对方发票作废我单位发票认证了 会计分录该怎么做
做相反的分录,冲销原来的就可以了。 借: 应付帐款 贷 :制造费用/低值易耗品摊肖 应交税金(进项税额转出)
做相反的分录,冲销原来的就可以了。 借: 应付帐款 贷 :制造费用/低值易耗品摊肖 应交税金(进项税额转出)收起
原发票入的是什么科目进项税额转出就入什么科目。假如是原材...
做相反的分录,冲销原来的就可以了。 借: 应付帐款 贷 ...
例如9月的工资是不是在9月做计提分录,然后10发放的时候在做发放分录,?我们公司做的是10月计提9月的在发放9月的,这样做规范么?工资发放及计提的分录怎么做
计提 规范 是不是 时候
购进商品、接受劳务支付现金的推导公式:主营业务成本其他业务成本(对应存货减少的部分,如:销售材料结转的成本)存货的意外减少(指的是未对应“主营业务成本”和“其他业务支出”的存货减少部分。如:管理部门领用材料)(存货期末余额-期初余额)(应付票据的期初余额-期末余额)(应付账款的期初余额-期末余额)(预付账款的期末余额-期初余额)本期进项税发生额-存货的意外增加(指的是非购买渠道造成的存货增加。如:折旧计入制造费用的部分;应付职工薪酬计入“生产成本”或“制造费用”的部分)关于上面这个公式,我就想问存货,应付票据,应付账款是期初余额减期末余额还是期末减期初,这个是怎么确定的呢有关现金流量表
期初余额 存货 期末余额 制造费用
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
某公司给我公司50万,用来铺设地平等工程,虽然场地建好是我公司用,但是算作对方固定资产,那么我还如何做会计分录。是做我公司收入,然后工程所需款做成本吗,会计分录怎么做。某公司给我公司50万,用来铺设地平等工程,虽然场地建好是我公司用,但是算作对方固定资产,那么我还如
公司 会计分录 工程 固定资产
有两同老板公司预收时两公司分别收钱发票开了同家公司应该处理让另公司把预收款项给开票公司会计账上应该做分录关于预收款项开票的问题
预收款 开票 公司 会计账
我知道出纳应该管现金,会计管账。但是,出纳应该登记现金与银行存款日记账,那是不是说明有关现金与银行存款的凭证应该由出纳来填写?不然出纳总不能照着会计填写好的凭证来入账吧?那月底出纳与会计对账时还有什么意义呢?很困惑,请哥哥姐姐帮帮忙请问,出纳与会计具体应如何分工?
现金 银行存款 凭证 日记账
借:银存贷:应收账款怎么调?分录把预收账款记到应收账款,怎么办?
账款 银存 怎么办
更改营业执照所产生费用怎么做分录
营业执照 费用 产生
在具有商业实质,且换入资产或者换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,下列说法正确的有()。A.如果换出的资产是固定资产、无形资产等,则换出的固定资产和无形资产的账面价值和公允价值之间的差额计入营业外收支B.如果换出的是企业持有的存货,则需要按照公允价值确认收入,同时按照账面价值结转成本C.如果换出的资产是可供出售金融资产,则可供出售金融资产账面价值和公允价值之间的差额,确认资本公积D.如果换出的资产是投资性房地产,则投资性房地产的账面价值和公允价值之间的差额计入营业外收入或者营业外支出在具有商业实质,且换入资产或者换出资产
公允 价值 资产 账面
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
我公司从2月份开始交公积金1000元,如何做会计分录?谢谢!
会计分录 公积金 谢谢 月份
在结转销售成本时,如果库存商品不足结转销售成本又未暂估时,怎么作账?我公司是卖油公司很多油的品种都是可以混的比如我卖汽油93号50吨可是库存只有40吨剩下的我就用97号汽油转单价反正差不多我的问题就是转成本是两种油那我做销售收入的凭证是就做93呢还是10吨94呢,请赐教(税务账)如果库存商品不足结转销售成本又未暂估时,怎么作账?
库存商品 成本 汽油 油公司
我打了165万付争地款,。其中50万是保证金,115万是争地款。,会计分录怎么做,跪求高手帮忙
地款 会计分录 保证金 高手
我们是工业企业,包括有生产楼和员工宿舍,电表是分开的。现在供电局给了我们《用电缴费通知单》分别是“工业100%”和“住宅100%”,电费都是经公司公账划出的。请问“住宅100%”部份可以开发票吗?分录怎么做呢?工业企业的住宅用电能开发票吗
开发票 住宅 工业 公账
生产企业供水管道怎么做分录
供水管 企业
主营业务收入收入未到账怎样做会计分录
会计分录 主营业务
装修公司收入做借:主营业务收入贷:银行存款那装修工程退款怎么做分录?装修公司收入做借:现金贷:主营务收入那装修工程退款怎么做分录?借:主营业务收入贷:银行存款?这样做的话月末期间损益结转是红字借方?求解主营业务收入贷:银行存款那装修工程退款怎么做分录?
银行存款 主营业务 工程 借方
设备是租来的,现在不能用了,需要更换其中的一部分,12000元。运费200。问该怎么做分录
退还预收帐款的分录为什么是借这个科目?借:应收帐款--(往来单位)**公司贷:库存现金退还预收帐款分录
帐款 库存现金 科目 单位
我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了,比如是12/29领购,开了12/22日,在今年的四月发现,红字更正,并将发票联追回,想问一下,这样的操作是规范的吧?还有我开了红字和蓝字的发票,需要做什么分录么?求高手。谢谢!!!我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了
发票 蓝字 红字 高手
我们老板在地税代开了24000的发票,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、企业所得税480元、营业税720元、城建税50元、堤防维护费14.4元、教育附加21.6元地方教育附加14.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢?怎么转本...企业所得税480元?怎么转本年利润、教育附加21.6元地方教育附加14我们老板在地税代开了24000的发票.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢、城建税50元、堤防维护费14.4元?我们是物业公司。这笔收入是不是该计入其他业务收入呢?请大家帮帮忙,给出详细点会计分录?谢谢了。,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、营业税720元展开在地税代开了建筑业统一发票当时就交税了如何入账呢?
地税 城建税 维护费 预提
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