我公司全额交了二个人的医疗保险应怎样做分录
如果你是由税务局开的代扣代缴单,即使单据上注明企业和个人分开缴纳的医保是多少,也不用理会.因为你们公司不需要扣个人来缴纳,故作会计分录如下: 借:管理费用-社保/医保 贷:银行存款
如果你是由税务局开的代扣代缴单,即使单据上注明企业和个人分开缴纳的医保是多少,也不用理会.因为你们公司不需要扣个人来缴纳,故作会计分录如下: 借:管理费用-社保/医保 贷:银行存款收起
公司全额交医疗保险的话,做分录为: 借:管理费用-基本医疗保险 贷:银行存款
公司全额交医疗保险的话,做分录为: 借:管理费用-基本医疗保险 贷:银行存款 收起
如运费1000 借:营业费用 ...
1.原材料被盗怎么处理?受到赔款后又怎么处理?最好写出会计分录哦2.汽车被撞,保险公司赔款2000元,但实际维修钱数是1500元,顾客要求开票2000元,实际给了1500元现金,作为维修厂,应怎么处理?原材料被盗怎么处理?受到赔款后又怎么处理?最好写出会计分录哦
赔款 会计分录 被盗 原材料
筹建期间的工资如何处理?按实发数计入开办费还是应发数?相关的个人所得税和社保等代扣款又如何处理?谢谢!最好能帮我写出相关分录筹建期间的工资如何处理?急
开办费 个人所得税 社保 谢谢
2009年1月20日,北方公司与东方公司签订资产置换协议,以一幢房屋换取东方公司所持有西方公司股权的20%(即北方公司取得股权后将持有西方公司股权的20%,并对西方公司具有重大影响)。北方换出的房屋原价为2500万元,已计提折旧为400万元,已计提减值准备为100万元,公允价值为1880万元。2009年4月1日为股权转让日,4月1日,西方公司可辩认净资产公允价值为9400万元。假定取得投资时被投资单位各项资产的公允价值与账面价值的差额不具重要性。编制分录:(1)借:固定资产清理2000借:长期股权投资---成本1880累计折旧400营业外支出120固定资产减值准备100贷:固定资产清理2000贷:固定资产2500(2)借:固定资产清理1880借:长期股权投资---成本1880累计折旧400贷:固定资产清理1880固定资产减值准备100营业外支出120贷:固定资产2500请问下以上(1)(2)会计处理哪个对?以固定资产对外投资的会计处理,下面哪个正确?
固定资产 股权 公允 东方公司
从公户转账给私户卡上,银行流水明细账备注,差旅费、工人工资、业务费,每个人数额都5W,十来二十张,之前没做计提的,分录该怎么做?公户转账给工人工资每个人数额5万分录怎么做
公户 工人工资 数额 业务费
本月结转生产工人工资40000元,车间管理人员工资8000元,行政管理部门人员工资6000元,在建工程人员工资5000元,福利部门人员工资5000元,销售部门人员工资6000元.写出分录
人员 部门 工人工资 管理人员
我收到一张银行承兑汇票的复印件,是背书过来的。我主管告诉我说是借款,我分录这样做借:应收票据贷:其他应付款--暂借款他说不对,我想问一下,哪里错了吗?银行承兑汇票
承兑汇票 借款 应付款 复印件
公司本月销售一批商品、物流在运货途中破损1件,对方公司拒收一件。货款同时也少打一件的钱。应怎做账?会计分录?谢谢!请教
会计分录 运货 货款 谢谢
给你一张现金支票,到银行去取钱,取出钱后再汇款,怎么做会计分录?怎么做会计分录?
会计分录 现金支票 汇款 银行
请列明细科目及做分录现金付工作服压金3906元
压金 工作服 科目 现金
8.甲公司2015年6月25日购入一辆货运汽车,购买价格300000元,增值税率为17%,发生相关费用20000元。该货运补充:该货运汽车由销售部门负责使用和管理,预计使用年限5年,预计净残值为20000元,甲公司采用直线法计提折旧。2015年12月31日预计从该货运汽车的持有和处置中形成的未来现金流量的现值为220000元。要求:(1)编制汽车购入时的会计分录;(2)该汽车从何时开始计提折旧?并计算2015年应计提的折旧额;(3)假定年末一次计提折旧,编制2015年12月31日计提折旧的分录;(4)计算2015年12月31日货运汽车发生减值的金额;(5)编制2015年12月31日计提的固定资产减值准备的会计分录。8甲公司2015年6月25日购入一辆货运汽车
计提 货运 汽车 会计分录
我按大家的数字算出来填上去,结果借贷总额不平了,这是怎么回事,大家帮我看看利息收入结转问题
大家 利息收入 不平 借贷
怎样计提教育费附加和地方教育费附加呢?分录是什么?怎样计提教育费附加和地方教育费附加呢?
教育费 计提 地方
AB两家公司属于同一套班子,建立两套帐.A公司支付工程款:1千万,但是帐上没有金额,向B公司借款1千万,并开好收款收据给B,B公司直接从帐户上转帐给工程项目单位,请问,A公司和B公司对这次借款分别怎么做会计分录???关于两个公司之间的借款问题?
公司 借款 会计分录 收款
请问在工资结算汇总表中“上期尾数结转”和“本期结余尾数”是怎样产生的?
尾数 汇总表 结余 产生
长城公司签发并承兑一张面值额40000元,为期两个月的商业汇票,用以抵押应付账款,怎样做会计分录怎样做会计分录长城公司签发并承兑一张面值额40000元?
会计分录 长城公司 面值 应付账款
上年度预提费用提错多提,本年如何更正做分录本年如何更正做分?
预提 年度 费用
备付金怎么做分录备付金怎么做分?
会计凭证可以外借自己公司其他部门吗?会计凭证可以外借自己公司其他部门吗?
会计凭证 部门 公司
我想请问一下,我今年上半年做错了几笔分录,本来这笔费用应该计入管理费用-福利费,但我误将这笔费用记入了营业外支出。还有一笔费用业务招待费我把它做成了营业费用-餐费。我现在应该怎样来改呢?我1月和3月都出现了这种错误,请各位老师指点一下,谢谢!我的问题
费用 餐费 营业费用 招待费
20日收到港币4000预收款,未开收据,分录借:银行存款HKD4000;贷预收款A公司HKD4000今日送货给A公司,附上送货单及收据,请问分录应如何制作?谢谢~~~~预收款!
预收款 收据 单及 港币
我方是子公司多收总部货款200万元,请问,我们如果返还这笔货款的话,分录该怎么做?返还货款金额有没有什么限制?多收货款返还
货款 总部 子公司 金额
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