转账未成功,你如果终止此笔业务就用红字冲销原业务。如果还继续此笔业务,就再次申请划款支付即可。
转账未成功,你如果终止此笔业务就用红字冲销原业务。如果还继续此笔业务,就再次申请划款支付即可。收起
用红字冲原来的分录,然后按正确的做。
用红字冲原来的分录,然后按正确的做。收起
此笔分录是为登记银行存款明细账用,不涉及到经营业务事项;...
进项税额转出是企业经常会发生的事情,其财务处理分录如下:...
先预付一部分款,等主要才来进场后再付一部分款,竣工后一次性支付,怎么写分录和报税?
报税 进场
打字复印营改增税怎么收
一家新开的分公司,没有购进库存商品,月末的时候,计算的主营成本是用收入*30%,那月末做账要如何结转主营业务成本?分公司没有购进库存商品,如何结转主营业务成本?
库存商品 成本 分公司 主营业务
例如,我这个月开了发票200000.我是小规模。。营业税是200000*3%=6000.00改增值税后怎么算啊??营改增怎么算?
发票 增值税 营业税
养殖猪产猪仔要怎样做会计分录
猪仔 会计分录 猪产
为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?做某年12月份的业务,然后附带一张会计科目期初余额表,表上有利润分配—盈余公积—公益金年末结转本年净利润做分录借:本年利润贷:利润分配—未分配利润年末利润分配时做分录借:利润分配—盈余公积—公益金贷:盈余公积借:利润分配—应付股利贷:应付股利结转利润分配明细科目做会计分录借:利润分配—未分配利润贷:利润分配—盈余公积—公益金—应付股利由此看来年末就结平利润分配—盈余公积/公益金/应付股利,但为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?
利润分配 公积 盈余 公益金
通过报关公司缴纳关税,但报关公司没有拿出税票凭证,只有打印的总额,这是否合理?我们能否向报关公司索要税票,或是税票复印件作为凭证?报关缴税的凭证
税票 凭证 公司 复印件
题目:购进原材料分录:借:在途物资—甲材料16000—乙材料12800应交税费-应交增值税(进项税额)4896贷:应付票据33696这题如何做凭证呢?请指教!谢谢!分录是做了,但是,我不知道该用那种凭证去登记它/涉及增值税,如何做凭证?
凭证 增值税 进项税额 材料
非诚勿扰上月应收款21000元,这月到账23000元,同时这月开票19000元,请问这分录怎么做
开票 勿扰 应收款
帮忙告诉我一下工资基数、月缴存款、初期结转、本期汇缴、期末余额、新手不懂别笑话、谢谢帮忙告诉我一下工资基数
基数 期末余额 新手 笑话
原答案计提增值税时,借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税金-未交增值税缴纳税款,借:应交税金-未交增值税贷:银行存款/现金我接手的之前会计的帐,我看他上个月的凭证里有一笔计提的增值税,如果按照老师你说的,这个月缴纳税款的凭证做完,那冲销之后应交税金-未交增值税是平了,那应交税金-应交增值税-转出未交增值税呢?你好,之前看到过一个你回答的会计问题应交增值税的答案
增值税 税金 计提 税款
公司有一辆汽车已入固定资产,不够用,同时又用了另一个老板的私人车,所产生的费用(油费、过路费、维修费等)能不能入账?需不需要签什么协议?要怎么做分录?谢谢公司车已入固定资产,不够用,同时又用了私人车,所产生的费用能不能入账
固定资产 私人 费用 油费
如果将电焊机变卖,变价收入3000,收到现金,原价11600元,已提折旧6800元。分录怎么写呀,谢谢!
电焊机 原价 谢谢 现金
我们A公司客户B公司做网站建设我们购买了C公司套网站源码给客户B公司用C既没有给我们(A)发票和收据我们能给客户公司开收据还办才好客户公司要票据凭证?我们A公司通过网上银行支付C公司钱A北京C广东太远没有要发票和收据要我们给客户开发票要赔税率网站源码我们没有赚分钱如何开发票或收据?
收据 客户 公司 源码
汽车公司装潢佣金及付款怎么做分录
装潢 佣金 汽车 公司
汽车公司装璜佣金及付款怎样做分录
装璜 佣金 汽车 公司
交收服务费属于营改增吗
服务费
公司进帐一笔款。这笔款不是收入,是老板自己的,我还要把钱转给老板。会计分录怎么走
老板 会计分录 公司
为什么发出货物预收账款会减少请用分录说明
账款 货物
预收款可以冲成本吗,借方是预收账款,借方是主营业务成本负数这笔分录对嘛预收款可以冲成本吗,
借方 预收款 成本 负数
预收款可以冲成本吗,借方是预收账款,借方是主营业务成本负数这笔分录对嘛
借方 成本 预收款 负数
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退休人员退休费应计入哪个科目?退休人员退休费应计入哪个科目?
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我一直把公司经理银行卡里的款作为其他货币资金核算、是否可以直接转到其他应收款科目?因为所有开支都用此款?跪求!是否可以直接转到其他应收款科目?
应收款 科目 货币资金 核算
这月做账,管理费用借方为30000,贷方为1500,登记明细账时不平,怎么办?做科目汇总表时管理费用也不知怎么调平,请教老师指导.谢谢!管理费用借贷方如何冲减
管理费用 汇总表 调平 借方
我单位建一办公楼,工作流程是怎样的?应分别记入什么科目?账务处理
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计提固定资产折旧怎样做会计科目?借:管理费用---折旧费贷:累计折旧请指教!计提固定资产折旧
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请问网络推广计入什么科目,是营业费用吗,那二级科目设为什么呢?科目
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企业发生的经济业务仅涉及资产要素时,会引起该要素中某些项目发生同增同减的变动。()科目汇总表核算程序的主要缺点是不能反映出帐户的对应关系。()判断对错,为什么?
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我司购买了一本支票,工本费是5元,手续费是15元,请问怎样做会计分录,请指教!怎样做会计科目
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如果老板跟员工谈的工资都是到手工资,就是保险和个税之类全部公司负担,我该怎么计算工资。比如一个员工的到手工资是3500元。我该如何倒推这个人的工资总额啊?还有,公司负担的保险等,计入什么科目,管理费用还是什么福利费请问如何计算工资
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我行有一个未对外经营的内设食堂,聘请一个厨师为员工做饭,并把食堂物品按用餐人数的伙食标准金额包干给厨师采购,我行与厨师签订了相关合同。厨师每天做清单列明采购的物品类别及金额、用餐人数,我行总务按旬统计用餐人数进行结算,财务人员凭总务开具的收据(从税务所购买的票据)从职工福利费科目列支单独设置账册的形式,能否由总务人员建账登记,使单独核算、物品采购票据单独保管装订,且账务不与财务人员所记的账务合并?且账务不与财务人员所记的账务合并?
账务 厨师 财务人员 用餐
购买无形资产发生的测试费如何处理我公司购买了一项非专利技术,并支付1万元。于此同时发生了测试费,花费了1000元。请问这笔业务如何进行账务处理?测试费记入什么科目?购买无形资产发生的测试费如何处理?
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在编“资产负债表”时,有这样的规定:固定资产清理,期末为贷方余额,以“-”填列“应交税费”科目期末为借方余额,应以“-”填列未分配利润,未弥补的亏损在本项目内以“-”填列这几条到底是什么意思??实务中是什么处理的呢??请大家指点!!固定资产清理,期末为贷方余额,以“-”填列是什么意思?
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