企业购入材料 对方代垫运杂费 怎么做会计分录?
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上课应该认真听讲,貌似你是初学者
借:原材料-甲材料 202000 贷:应付票据 2020...
甲企业于2007年1月取得乙公司20%有表决权的股份,能够对乙公司施加重大影响。假定甲企业取得该项投资时,乙公司各项可辩认资产、负债的公允价值与其账面价值相同。2007年8月,乙公司将其成本为600万元的某商品以1000万元的价格出售给甲企业,甲企业将取得的商品作为存货。至2007年资产负债表日,甲企业仍未对外出售该存货。乙公司2007年实现净利润为3200万元。假定不考虑所得税因素。甲公司在按照权益法确认应享有乙公司2007年净损益时,应进行以下账务处理:借:长期股权投资----损益调整(28,000,000*20%)5,600,000贷:投资收益5,600,000进行上述处理后,投资企业有子公司,需要编制合并财务报表的,在合并财务报表中,因该未实现内部交易损益体现在投资企业持有存货的账面价值当中,应在合并财务报表中进行以下调整:借:长期股权投资----损益调整800,000贷:存货800,000我的问题:我觉得最后这个分录有问题,我觉得应该是:借:主营业务收4,000,000贷:存货4,000,000希望高手指点,感谢感谢!!!长期股权投资,例题错了吗?
存货 损益 企业 财务报表
采购部采购电脑10台,每台4000元,货款以银行存款支付的会计分录怎么写货款以银行存款支付的会计分录怎么?
会计分录 货款 银行存款 采购部
某企业从2001年末开始采用备抵法核算坏账损失。提取坏账准备比例为5%。当年应收账款账面余额为借方80万元;2002年核销坏账损失6万元,2002年末应收账款账面余额为140万元;2003年重新收回以往已核销坏账2万元,2003年末应收账款账面余额为20万元。要求:1.计算2001到2003年各年末应提(冲减)坏账准备的金额。2.编制提取坏账准备,核销坏账损失,重新收回坏账的会计分录。(按时间顺序编制)坏账准备方面的问题
坏账 核销 账款 账面
我是一家软件公司,现在刚刚签订了技术转让合同(软件著作权),合同已认定,听说可以免营业税,发票已开,准备月初到税务局备案。接下来我该怎样操作,账务怎样做?免营业税还要交别的什么税?都要做什么分录?必须要做成本吗?第一次操作,没经验。请给与我详细解答。不胜感谢!技术转让(软件著作权)转让一定要有成本吗?
软件 著作权 技术转让 营业税
公司新成立!法人在注册验资时借款100万元在银行开户验资注册,公司正式成立后,法人取出99万元还借款给别人,请问这在做帐时应怎么做会计分录呢?急!会计分录
会计分录 借款 法人 开户
公司设营销部和厂部,厂部费用应计入制造费用还是管理费用,制造费用月底需不要结转,怎结转制造费用月底需不要结转,怎结转
制造费用 厂部 营销部 管理费用
本年利润结转的时候管理费用里面发生的所有费用都要结转吗?本年利润结转
利润 管理费用 费用 时候
水利建设基金的会计分录怎么做的?谢谢水利建设基金的会计分录
会计分录 水利建设 基金 谢谢
(1)2007年1月1日A公司以银行存款4500万元对B公司投资,取得B公司10%的股权,取得投资时B公司可辨认净资产公允价值总额为50000万元(假定公允价值与账面价值相同)。因对被投资单位不具有重大影响且无法可靠确定该项投资的公允价值,A公司对其采用成本法核算。假定A、B公司间未发生任何内部交易。(2)2008年B公司实现的净利润为800万元,未派发现金股利或利润(3)2008年B公司可供出售金融资产的公允价值的变动200万元(4)2008年1月1日,A公司又以15500万元的价格从某公司取得B公司30%的股权,至此持取得该部分股权后,按照B公司章程规定,A公司能够派人参与B公司的生产经营决策,对该项长期股权投资转为采用权益法核算。A公司按照净利润的10%提取盈余公积。要求编制会计分录长期股权投资
公司 公允 股权 价值
我老板注册了两个公司,但经营场地就是两个门面(隔壁),且只装有一个水表与电表?房东也是一个,请问如何做会计分录呢?这个费用要怎么摊呢?两个公司制造费用应如何摊销房租与水电?
