲明白,谢谢!!!补贴费用应计入什么科目?
补贴 费用 会计科目 我司
公司购买2055589.2元的棉花但是货在路上票什么都没有到是不是应该写借:在途物资-棉花贷:银行存款等棉花回来后借:库存商品应交税费-应交增值税贷:在途物资棉花销售后借:应收账款贷库存商品如果写的不对帮我指点出来哪里的错误.会计科目怎么写
库存商品 棉花 物资 会计科目
假如甲公司的主营业务是生产,销售A产品的。但它预收乙公司购买原材料的钱,请问如何设会计账户,是用银行存款和预收账款吗不是主营业务的收入,预收到的款项应设什么会计科目,会计账户
主营业务 账户 会计科目 账款
听说税控电脑可以抵税,可固定资产又不允许抵扣,买电脑加税卡共花了5566元,怎么处理阿?电脑入什么科目阿?急,谢谢各位购入税控电脑,入什么科目
电脑 税控 科目 税卡
买税控隔离卡计什么科目
税控 隔离卡 科目
汽车销售企业,企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?
工程 管理费用 污水处理 科目
我公司一次性购入几台注塑机,因本公司无吊装设备,只能请专业的吊装公司装卸,故会发生上万元的装卸费用,请问这些费用要记入设备成本吗?如何分摊?设备吊装费记入哪个科目
吊装 注塑机 费用 因本
事业单位预收款项不多的单位,可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,是计入应收账款科目贷方呢?这两个是不一样吗?可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,
贷方 预收款 账款 应付账款
筹建期间未付的部分装修费用应计入什么科目
科目 费用 部分
物业公司停车场收入计入哪个科目
物业公司 停车场 科目
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
麻烦了,企业营业执照办理日期是2010年10月,我应该怎么摊销,以前用做它用,而且是2010年1月1日至2019年月12月31日企业的租赁协议上租金是一次付了20年的租赁费计入哪个科目?
租赁费 营业执照 科目 企业
在资产负债表季报里,税务局说小企业没有预收帐款这科目,怎么做调怎才能使资产跟负债及所有者之间平衡资产负债表里没有预收帐款怎么办
帐款 税务局 资产 资产负债
我们是设备生产厂,往往要收客户一定比例的预付款,由于经济形势不是很好客户迟迟不来提货,造成预收账款科目余额过高,能否将再收到的预收账款记入其他应付款?这样做有什么麻烦?可行么?请各位大侠们指点能将预收客户的款项,记入其他应付款吗
应付款 账款 客户 大侠
我公司采购一批电冰箱作为职工福利计入职工公共设施及活动,往来是应该进应付账款还是其他应付款科目呢应付账款还是其它应付款
应付账款 应付款 职工福利 电冰箱
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