年结的概念实际和月结差不多的,不管哪个版本,最后的利润总要手工转至未分配利润。如果你不想手工录凭证,那么设个自动转账的模板,把本年利润中的余额全额转入未分配利润也可以。
可以这样操作,你可以先结账,然后再新帐套里把凭证都做好,等到你正式结账后,导出已经做好的凭证再倒入到结账后的帐套中即可。
用友的UFO报表,是用友软件(UFIDA)的缩写,也就是用友软件财务报表的意思。我个人觉得还比较好用,可以直接取数批量生成报表,而且可以根据企业自身的情况设置一些必要的计算公式。用友和金蝶都差不多,大同小异,金蝶更人性化一点,用友相对呆板一些。其实用友报表是很好学的,一打开里面就有设置好的公式,在此基础上根据公司的科目性质再进行下加工,这样公式就设置好了,而且只要在第一张报表上设置好公式后,所有此类型的报表公式就都有了。很方便的。一点表页计算或者整表计算就出来数字了。用友和金蝶的财务软件都是相当不错的,选择那种主要根据你公司的具体业务需要来定。财务软件一定要满组足公司业务开展的需要,金蝶财务软件相对比较易学,用友软件则更适合大公司的需求,其购销存系统和应收应付系统对需要处理大量品种及较多往来单位的公司来说处理十分方便,同时用友能分部门分项目进行核算,有利于进行公司内部考核。金碟与用友针对的用户层不同,用友软件核算全面,但操作起来较繁锁,特别是在设置存货,固定资产的参数时较麻烦。如果公司的存货较多,分类较细,建议不要用金碟,可以考虑速达,金算盘。如果你会操作用友软件建议用用友,用友考虑得比较周全,在数据导出导入方面数据接口方面做得不错。但价格也不菲,可以用盗版先试一试,觉得可以,再购买。对于初学者来讲,用友软件的UFO报表的设置,最好是自己看着视频,然后自己操作练习一遍:这个链接地址:http://www.erphudong.com/node/170有下面这些视频内容用友ERP-U8之7-1设置表尺寸用友ERP-U8之7-2设置行高用友ERP-U8之7-3画表格线用友ERP-U8之7-4定义组合单元用友ERP-U8之7-5设置单元属性用友ERP-U8之7-7定义关键字用友ERP-U8之7-8公式输入用友Erp-U88.57-10定义舍位平衡公式用友Erp-U88.57-11会计报表模板的应用用友Erp-U88.57-12生成报表用友Erp-U88.57-13增加表页用友Erp-U88.57-14删除表页用友Erp-U88.57-15表页排序用友Erp-U88.57-16透视用友Erp-U88.57-17数据汇总用友Erp-U88.57-9定义审核公式
产生该问题的原因是在出库核算前进行了委外核销,但是没有进行委外加工入库核算。针对该情况只需要到委外加工入库核算中点核算即可。备注:委外核销和出库核算本身没有先后顺序,但是在先做了委外核销后在出库核算的情况下,一定要再去做一下委外加工的入库核算
所有财务软件在设计上是根据会计准则来的,所以用什么样的财务软件本质上是一样的,并不妨碍你积累经验。只不过为了方便管理、查账,所以大中型企业、行政事业单位用用友金蝶较多,但是小企业、微型企业等用管家婆,金算盘等较多,实际上都是一样的
有一种情况 存货在入库的时候,发票还没来,财务暂估了一个价格进去,后面,生产领用完了,此时,数量和金额都为0,但当发票来时,发票的单价和暂估的单价不同时,系统在核算时会自动产生一张暂估补差单,从而造成了没数量有金额 的情况出现。
产生该问题的原因是在出库核算前进行了委外核销,但是没有进行委外加工入库核算。针对该情况只需要到委外加工入库核算中点核算即可。备注:委外核销和出库核算本身没有先后顺序,但是在先做了委外核销后在出库核算的情况下,一定要再去做一下委外加工的入库核算。
新建一套账 然后把弄好的那套账结束初始化 将结束初始化的账套的基础数据引入到新的账套里 另外说一句 7.0是非常过时的版本 好些功能都没有 为什么不换一个好使的版本呢 现在的版本是8.0
一个标准版可以添加很多用户(不限制) 但限制同时登陆的用户,如果要3个人同时登陆金蝶,就必须购买3用户的。 注册是在官网注册,相当于登记正版的意思,买软件后,会提供加密狗或者加密函给客户,在官网注册。
可以通过账务处理-凭证管理或者凭证查询处打印。
在金蝶的系统维护-账套选项-凭证-凭证录入时自动填补断号选项中打个钩就可以了,再输入一张新的记账凭证时,保存后就是第95号凭证了,祝你好运。 金蝶2000标准版7.0版叫维护,KIS版叫系统维护,就在进入金蝶主菜单的左下角。凭证不连号是不可以的,这是财务做账的基本原则。
存货核算中物料出现数量为0金额不为0;或者数量不为0,金额为0;这些情况属于出库异常成本。解决方法:1、到出库异常成本处理中找到相应记录,点出单,会自动生成成本调整单2、直接在存货核算最右边点成本调整单,手工新增成本调整单
你权限不够,如果有权限的话反审核之后就可以删除了,如果你用这张凭证生成下游单据的话,需要把下游相关联的所有单据都删除之后才能删除该条凭证,你让你们公司的管理员给你增加一条删除凭证的权限,如果不可以的话,你让你们管理员登陆administrator账户,在后台删除吧,我主要负责金蝶EAS系统的供应链的,不知道你用的是K3还是EAS,但是大体都是一样的
如果是KIS系列的软件,点击“凭证管理” 或“凭证查询”,会出现一会过滤条件对话框,下面有“未过帐、已过帐、全部”你可以选择已过帐,在过滤条件框中,字段选择“期间”=当前期间的,即可查询当月已记帐凭证。
首先要确认,反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是: 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
是的,过账后就可以结转损益
在软件里面有个 系统-数据接口-凭证导入向导。 不过金碟的版本很多,可能每个软件位置不一样。但是基本流程是这样的。
首先检查,总账系统参数中【不允许手工修改凭证号】参数是否勾选,如果勾选建议先取消勾选该参数,然后凭证在未审核未过账的状态下,拥有修改权限的用户可以直接修改凭证号。
调拨单生成凭证是点击账务处理——凭证制作——选择‘期末成本结转凭证’中生成的。 商贸版的同价调拨单默认是不需要生成凭证的
请在总账系统参数中,凭证类选项,勾选“涉及现金流量项目自动弹出流量指向框”参数。然后再在凭证录入时录入现金科目测试
金蝶kis专业版如何初始化 有个初始化模块的初始化主要分为3大块第一大第二大部分是业务部分,主要是存货初始数据的录入,录入启用期间的物料期初
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