从银行借入三个月的借款存入银行,怎么记会计分录
借款时 借:银行存款 500000 贷:短期借款 500000 还款时 借:短期借款 500000 财务费用 22500 贷:银行存款 522500 应付账款应该是业务往来中产生的,而利息是属于财务费用的。
借款时 借:银行存款 500000 贷:短期借款 500000 还款时 借:短期借款 500000 财务费用 22500 贷:银行存款 522500 应付账款应该是业务往来中产生的,而利息是属于财务费用的。收起
借:银行存款 (摘要--向X银行借款存入) 贷:短期借款-- X银行 (摘要-借入3个月期借款)
借:银行存款 (摘要--向X银行借款存入) 贷:短期借款-- X银行 (摘要-借入3个月期借款)收起
借:银行存款 100 000 贷:短期借款 ...
1. 涉及的科目有短期借款以及银行存款科目,存入银行后,...
企业交60000,个人交20000.借:管理费用60000其他应收款-工资20000贷:银行存款80000这样可以吗?个人交纳的算是企业垫付的。发工资的时候在扣。企业为职工交的养老保险如何走分录?
企业 个人 发工资 管理费用
填写记帐凭证时,假如金额是0.09时,也就是说,“元”位和“元”以前的位数都有“0”,像“0.09”在记账凭证中,直接在“分”位填上9;还是把“元”,“角”位上都写上0,然后再在“分”位上写上9呢?记帐凭证
凭证 记帐 记账 位数
(1)7月23日甲产品领用A材料1000千克,乙产品领用B材料1000千克。(2)7月27日生产车间一般领用A材料200千克;B材料200千克。(3)7月31日,分配本月工资费用,其中:甲产品27000元;乙产品52500元;车间管理人员15900元;企业管理人员28600元;共计124000元;(4)7月31日,按工资总额的14%计提本月职工福利费;(5)7月31日,张经理出差归来,报销差旅费8700元(6)7月31日开出现金支票支付本月工资124000元;(7)7月31日,计提本月固定资产折旧,其中:生产部门108500元;管理部门46500元。(8)7月31日,预提本月磊修理费用31000元。其中:生产部门21700元;管理部门9300元。(9)7月31日,开出支票支付本月水电费,其中:生产部门18624元;管理部门28646元。(10)7月31日,结转本月制造费用,按生产工人工资比例分配。(11)7月31日,本月生产产品全部完工,甲产品1000件,乙产品2000件,结转完���产品成本请帮忙做以上分录结转完工产品成本
领用 产品 部门 材料
老师固定资产提了折旧原值减少了,在固定资产帐上没有反应减少的分录,请指教,是不是要做套贷固定资产借固定资产折旧,再做借管理费用贷固定资产折旧分录
固定资产 套贷 原值 管理费用
用现金支票提取货款后,会计分录是贷银行存款还是贷现金用现金支票提取货款后?
现金支票 货款 会计分录 银行存款
支付中国人民保险公司财产保险费1000元的会计分录怎么做?支付中国人民保险公司财产保险费1000元的会计分录怎么做?
中国人民保险公司 会计分录 保险费 财产
老板要借钱,写支票给他去银行取现金,那么分录应该是:第一种还是第二种1.借:现金贷:银行存款借:其他应收款-XX贷:现金2.借:其他应收款-XX贷:银行存款提备用金问题
现金 应收款 银行存款 备用金
通过银行已付材料款,但还未收到材料,分录如何做呢?分录如何做呢?通过银行已付材料款?
材料 银行
我们是运输公司,未给员工交过社保。1、现发生一起重大交通事故,赔偿给死者家属50万,收到法院一张50万的收据。如何做会计分录?2、平日里的小事故不断,保险公司赔款打入银行,如:账户里收到保险公司的2000元,分录我就做成:借银行存款,贷其他应付款2000。可是也不能一直挂在其他应付款里,怎么销掉其他应付款里的2000元呢?提供哪些原始凭证呢。事故赔偿的分录
应付款 事故 保险公司 会计分录
我在09年底有一笔管理费用未结转,到了今年年初管理费用期初数贷方有余额,现在我应该怎么调整呢?还有,管理员为什么撤销我原来的提问?年末未结转管理费用
管理费用 期初数 贷方 管理员
假设公司一员工工资是1500.医保个人负担30,养老保险个人负担30,大额医保2.工伤保险30,生育保险20,我计提工资时是计提1500还是计提1388?如果计提1500分录该如何出呢?发放工资的分录又该如何出呢?(因为自己要负担一部分)计提的金额和发放的金额不一致。谢谢大家!请教一下五险的问题
计提 医保 金额 五险
领用了原材料作生产用,但生产出来的产成品比预期少得多,这应该咋办,会计分录谂怎样写?这应该咋办,领用了原材料作生产用?
原材料 会计分录 产成品
企业每月按工资总额计提养老保险费的会计分录。计提养老保险费
养老保险费 计提 会计分录 工资总额
网络服务费已经支付,就是今年9月份到明年9月份的,金额的数字也不小,2700,那这分录怎么做?需要摊销吗?用转账支票支付了。关于会计分录问题
转账支票 会计分录 服务费 月份
大家好!请教问题如下:公司5月15日交房租和取暖费共计6000元,要是一次计入管理费用太高了,想分期(一年)计入管理费用,请教:这个分录该怎么做?借:待摊费用——房租6000贷:库存现金6000摊销时借:管理费用500,贷待摊费用500,这样做对吗?我用的金蝶代帐管家(个人版)里面没有待摊费用科目,只有长期待摊费用科目,该怎么处理呢?恳请老师帮忙!谢谢在线等,急急待摊费用问题请教
待摊费用 管理费用 房租 科目
前辈们,我收到一张劳务费业务凭证(银行单子),付款人是“我们公司”,收款人是“个人”,该怎么入账?45000元,分录怎样做?谢谢!劳务费
劳务费 付款人 收款人 单子
支付加盟店提成会计分录怎么做?支付加盟店提成会计分录怎么做?
会计分录 加盟店
新会计制度中社保费应如何分录
社保费 会计制度
还贷款本金和利息怎么做会计分录还贷款本金和利息怎么做会计分?
本金 利息 会计分录 贷款
月底了,怎样计提待滩开办费,怎样分录呢?月底了,怎样计提待滩开办费,怎样分录呢?
开办费 待滩 计提
您好!有5000元的应收账款无法收回,已收到指示作为坏账处理。可是坏账准备账户只有2000元。请问是不是要增加坏账准备(至少增加3000元),然后再抵充?即借:管理费用3000贷:坏账准备3000借:坏账准备5000贷:应收账款5000谢谢!您好,出现的坏账超出坏账准备金额,如何处理?
坏账 账款 您好 管理费用
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买手机下什么会计科目?买手机下什么会计科目?
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“其他业务支出”科目核算内容包括哪些,如何进行账务处理?如何进行账务处理?
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什么时候能用到资本公积和盈余公积这两个会计科目??什么时候能用到资本公积和盈余公积这两个会计科目?
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