首先把所有的凭证过账,点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作。注意,结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目。
1:金蝶财务软件的反结账与反记账都非常简单 2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 3:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能 4:金蝶相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能。
本月按自动生成一张折旧凭证,但是编号老是多一号,老是改不回来? 既然你是凭证编号多一号的话,固定资产折旧凭证没错的情况下,你只需要更改凭证号就行了。 更改凭证号就直接在自动生的那张折旧凭证基础上更改就行了。
入账日期必须是以前的,不能是启用期间。如果是启用期间的话,系统认为你是当月新增的。当月新增的肯定不计提折旧啦。
是的,过账后就可以结转损益
如果格式符合的话随便打开新建报表的页面,在文件菜单里有引入报表模板的选项,一般重建帐套的话很多客户会选择引出已有报表也在这文件菜单选项里。
首先点开利润表,在左上方有个编辑,点开后选择显示公式,下面的数字就变成了公式,然后选中要修改的公式,点击=号后变成然后点击左侧的ACCT处向下箭头选择公式,点击ACCT直接使用ACCT公式,选号公式后又出现具体填写数据框,都是点击后按F7出现具体科目,期间等具体数据选项的,剩下就可以自己操作了
资产负债表不平,说明你资产类或者是负债类有些科目数据错误。造成表左右不相等,仔细检查下,是否哪些科目数据有误,或者填写失误了。
管家婆软件产品线很多产品,针对进销存方面的也很多,简单和你说几点。管家婆辉煌366系列进货管理销售管理库存管理和钱流管理系统管理客户关系管理针对进销存方面的大概和金蝶也差不了多少,只能多。相应层次的比较。管家婆财贸双全系列采购管理销售管理存货管理现金银行出纳固定资产人员工资等我想你既然会操作金蝶的KIS专业版,这些进销存财务管理软件大体模块都是相同的。操作基本上差不多。也有不同的。
您好,请您操作如下,单击【开始】-【设置】-【打印机和传真】,在弹出的空白窗口中,单击鼠标右键,选择【服务器属性】,选择【创建新格式】,输入【表格名】输入凭证大小的实际长度和宽度。然后【保存格式】,您在打印的时候便可选择到自定义的纸张大小了。谢谢!
1、所得税是按季预缴,按年来汇缴清算,所以并不是结帐后就来计算本期应交的所得税,2、计提所得税是在每个季度末,按你本季度需要缴纳的所得税来计提,会计分录为:A、计提时:借:所得税贷:应交税金-企业所得税B、月末结转损益(月末会自动结转所有的损益)借:本年利润贷:所得税C、次月缴纳时借:应交税金贷:银行存款3、从上面的会计分录可以看出。所得税的计算(计提)是在未结转之前做),并不是在结帐后再来做
尊敬的客户,您好: K/3 HR工资有两种方式操作,一种是在WEB界面中的薪酬核算模块;第二种是在K/3创建管理平台(主控台)中人力资源下的工资管理。第二种就是指的GUI工资。 感谢您对金蝶公司的支持!
初始数据没录入的,那录入一下,再结束初始化。要是已经结束初始化了,那么反结账到账套启用期间,反初始化,再录入数据,再结束初始化。所有这些操作对你现在已经录入的凭证没有任何影响!
要自己在报表上面添加应付利息这个科目,再设置应付利息科目的公式。公式基本上按照其他的改一下就可以了。
一定要重新结转,因为你用的财务软件最后一张结转凭证是结转以前损益数据的,当你重新改动成本后以前的损益数据和现在的损益数据不一致,所以就会当期的损益数据没有完全结转到本年利润中。
有,会计分录序时簿界面可以选中凭证右键选中复制进行操作
如果你是用了供应链模块来管理进销存,一般是要录入进去的。系统中的采购和销售发票,对应的是实际开具的发票。也是后期系统中作为收付款的一个依据。主要还是要看你整个的业务流程了。
点击账务处理模块,右边会出现相对应的功能选项,选着凭证录入就OK。
用工具的引出引入去弄就行了,里面有引出业务数据的(所有的业务单据,先引入库的再出库的),当然也可以把会计那边的数引到你们做的那个帐套数据里面(只需要引凭证就行了)
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