销售A产品1000件,每件售价300元,增值税为51000元,款项尚未收到。会计分录怎么做?
借:应收账款 351000 贷:主营业务收入 300000 应交税金—应交增值税 51000
借:应收账款 351000 贷:主营业务收入 300000 应交税金—应交增值税 51000收起
###借:银行存款贷:主营业务收入 贷:应交税金 你好,
借:应收账款 351000 贷:主营...
上月分录大概如下:借:应付职工薪酬3280贷:现金1000银行存款2000其他应收款-未领工资200其他应收款80上月工资凭证已做,应扣工资80,应付工资200,做到其他应收款的贷方,请问本月该付该收实际都发生应如何做本月分录
应收款 贷方 月工资 银行存款
大家好,公司的机器设备,第月计提折旧费时要附什么凭证吗?谢谢。每个月计提折旧费时要附什么凭证
折旧费 计提 凭证 机器设备
15日,销售给联想集团甲产品一批,售价200000元,增值税34000元;乙产品一批,售价50000元,增值税8500元。款项已通过银行收讫。这笔会计分录怎么做。15日,销售给联想集团甲产品一批,售价200000元,增值税34000元;乙产品一批,售价50000元,增值税8500元
增值税 售价 联想集团 产品
买税控器的服务费怎样做分录?热水器安装费房入什么科目?买税控器的服务费怎样做分录?
税控 服务费 安装费 房入
暖,但是1月做帐没提费用.到时付款时一起做还是现在开始每月都得做,分录是什么?请高手指点.多谢!我们公司自己供暖,冬季买煤的钱大根10万多,发票得供暖结束才能给,钱现在也没付呢.该怎么做帐,11月开始供
钱大根 发票 高手 指点
斯初建帐时没有入帐的应付帐款,后商家来结帐时才发现有这批应付款,那支付这批应付帐款要如何做会计分录?期初建帐少录的应付帐款
帐款 少录 会计分录 建帐
按净利润(净利润=33450)的10%提取法定盈余公积金.按净利润的30%分配利润.求分录???
净利润 盈余 分配利润 公积金
电脑店买鼠标进来开的发票怎么分录
电脑店 鼠标 发票
我是出纳会计,好多东西都是我自己直接拿公司的钱去买的,我是不是要贴报销单给领导签字啊?还有是不是还要在报销单上和原始凭证上盖现金付讫啊?是所有的都盖吗?还有个问题我公司灯坏了,找了个师傅来修灯,修好了就给了她500块钱,他给了我一张修灯的费用单,这样的情况是填报销单还是别的记账做法?因为我是外行,误打误撞进入了出纳的角色,麻烦大家告诉我咋办?会计报销问题,帮忙
销单 单上 是不是 原始凭证
月末怎么结转成本?这个成本是指销售出去的商品成本还是什么
成本 商品
银行代收人工费会计分录怎么做
人工费 会计分录 银行
租赁的厂房电力安装款应该怎么做分录是入管理费用还是在建工程
管理费用 厂房 电力 工程
提取本月办公设备折旧费500元分录怎么写
折旧费 办公设备
我公司3月份成立,至今无收入,五月份购入一辆轿车,已经入固定资产,现在6月份提折旧,分录这样做,借:长期待摊费用-开办费;贷:累计折旧。还是不提折旧,等有收入再提?筹建期折旧费计提问题
开办费 待摊费用 五月份 折旧费
上个月多提的成本,到这个月红票冲回,但是结转成负数了..怎么弄..?冲红怎么结转主营业务成本
红票 成本 怎么弄 负数
行车的折旧已经提完了,卖方要交什么税一架行车原值3000元,折旧已提1900元,我要以1500元卖给的公司,分录怎么做
行车 原值 卖方 公司
先开出发票,后对方没将款项存入公司帐号,收了现金,会计如何分录
帐号 发票 款项 现金
请问公司买的读卡器,还有服务费发票是做什么分录啊,请高人指点。急。。
读卡器 服务费 发票 指点
例:将自产产品发给生产工人做福利。产品成本100元,市场不含税售价150元,增值税17%分录是:借:生产成本175.5贷:应付职工薪酬-非货币性福利175.5发产品时:借:应付职工薪酬-非货币性福利175.5贷:主营业务收入150应交税费-应交增值税(销项)25.5同时结转成本:借:主营业务成本100贷:库存商品100问题是生产成本175.5怎么结转?不是说生产成本结转到成品,销售后再转到主营业务成本,最终到本年利润。那就是借:库存商品175.5贷:生产成本175.5?自产产品用于职工福利的生产成本怎么结转?(视同销售)
生产成本 库存商品 福利 主营业务
购货一批,预付货款,发票也已收到,但对方单位要下个月才发货,该如何做分录?已预付货款,发票也收到,未收货
货款 发票 收货 购货
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生产成本科目有借方余额,我知道要记入存货,可是这样一来不是会导致资产负债表的两边不平衡吗?可是这样一来不是会导致资产负债表的两边不平衡吗?
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