伙食费如何做分录
借:应付职工薪酬--工资 贷:现金 其他应收款--代缴职工社保 其他应收款--职工伙食费
借:应付职工薪酬--工资 贷:现金 其他应收款--代缴职工社保 其他应收款--职工伙食费收起
借:应付职工薪酬--工资 贷:现金 其他应收款--代缴...
我们单位的福利支出直接列支管理费用:借:管理费用-福利费...
公司收到一笔网银跨行汇款(轧差通知),老板说不能作为收入,以后还要把那笔钱退回去,我该怎么编会计分录我该怎么编会计分?
网银 会计分录 轧差 退回去
企业本年度分配股票股利不会使所有者权益减少吗?分配股票股利时的会计分录是怎么做的,分配股利是什么东西在变动?所有者权益问题
股利 权益 会计分录 股票
公司替非本公司员工缴纳了一年的社保,现在非公司员用现金交还去年一整年的社保款,请问会计分录怎么做请问会计分录怎么?
会计分录 社保 员用 非本
用银行存款支付工资100000,其中销售人员20000;生产人员40000;车间管理20000;行政管理20000。代扣代缴个人所得税5000元,用银行存款支付会计分录
银行存款 代扣代缴 会计分录 人员
给员工交的保险费应该怎样写会计分录给员工交的保险费应该怎样写会计分?
保险费 员工 会计分录
保险公司退回独生子女费会计分录怎么写保险公司退回独生子女费会计分录怎么?
会计分录 独生子女 保险公司
计提本月固定资产折旧5000元,其中车间负担4000元,行政管理部门负担1000元,其中包括车间报废的固定资产折旧2000元(报废处理未产生任何损益),关于计提折旧的会计分录,以下正确的是:A:借:制费用2000元B:贷:累计折旧5000元C:借:营业外支出2000元D:贷:累计折旧3000元为什么,请说说理由?谢谢!有关;累计折旧
计提 车间 固定资产 会计分录
我公司是房产公司,1月份注册资金500万,由三位股东各投资200万、150万、150万,然后购买土地及其它费用支出,3月份各股东又投入资金20万、15万、15万,5月份开盘有房款收入,其中有一股东急用钱,填写领付款凭证后取走10万,算作投资款减少,请各位帮帮忙,详细的会计分录怎么做,谢谢减少投资款的分录
股东 月份 会计分录 房产公司
注册资金为美圆16200外资企业公司是以人民币为记账本币位注册资金到位后,怎样做会计分录
注册资金 美圆 会计分录 记账
王生代垫水电费,我是站在公司立场,填写这张凭证的借:管理费用----水电费贷:其他应付款----王生但是:由于无水电费的单据,吾知点写收据比较好,关于水电费
水电费 王生 应付款 代垫
车队给我司做陆运,不给开票,那我们付款时怎么走账怎么做分录
我司 开票 陆运 车队
采购员李英预借出差费1500元。李英归来报销差费1200元,退回300元.会计分录
李英 出差费 会计分录 差费
我公司进了一批库存商品,还没付钱,过了几个月,这批商品出现了质量问题.我公司不打算付钱,把货物退回,请问分录怎么做?后面附什么原始凭证?关于退货问题
库存商品 原始凭证 问题 货物
在生产产品过程中,原材料有报废,报废的原材料如何做会计分录呢?报废的原材料如何做会计分录呢?
会计分录 原材料 过程 产品
收到投收到投资者的一项专利权,怎么做会计分录怎么做会计分录收到投收到投资者的一项专利权?
会计分录 专利权 投资者
用现金支票付款怎么写会计分录用现金支票付款怎么写会计分?
现金支票 会计分录
我工作的地方是个经营部,销售兽药的,属于个人独资企业.上个月借老板60万元,以借款的名义存入经营部的银行对公账号,后来,又以保证金为由汇给A公司50万和B公司10万.我想问,借老板款时签了借款合同是否要交借款合同的印花税,如果要交税率按%?,还有借老板钱存入对公账号,如何做会计分录?以保证金的名义汇款给A公司和B公司,如何做会计分录?急急........关于保证金的问题
保证金 经营部 借款 会计分录
收到银行收到银行利息的会计分录和结转的会计分录怎么做?谢谢收到银行收到银行利息的会计分录和结转的会计分录怎么做?
