别人借钱给我,可记入“短期借款”的贷方,那么我借钱给别人是不是也记在“短期借款”借方里面啊?只是方向不一样而以还是怎么做?谢谢
你借别人的款,对你来说是一项负债,所以要贷短期借款;你借款给他人,对你来说就不是负债了,所以不用短期借款这个科目,可以借:其他应收款,贷:银行存款(现金)
你借别人的款,对你来说是一项负债,所以要贷短期借款;你借款给他人,对你来说就不是负债了,所以不用短期借款这个科目,可以借:其他应收款,贷:银行存款(现金)收起
借:其他应收款--XX 贷:现金或银行存款
借:其他应收款--XX 贷:现金或银行存款收起
计入其他应收款
计入其他应收款收起
短期借款是负债类科目,当然不能将借款给别人记入这个科目,记入借方的经济意义是减少了负债,与实际经济活动是不符的。因该记入资产类科目,可以记入其他应收帐款科目的借方。 但企业间拆借是违法的,这事你们要...全部
短期借款是负债类科目,当然不能将借款给别人记入这个科目,记入借方的经济意义是减少了负债,与实际经济活动是不符的。因该记入资产类科目,可以记入其他应收帐款科目的借方。 但企业间拆借是违法的,这事你们要注意。收起
同意二楼的说法。
会计科目余额方向是由会计科目的性质和用途决定的。 1...
公司的固定资产登记应由哪个部门负责?公司的固定资产登记应由哪个部门负责?
固定资产 部门 公司
固定资产采购和一般采购有什么区别?固定资产采购和一般采购有什么区别?
固定资产 区别
固定资产转让会计分录如何操作?固定资产转让会计分录如何操作?
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税务查一般纳税人怎么查税务查一般纳税人怎么?
税务 纳税人
会计分录什么时候要做分录借应收股利贷投资收益会计分录什么时候要做分录借应收股利贷投资收?
会计分录 股利 时候 投资收益
加工型企业,每月只有人工,水电和厂租及相关的管理费用与营业费用类等等,比如:4月份加工A材料(200件,加工费2元)已完工入库,4月份未销售,生产期间发生人工600元,水电200元,厂租200元1.借:制造费用_工人工资600贷:应付工资6002.借:制造费用_水电200制造费用_厂租2003.月末结转制造费用:借:生产成本1000元贷:制造费用_工资600_水电200_厂租2003.结转生产成本:借:库存商品1000贷:生产成本10004.因产品本月无销售,因此本月库存商品暂不入主营业务成本中.问:1.如我厂这类型的加工型企业是否无库存商品或可以不设置库存商品科目?如不设置那又怎么去入账呢?2.本月商品无销售是否可以不转入主营业务成本3.以上所做的会计处理是否有问题?谢谢各位热心告之!加工型企业是否无库存商品可言
库存商品 制造费用 厂租 加工型
本人刚入行,所以一些商贸公司(买进再卖出)的费用如何归属不明白,请教前辈了。1、公司住所的租金(即办公地点或经销部铺租)记入管理费用还是销售费用?2、公司员工的工资是记入管理费用还是记入销售费用?3、参加展销会引起的差旅费记入管理费用还是记入销售费用?4、固定资产的折旧费记入管理费用还是记入销售费用?5、快递费用记入管理费用还是记入销售费用?6、车辆的油费、维修费用记入管理费用还是记入销售费用?7、发工资的时候扣除的个人所得税和个人交纳的社保是如何记会计分录呢?如下记是否正确:借:管理费用贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:其他应收款--社保费应交税费----个人所得税库存现金请教:一般商贸公司的一些费用归属问题?
管理费用 销售费用 费用 个人所得税
某施工工程应付固定资产投资方向调节税300000元,未付款会计分录
调节税 会计分录 固定资产 工程
1.为什么实际发生坏账时不影响应收账款的账面价值?因为发生坏账后,冲销你以前计提的还账准备,跟应收账款无关。为什么计提坏账准备时借:资产减值损失—计提坏账准备贷:坏账准备实际发生时借:坏账准备贷:应收账款贷方不是出现了应收账款吗?怎么会不影响应收账款的账面价值呢?坏账准备
坏账 账款 计提 账面
固定资产出售如何入账,是否要为对方开票那?固定资产出售如何入账,是否要为对方开票那?
开票 固定资产 对方
我单位项目由每月25日由建设单位上报当月的工程完工量报表,财务据此报表将工程保量计入开发成本,是否妥当,所做会计分录为:借:开发成本贷:应付账款:工程量的核算
开发成本 报表 保量 应付账款
股份制公司的固定资产可以直接划给股东吗股份制公司的固定资产可以直接划给股东?
股份制 固定资产 股东 公司
我想问一下报废一批固定资产,原值为.14,净值为749972.06,想问一下这批报废的固定资产残值为多少啊,怎么计算计算固定资产残值
残值 固定资产 原值 净值
报废一批固定资产,原值为:.14元,净值为:749972.06元,请问,这批固定资产的残值为多少,怎样计算固定资产残值计算
什么是股东权益与固定资产比率?什么是股东权益与固定资产比率?
股东权益 比率 固定资产
单位用收项目专项资金20万,用于购入固定资产,设备总价171万,已预付150万,怎样做帐,急求!专项资金如何立帐
专项资金 总价 固定资产 单位
计提本月固定资产折旧,其中车间折旧额1100元,厂部500元,会计分录如何做!厂部500元,会计分录如何做!
会计分录 厂部 计提 车间
已知固定资产原值,折旧按综合折旧率8%计,怎么样计算当期折旧费和净值?怎么样计算当期折旧费和净值?
折旧费 净值 折旧率 原值
只要是固定资产就要计算5%残值率对吗?计算残值率?
残值 固定资产
求助:我司是港方独资企业,注册资金250万港元,筹建期间10月29日收汇美元5万,收到日汇率(6.8252),11月6日验资HK$387,525(汇率1:7.7505),11月7日结汇日汇率(6.8114),请高手指点如何进行会计核算,期末调汇得如何做?本人从没接触新开办外资企业,请大家帮帮忙,不胜感激!求助:筹建期外资注册资本收外结汇账账务处理
汇率 结汇 收汇 我司
大家好,我想请问下,当企业将未到期的票据拿到银行去贴现,当此票据到期后,承兑人的银行账户资金不足,于是银行找的贴现企业,此时这个贴现企业应该做怎样的账务处理呢?(我知道企业会将应收票据,转入应收账款中,即是:借:应收账款贷:应收票据,但我想问的是,此时对于他之前想银行贴现所借出的那笔费用,要怎么处理呢,要做怎样的分录呢)在次谢谢各位了!!!应收票据贴现问题
票据 银行 账款 企业
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