会员卡虚拟充值赠送,会计分录怎么做?
会员卡充值赠送部分如何入帐----赠送部分可作为打折或促销处理 1、会员卡充值时, 借:银行存款/库存现金 销售费用/财务费用 贷:预收账款(充值部分+赠送部分) 2、会员在刷卡销费时 借:预收账款 贷:主营业务收入
会员卡充值赠送部分如何入帐----赠送部分可作为打折或促销处理 1、会员卡充值时, 借:银行存款/库存现金 销售费用/财务费用 贷:预收账款(充值部分+赠送部分) 2、会员在刷卡销费时 借:预收账款 贷:主营业务收入收起
会员卡充值赠送部分如何入帐----赠送部分可作为打折或促...
从公司基本户汇到公司一般户上还贷款怎么入会计分录从公司基本户汇到公司一般户上还贷款怎么入会计分?
户汇 公司 会计分录 贷款
购买时借:低值易耗品贷现金,领用摊销:借:管理\制造费用贷:低值易耗品,做到这为止还是以后还有什么分录?2.进口的杂费报检费记什么了管理还是其他,明细科目是什么3.海关的滞纳金记什么营业外支出???低值易耗品帐务
低值易耗品 帐务 制造费用 杂费
出口了一笔货物,今天收到国际货物运输代理业专用发票一张,上面有场站费、代理费、单证费、设备费、码头操作费、港杂费等这些费用我怎么下账呢?放到费用里马?我是商贸企业,找别家代理报关的,分录
代理 专用发票 费用 杂费
今年补交了2010年的养老保险,同时收了800元的滞纳金,想请教一下高人,这800元的滞纳金怎么做会计分录啊?谢谢!关于养老保险滞纳金的会计分录
滞纳金 会计分录 养老保险 谢谢
结转下年----本年利润,行吗?本年利润剩余资金能直接结转下年吗?
利润 资金
我是事业单位,今年银行利息要缴应缴预算款借银行存款贷应缴预算款-利息收入利息收入属于其他收入,可以直接贷应缴预算款-其他收入吗?如果不行在收入帐和总账中怎么体现利息收入其他收入应缴预算款银行存款的分录
利息收入 贷应 银行存款 总账
联运收入怎样做账,比如收入100万,联运支出70万,怎样做分录,怎样计算税金?联运收入怎样做账?
税金
企业交60000,个人交20000.借:管理费用60000其他应收款-工资20000贷:银行存款80000这样可以吗?个人交纳的算是企业垫付的。发工资的时候在扣。企业为职工交的养老保险如何走分录?
企业 个人 发工资 管理费用
填写记帐凭证时,假如金额是0.09时,也就是说,“元”位和“元”以前的位数都有“0”,像“0.09”在记账凭证中,直接在“分”位填上9;还是把“元”,“角”位上都写上0,然后再在“分”位上写上9呢?记帐凭证
凭证 记帐 记账 位数
(1)7月23日甲产品领用A材料1000千克,乙产品领用B材料1000千克。(2)7月27日生产车间一般领用A材料200千克;B材料200千克。(3)7月31日,分配本月工资费用,其中:甲产品27000元;乙产品52500元;车间管理人员15900元;企业管理人员28600元;共计124000元;(4)7月31日,按工资总额的14%计提本月职工福利费;(5)7月31日,张经理出差归来,报销差旅费8700元(6)7月31日开出现金支票支付本月工资124000元;(7)7月31日,计提本月固定资产折旧,其中:生产部门108500元;管理部门46500元。(8)7月31日,预提本月磊修理费用31000元。其中:生产部门21700元;管理部门9300元。(9)7月31日,开出支票支付本月水电费,其中:生产部门18624元;管理部门28646元。(10)7月31日,结转本月制造费用,按生产工人工资比例分配。(11)7月31日,本月生产产品全部完工,甲产品1000件,乙产品2000件,结转完���产品成本请帮忙做以上分录结转完工产品成本
领用 产品 部门 材料
老师固定资产提了折旧原值减少了,在固定资产帐上没有反应减少的分录,请指教,是不是要做套贷固定资产借固定资产折旧,再做借管理费用贷固定资产折旧分录
固定资产 套贷 原值 管理费用
用现金支票提取货款后,会计分录是贷银行存款还是贷现金用现金支票提取货款后?
现金支票 货款 会计分录 银行存款
支付中国人民保险公司财产保险费1000元的会计分录怎么做?支付中国人民保险公司财产保险费1000元的会计分录怎么做?
中国人民保险公司 会计分录 保险费 财产
老板要借钱,写支票给他去银行取现金,那么分录应该是:第一种还是第二种1.借:现金贷:银行存款借:其他应收款-XX贷:现金2.借:其他应收款-XX贷:银行存款提备用金问题
现金 应收款 银行存款 备用金
通过银行已付材料款,但还未收到材料,分录如何做呢?分录如何做呢?通过银行已付材料款?
材料 银行
我们是运输公司,未给员工交过社保。1、现发生一起重大交通事故,赔偿给死者家属50万,收到法院一张50万的收据。如何做会计分录?2、平日里的小事故不断,保险公司赔款打入银行,如:账户里收到保险公司的2000元,分录我就做成:借银行存款,贷其他应付款2000。可是也不能一直挂在其他应付款里,怎么销掉其他应付款里的2000元呢?提供哪些原始凭证呢。事故赔偿的分录
应付款 事故 保险公司 会计分录
我在09年底有一笔管理费用未结转,到了今年年初管理费用期初数贷方有余额,现在我应该怎么调整呢?还有,管理员为什么撤销我原来的提问?年末未结转管理费用
管理费用 期初数 贷方 管理员
假设公司一员工工资是1500.医保个人负担30,养老保险个人负担30,大额医保2.工伤保险30,生育保险20,我计提工资时是计提1500还是计提1388?如果计提1500分录该如何出呢?发放工资的分录又该如何出呢?(因为自己要负担一部分)计提的金额和发放的金额不一致。谢谢大家!请教一下五险的问题
计提 医保 金额 五险
领用了原材料作生产用,但生产出来的产成品比预期少得多,这应该咋办,会计分录谂怎样写?这应该咋办,领用了原材料作生产用?
原材料 会计分录 产成品
企业每月按工资总额计提养老保险费的会计分录。计提养老保险费
养老保险费 计提 会计分录 工资总额
网络服务费已经支付,就是今年9月份到明年9月份的,金额的数字也不小,2700,那这分录怎么做?需要摊销吗?用转账支票支付了。关于会计分录问题
转账支票 会计分录 服务费 月份
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酒店维修的各种材料怎样入账会计科目?酒店维修的各种材料怎样入账会计科目?
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把别人刚我代缴的费用汇给对方,我这边应该计入什么会计科目?我这边应该计入什么会计科目?
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