会计分录 银行利息 银行 谢谢
1.本月领用甲材料15500员。其中生产材料14000员,车间小号500,行政部门小号1000元2.以银行存款支付以前月份所欠够料款26000采用借贷记账法编制会计分录
小号 记账法 领用 会计分录
公司由代办注册,注册后又被抽资,我该怎么办?请各位大侠帮帮忙,快交报表了.1.公司注册临时帐户转为基本帐户后,又从基本帐户转入私人帐户(被抽走).这就一转帐支票头(只有金额,无名称)这帐怎么走,会计分录又怎么做?基本里就几十元了?这点我不知道具体怎么帐走?2.后这个基本帐户又被注销,再在另外一个银行开帐户,这里就新开帐户收费单据,余额都没,这些费用都入开办费吗?公司被抽资
帐户 基本 开办费 私人帐户
有一笔款从银行账上转出,因为某种原因,转账没有成功,请问这样的会计分录怎么写?
银行账 会计分录
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支付了4万多呢,也是记入管理费用吗?还没有收入呢,不用记入长期待摊费用吗?新开公司发生的备案报告编制费记什么会计科目
待摊费用 会计科目 费记 管理费用
商贸企业广告牌费做凭证应计入什么科目
广告牌 科目 凭证 商贸
贷记凭证是不是只有上海有费用报销单不是收付凭证吧,它上面不用写有会计科目但会附上原始凭证好奇怪贷记凭证不就是转账凭证吗?费用报销单填完还要填收付凭证吗?上海好奇怪,做熟后到别的地方还要重新学~,考职称有区别吗?贷记凭证费用报销单
凭证 贷记 费用 会计科目
购消防器材如果计入管理费用,应该属于什么明细科目?
消防器材 管理费用 科目
只收到银行发来一张单说扣了国税扣了地税,那怎么记会计科目,商品流通企业。国税地税只知道总数科目
国税 地税 会计科目 科目
固定资产贷款利息计入哪个科目?固定资产贷款利息计入哪个科目?
科目 固定资产 利息 贷款
据本人了解,现在不少的企业尤其是私营企业,在应付工资核算方面,当月记入成本费用的工资总额大多是根据公司员工上月考勤或业绩情况计算的应付工资,先记入应付工资再进行分配到成本或费用;在计算企业所得税时会有时大于计税工资额,有时小于计税工资额;有的企业先按计税工资提取,并按照提取额直接分配到成本或费用;实际支付工资时,只列入应付工资科目,这样形成支付数大于提取数时,会造成应付工资的借方余额,如支付数小于提取数时,会形成贷方余额;势必形成借方余额时少计成本费用;贷方余额时多计成本费用。究竟那个方法合适,本人看法为前一种办法,请同行提出合适意见或办法。计税工资问题
计税 成本费用 贷方余额 借方余额
房地产公司前期费用应计入哪个科目?
科目 费用 房地产 公司
我司主营业务是驾驶证培训,一次性补贴给教练员一年2000元费用,有的一次性补贴五年10000元,应该如何做会计科目处理?请教各位,讲明白,谢谢!!!补贴费用应计入什么科目?
补贴 费用 会计科目 我司
公司购买2055589.2元的棉花但是货在路上票什么都没有到是不是应该写借:在途物资-棉花贷:银行存款等棉花回来后借:库存商品应交税费-应交增值税贷:在途物资棉花销售后借:应收账款贷库存商品如果写的不对帮我指点出来哪里的错误.会计科目怎么写
库存商品 棉花 物资 会计科目
假如甲公司的主营业务是生产,销售A产品的。但它预收乙公司购买原材料的钱,请问如何设会计账户,是用银行存款和预收账款吗不是主营业务的收入,预收到的款项应设什么会计科目,会计账户
主营业务 账户 会计科目 账款
听说税控电脑可以抵税,可固定资产又不允许抵扣,买电脑加税卡共花了5566元,怎么处理阿?电脑入什么科目阿?急,谢谢各位购入税控电脑,入什么科目
电脑 税控 科目 税卡
买税控隔离卡计什么科目
税控 隔离卡 科目
汽车销售企业,企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?
工程 管理费用 污水处理 科目
我公司一次性购入几台注塑机,因本公司无吊装设备,只能请专业的吊装公司装卸,故会发生上万元的装卸费用,请问这些费用要记入设备成本吗?如何分摊?设备吊装费记入哪个科目
吊装 注塑机 费用 因本
事业单位预收款项不多的单位,可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,是计入应收账款科目贷方呢?这两个是不一样吗?可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,
贷方 预收款 账款 应付账款
筹建期间未付的部分装修费用应计入什么科目
科目 费用 部分
物业公司停车场收入计入哪个科目
物业公司 停车场 科目
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
麻烦了,企业营业执照办理日期是2010年10月,我应该怎么摊销,以前用做它用,而且是2010年1月1日至2019年月12月31日企业的租赁协议上租金是一次付了20年的租赁费计入哪个科目?
租赁费 营业执照 科目 企业
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