制造费用 会计分录 水表 电表
这个月我不想取备用金,那应该怎样做会计分录,比如借:管理费用-工资贷:现金备用金的问题
备用金 会计分录 管理费用 现金
1.有银行存款1w,归还前欠某公司的贷款,国家增加对本企业的投资,给银行拨款投资90w2.经董事会批准案原价出售一台价值40w的机器,款项40w存入银行3.用银行存款支付本期利息5000w4.本公司购进机器一台价值40w款项未付5.本公司平价发行股票面值1元总共100w股,受到的款项全部存入银行6.本公司用银行存款支付机器款项40w会计分录编制
款项 银行存款 机器 公司
公司出售一台不需用设备,收到价款元,该设备原价元,已提折旧1500000元。该项设备已由购入单位运走。第一种做法:借:固定资产清理累计折旧1500000贷:固定资产借:银行存款贷:固定资产清理借:固定资产清理500000贷:营业外收入-处置固定资产净收益500000第二种做法:借:银行存款累计折旧1500000贷:固定资产营业外收入-处置固定资产净收益500000这两种做法都可以吗?还是只有一种正确啊?是哪一种?下面两种会计分录那一种正确?
固定资产 银行存款 营业 会计分录
1、新建公司,一次性支付半年房租30000元,如何做分录?2、新建公司,一次性支付一年房租60000元,如何做分录?3、新建公司,一次性支付一年半房租90000元,如何做分录?新建公司,一次性支付半年房租30000元,如何做分录?
房租 新建 公司
求公司代扣基本养老保险、大病医疗互助、工伤保险、生育保险、基本医疗保险、失业保险,以及从工资中扣除个人部分的相关分录请教月神老师
保险 代扣 工伤保险 基本
公司购入大型设备出租,承租方只需在购买相应数量的配套耗材后就能拥有这台设备。购入大型设备时:借:固定资产-租赁设备贷:银行存款对吗?这是融资租赁吗?那接下来的分录该怎么做?还需每月提折旧吗?谢谢!设备租赁
承租方 耗材 银行存款 固定资产
销售商品,货款已通过银行承兑汇票收取的会计分录怎么货款已通过银行承兑汇票收取的会计分录怎?
会计分录 承兑汇票 货款 银行
红字冲销凭证为:借:管理费用贷:现金请问这个红字管理费用还用结转本年利润不?结转费用
管理费用 凭证 现金 费用
公司每个月发放工资每个月没有计提,是直接发放,然后再分配结转的。其中有几个月涉及到个人代扣代缴扣税举例:就是说公司有人怀孕休假公司代缴个人扣税。等以后上班了以后再从个人工资里扣回来。就是说其实第一个月的时候,发放时,照的是社保缴税部分的单子做。没有按照实际的数字做。就是其他应付款个人扣缴这块的数字比实际发放数字大。借:应付职工薪酬-工资6贷:银行存款2其他应付款(个人代扣缴部分)2应缴税费个人所得税2分配时,按照的是工资实际发放数分配的,借:管理费用-工资4贷:应付职工薪酬-工资4然后月末的时候就产生了应付职工薪酬-工资借方产生余额了。又做了一笔分录借:管理费用-工资2贷:应付职工薪酬-工资2第二个月的时候,她回来上班了,就原来公司代扣款的那部分个人的社保税什么的,公司就从她的工资里扣除出来。就等于还给公司。发放时,还是照社保缴税单子做。其他应付款数字比实际发放数字小。借:应付职工薪酬-工资6贷:银行存款2其他应付款(个人代扣缴部分)2应缴税费个人所得税2分配时,按照的是实际发放数分配的,借:管理费用-工资8贷:应付职工薪酬-工资8月末的时候应付职工薪酬-工资贷方产生余额。然后就做调整冲回上月多结转工资。借:管理费用-个工资-2贷:应付职工薪酬-工资-2然后过了几个月以后,就发现这样的账务处理有问题。想说我现在应该怎么办,没办法结转回去改以前的分录了。应该怎么样子调整它。应付职工薪酬的问题
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