为什么有主营业务收入就要结转主营业务成本?这里的结转是什么意思?
有主营业务收入就要结转主营业务成本,这是一定的,因为卖出去的价与成本价是不一致的,所以做账时要分两笔分录,分别计录销售价与成本价。 分录是: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
有主营业务收入就要结转主营业务成本,这是一定的,因为卖出去的价与成本价是不一致的,所以做账时要分两笔分录,分别计录销售价与成本价。 分录是: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品收起
主营业务成本 一、本科目核算企业确认销售商品、提供劳务...
直接写:结转本期成本费用项目或结转本期收入项目.就行了....
1.购买维修部装修材料1011元,以现金支付会计分录怎么写
维修部 会计分录 现金支付 材料
总工会组织职工疗休养旅游费用,会计分录如何处理?总工会组织职工疗休养旅游费用会计分录如何处理?
会计分录 总工会 职工 费用
商品折扣怎么做分录商品折扣怎么做分?
商品
2.某企业2006年3月31日的银行存款日记账账面余额为385200元,银行对账单上存款余额为357500元。经逐笔核对,发现有以下未达账项及相关错误:(1)3月26日企业开出转账支票29000元支付前欠贷款,持票人尚未到银行办理转账(2)3月27日企业采用托收承付方式销货,银行已收到贷款18000元,企业未接到人账通知单。(3)3月28日企业送存转账支票一张12900元,企业已登记入账,银行尚未入账。(4)3月29日银行代企业支付水电费5800元,企业尚未收到银行的付款通知。(5)3月30日企业收到甲公司转账支票一张56000元,偿付其前欠货款,银行尚未入账,但企业编制记账凭证时误记成如下会计分录,并登记入账。借:银行存款65000贷:应收账款65000要求(1)对于上述3月30日的错弛请指出应采用何种更正方法,并加以更正。(2)编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表
企业 转账支票 银行存款 银行
商业企业,老总要求,库存按售价记账,但成本要按进价结转,不要用差价率,我是新手,麻烦请问:分录该如何做,最好举一例说明:假如:库存期初100(售价),进销差价40,本期进50(售价)进销差价20本期售70(但被还价10,本来售价80),本期售出商品进价50,请做一套从销售到最后结转的分录,谢谢!结转成本
售价 差价 差价率 做一套
企业支付每月的银行账户管理费60元,以前一直做借:管理费用-办公费,贷:银行存款。前些天听到朋友说应该借:财务费用-账户管理费,贷:银行存款。请问我做入管理费用可以吗?须要改为财务费用吗?如果须要改,那么请问财务费用的明细写账户管理费对吗?银行账户管理费分录
财务费用 账户 管理费用 银行存款
请问:公司4月开张,所发生的开办费12675元,(分录:借:管理费用-开办费12675、贷:现金12675),5月我做了摊销(借:管理费用-开办费12675,贷:长期待摊费用--开办费12675)月末结转后,资产负债表里待摊费用是负数?可以吗?税务那边能过吗?资产负债表里待摊费用可以是负数吗
开办费 待摊费用 管理费用 资产负债
企业欠供应商货款,一部分以其它厂家原材料顶欠款,一部分以本供应商的返货顶欠款,会计分录怎么做啊会计分录怎么做?
会计分录 欠款 供应商 货顶
摊销财产保险费的分录怎么做?摊销财产保险费的分录怎么做?
保险费 财产
会计分录怎么区分借贷?会计分录怎么区分借贷?
会计分录 借贷 区分
计提增值税怎么做分录?计提增值税怎么做分录?
计提 增值税
果罚款直接用营业外收入抵扣怎么做分录?果罚款直接用营业外收入抵扣怎么做分录?
罚款 营业
会计做账年底需要结转哪些账目?会计做账年底需要结转哪些账目?
账目
月末结转月末哪些科目要结转,怎么结转?怎么结转?月末结转月末哪些科目要结转?
科目
请问老师:因为我们当月工资不是当月发,一般在下下个月会发。但当月肯定要提工资,假如我当月提的工资高了。是发放工资的那个月冲回,还是一直在账上到年底再说?要冲回怎么冲(做相反分录还是用红笔做)?管理费用中工资的提取问题
红笔 月工资 管理费用 老师
按实际成本入账、分录该怎么做购入材料11100元、货款已银行存款支付、材料未到、增值说率为17%、按实际成本转账分录该怎么做购入材料11100元?
实际成本 材料 货款 银行存款
厂部管理人员出差回来,报销差旅费960元,原预借1000元,余款退还现金。会计分录怎么会计分录怎么厂部管理人员出差回来?
会计分录 厂部 管理人员 差旅费
分期收款发出商品时的会计分录怎样写分期收款发出商品时的会计分录怎样?
会计分录 收款 商品
1.向B工厂销售预收贷款的商品一批20000元2.企业以银行存款50000元预付A工厂的材料款3.企业从A工厂购进材料,贷款70000元,预付款不足部分由银行存款支付4.预提本月应负担的借款利息1700元。5.收到银行通知,本季度实际银行借款利息为6000元,以存款支付(已预提了3400的利息支出)会计分录
预提 工厂 银行存款 利息
如施工单位工具类的,购进来后,当月入低值,当月全部领出,由仓库保管可不??分录如何做??借:低值易耗品贷:现金借:营业费用--低值摊销贷:低值易耗品以上对否??THS..建筑单位,购工具,如何做帐????
低值易耗品 低值 工具 营业费用
请问我公司拿成品出外做样板不用收钱怎样做分录
样板 成品 公司
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