资产负债表、利润表、现金流量表以及其他报表都是凭证审核记账后,直接按月或者按季或者按年计算出来就可以了。具体如何设置就是在UFO报表中打开模板保存起来即可,计算的时候打开模板计算
1、基础设置-财务-会计科目,编辑-指定科目,你需要把现金流量科目指定上 2、做凭证时,对于需录入现金流量的科目,需要一一指定现金流量项目 3、总账-出纳下的,现金流量表就可以自动出现报表。 对于以前一月份做的凭证,你也可以事后去指定现金流量项目。你只需点现金流量凭证上指定即可,系统不去检查1月是否结账或者凭证是否记账,审核。所以只要你设置好了,那么就可以生产1月的流量表。 若是用ufo,那么前提也是先指定流量,然后再到ufo报表中设置公式。因为系统未预制公式
制作现金流量表的方法,方法步骤如下: 第一步:新建方案。就象新建账套一样,因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 第二步:定义现金科目。指定哪些科目是现金科目或现金等价物,因为只有这样,才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。 第三步:引入凭证。也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 第四步:定义报表时间。也就是产生的现金流量表的时间,这个和引入凭证的日期是不同的。 第五步:定义T型账户。这就到了关键一步,打开T型账户,系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里,您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。 第六步:打开现金流量表。定义了T型账户后,就自动产生了现金流量表。
不知道你用的哪个版本。是要设置打印格式吗?你应该去找你们公司专门的ERP维护人员,或者让实施人员帮帮忙应该也可以。
反结账:以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]->[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl Shift F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。反记账点菜单[期末]->[对账],按Ctrl h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]->[恢复记账前状态],按指示操作即可。
首先,财务软件里面需要有数据的,这样才可以在报表里面体现出数据步骤是:打开财务软件,先进行结账处理,年结或者是月结。打开UFO报表,然后点击新建,选择要出的报表,常用的就是现金流量表,资产负债表,利润表。在数据-关键字中录入关键字,就是年月,一般是录入哪一个月份,就会出哪一个月的报表。然后就是保存了,保存为EX格式或者是直接打印出来。
录入完毕审核无误后,在存货核算-财务核算-生成凭证下自动生成凭证。如果您先在“对方科目”预设了科目的话,直接生成凭证,如果没有预设科目,则需手动输入科目。
1:金蝶财务软件的反结账与反记账都非常简单 2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 3:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能 4:金蝶相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能。
先打开用友软件里面的财务报表,再打开文件在菜单里选择资产负债表,在编制按下有菜单下面有个追加,选择追加表页1按确定,弹出资产负债表再按表上边列菜单里有个"年"选择日期确定,再按列菜单上的数据弹出菜单,选择重新计算(表页不计算),即可自动生成报表。再在文件菜单上选择损溢表,其他操作跟上面一样
资产负债表不平,说明你资产类或者是负债类有些科目数据错误。造成表左右不相等,仔细检查下,是否哪些科目数据有误,或者填写失误了。
创建新的账套,在系统管理里,ADMIN注册。账套菜单下建立,输入账套号,账套名,会计期间,企业类型,会计科目的预置。企业信息,存货和客户,供应商是否分类,是否有外币核算。创建完成,启用相应的模块,就可以使用了
1、所得税是按季预缴,按年来汇缴清算,所以并不是结帐后就来计算本期应交的所得税,2、计提所得税是在每个季度末,按你本季度需要缴纳的所得税来计提,会计分录为:A、计提时:借:所得税贷:应交税金-企业所得税B、月末结转损益(月末会自动结转所有的损益)借:本年利润贷:所得税C、次月缴纳时借:应交税金贷:银行存款3、从上面的会计分录可以看出。所得税的计算(计提)是在未结转之前做),并不是在结帐后再来做
如果权限设置没有错,但在输入单据或者查询时提示没有权限,可能是保存到数据库中时出现了问题。一个办法是找售后服务,因为这属于产品的BUG,应该为用户无偿升级或者解决现有问题。另一个办法是如果有最新的备份,则把该软件卸掉重新安装一下,包括数据库,然后再把备份恢复过来,看能不能解决。对安装了财务软件的机器,建议安装杀毒软件,并且不要过多地作其它用途,例如上网下载等等。
要自己在报表上面添加应付利息这个科目,再设置应付利息科目的公式。公式基本上按照其他的改一下就可以了。
1、设置专项类别为现金流量 2、在类别下按现金流量设置相应项目 3、做凭证时选择相应流量项目 4、报表用项目金额进行取数
1、一般在财务帐上体现3.5mm的应该是材料帐。 2、二级科目乃至多级科目,一般不适宜用作材料明细帐管理。 3、用友软件,一般可以购买核算模块,就解决上述问题了。
已经使用的一级科目不能设置其下面的二级科目。 你可以新建一个临时的一级科目,如实收资本备份,把以前计入实收资本的该成实收资本备份,之后在实收资本科目下建立二级科目,再把实收资本备份的给更改过来就可以了
和用友一样,结账下面有一个结账ctrl shift f6就是反结账,结账下面对账按一下ctrl H就是反过账
点击账务处理模块,右边会出现相对应的功能选项,选着凭证录入就OK。
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