领用了原材料作生产用,但生产出来的产成品比预期少得多,这应该咋办,会计分录谂怎样写?
借:生产本钱-基本生产本钱 4000贷:原材料 4000如果您对我的回答满意,请左键点击我的答案后,点击“采用“按钮,以示尊重我的劳动和爱心。请不要点击大拇指称赞敷衍我。
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借:在建工程 贷:原材料 应交税金-应交增值税(进项税额...
用银行汇票支付购买固定资产的定金款21万元,怎么做会计分录怎么做会计分录用银行汇票支付购买固定资产的定金款21万元?
银行汇票 会计分录 定金 固定资产
现在外币转入要先转进一个指定的外币帐户核对以后才可以结汇,请问这个外币帐户要入银行帐簿吗?如果要,分录怎样做?它可以对外付外汇吗?这个外币帐户有利息结的。外贸会计
外币 帐户 帐簿 结汇
例:上月库存商品结存500000元,本月购入商品300000元,用加权平均法计算商品成本,本月库存商品账面余额520000,月末盘点实存为175000元,用倒挤法计算销售发出商品成本,是按账面与实存调整后的库存商品余额计算发出商品成本,还是未调整前?盘亏的库存商品记入了销售费用中。月末发出商品的销售成本结转
库存商品 商品 成本 账面
我公司是做某厂的代理商的,签合同时支付给了厂家押金2万元.其间叫厂家发了些产品资料过来.资料费是500元,这个费用是从押金里扣除的.这个分录我要怎么做啊?谢谢各位了这个进什么费用?
押金 厂家 资料费 费用
计提教育经费怎么做分录管理费用明细账
明细账 教育经费 管理费用 计提
去年给施工队支付的工程款设300万,当时做分录为:借:开发成本300万贷:应付账款200万现金100万借前两天处纳又给我找出来了几张去年付工程款的转账票头(我很郁闷),现在要记这些支票怎么记呢,都是去年付工程款的,要是调账要怎么调。假设支票头金额为100万,那我在今年的账里做以下分录对么?先将上年的分录冲回借:开发成本300万(红字)贷:应付账款200万(红字)现金100万(红字)在做以下分录借:开发成本300万贷:应付账款100万银行存款100万现金100万这样可以么?如不可以,请帮忙解决上年账务记错处理
应付账款 开发成本 工程款 现金
月末自动结转本年利润和月末结账如何操作?最好详细一点,先谢谢!用友软件的应用
用友 结账 谢谢 软件
将客户的退货返现给客户,要做什么分录要做什么分录将客户的退货返现给客户?
客户
公司维修装载机工时费100元,用现金支付怎么写会计分录用现金支付怎么写会计分?
现金支付 会计分录 工时费 公司
大家好,请问单位员工平时看病的中药费如何做分录呢?大家好,请问单位员工平时看病的中药费如何做分录呢?
药费 员工 单位 大家
盘亏存货怎么记会计分录?盘亏存货怎么记会计分录?
会计分录 存货
请问在作代扣个人养老保险会计分录时,借应付工资,贷其他应收款-社保个人,用什么票据?除了交纳养老保险时银行盖章的票据,没别的票据了,还是根本就不用票据?谢谢!代扣个人养老保险用什么凭证
票据 养老保险 代扣 个人
建筑施工企业工地采购材料,入库时,借:库存材料贷:现金或银行存款这样做分录对吗,建筑企业材料入库问题
入库 材料 建筑施工 银行存款
老师你好,请问:销售人员的工资应该计入营业费用对吧,公司里出去送货的汽车过路费、加油费用应该计入制造费用还是营业费用,后勤人员的汽车加油应计入管理费用对吧,还有建造临时办公场所(板房)发生的材料费等费用如何做分录请问这些费用如何计
营业费用 费用 制造费用 材料费
请问水利建设专项基金的分录是怎么做的,谢谢分录
专项基金 水利建设 谢谢
我们是零售企业货物比较单一,请问每月应如何结转商品销售成本,商品销售成本这个科目应如何核算,库存商品的计价能否采用加权平均?商品零售企业的销售成本应如何核算
商品销售 核算 成本 库存商品
判断11、发行股票支付的手续费或佣金等费用,如果从发行溢价中不够抵扣时,若金额较小,则直接计入当期损11、发行股票支付的手续费或佣金等费用,如果从发行溢价中不够抵扣时,若金额较小,则直接计入当期损益;若余额较大,则计入长期待摊费用,在不超过2年的期限内平均摊销。()12.完工百分比满足条件之一劳务的完工程度能够可靠地确定。()13.发生管理费用时,可能贷记的帐户有原材料、无形资产、累计折旧、坏账准备等。()14.营业外支出包括处置固定资产净损失,债务重组损失,非货币资产交换损失等。()15、企业支付的借款利息应在现金流量表的“偿还债务支付的现金”项目中填列。()判断11发行股票支付的手续费或佣金等费用
佣金 手续费 发行股票 损失
1.原材料被盗怎么处理?受到赔款后又怎么处理?最好写出会计分录哦2.汽车被撞,保险公司赔款2000元,但实际维修钱数是1500元,顾客要求开票2000元,实际给了1500元现金,作为维修厂,应怎么处理?原材料被盗怎么处理?受到赔款后又怎么处理?最好写出会计分录哦
赔款 会计分录 被盗 原材料
筹建期间的工资如何处理?按实发数计入开办费还是应发数?相关的个人所得税和社保等代扣款又如何处理?谢谢!最好能帮我写出相关分录筹建期间的工资如何处理?急
开办费 个人所得税 社保 谢谢
2009年1月20日,北方公司与东方公司签订资产置换协议,以一幢房屋换取东方公司所持有西方公司股权的20%(即北方公司取得股权后将持有西方公司股权的20%,并对西方公司具有重大影响)。北方换出的房屋原价为2500万元,已计提折旧为400万元,已计提减值准备为100万元,公允价值为1880万元。2009年4月1日为股权转让日,4月1日,西方公司可辩认净资产公允价值为9400万元。假定取得投资时被投资单位各项资产的公允价值与账面价值的差额不具重要性。编制分录:(1)借:固定资产清理2000借:长期股权投资---成本1880累计折旧400营业外支出120固定资产减值准备100贷:固定资产清理2000贷:固定资产2500(2)借:固定资产清理1880借:长期股权投资---成本1880累计折旧400贷:固定资产清理1880固定资产减值准备100营业外支出120贷:固定资产2500请问下以上(1)(2)会计处理哪个对?以固定资产对外投资的会计处理,下面哪个正确?
固定资产 股权 公允 东方公司
从公户转账给私户卡上,银行流水明细账备注,差旅费、工人工资、业务费,每个人数额都5W,十来二十张,之前没做计提的,分录该怎么做?公户转账给工人工资每个人数额5万分录怎么做
公户 工人工资 数额 业务费
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