例:我上月计提电费1000元,会计分录:借:管理费用1000.贷:预提费用1000.但我本月去交上月电费实交电费987元是上月实际用.会计分录:借:预提费用987.贷:现金987.现在我计提本月电费1500元.会计分录:借:管理费用1500贷:预提费用1500.如果本月要做结转利润.那管理费用2500元是否结为:借:本年利润2500.贷管理费用2500.我觉得这样是错,但我又不怎样做,因为实际上费用是用987元,而结转2500元根本不符,请各位指教本有计提费用如何结转
管理费用
电费
会计分录
预提