会计分录题,求解答
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汽车保险费计入“管理费用--车辆保险费”科目
上月时我工厂没有销售出货(即无送货)但车间有生产,请问一下月未的会计分录该点做:我通常月未时这样做的,请各位指点一下有无问题1)计提折旧借:管理费用-折旧制造费用-折旧贷:累计折旧2)计提本月工资借:管理费用-工资制造费用-工资贷:应付工资3)领料借:生产成本-原材料贷:原材料4)结转制造费用借:生产成本-制造费用贷:制造费用5)结转产品入库借:库存商品贷:生产成本-原材料-制造费用6)结转本期损益借:本年利润贷:管理费用***上月无出到货,分录是这样做吗?关于月未会计分录的问题?急急急
制造费用 管理费用 生产成本 会计分录
付工资做凭证时按应发工资还是按实发工资做,请问分录点样做啊?应付工资
发工资 点样 凭证
我想请问一下:在做银行存款日记帐的时候,有结算凭证一栏,它包括种类和编号,这个怎么填呀,具体是填些什么内容?辟如:1、通过银行转账预付购货款30000元;2、从银行提取现金200元,以备日常开支;3、从银行提取现金20000元,以备发放工资;我好了会计分录后要求做日记帐,但有关结算凭证栏内的内容怎么填写呀?有关银行存款的结算凭证问题
凭证 日记帐 银行存款 银行
公司放贷给企业或个人如金额100万,时间1个月,利息2万。分录如何做?具体要缴哪些税?是否可以以合同为入账依据?投资公司以利息收入缴税
利息收入 利息 公司 金额
从银行提取现金14000元,发放本月工资分录怎么做?发放本月工资分录怎么做?
现金 银行
我公司要在1月份开始给员工上保险,我应该在什么时候计提,计提后后面附什么样的凭证?保险好像要在1月初交,我们是12月底发工资,我是在计提12月工资的时候就把1月份的保险计提出来,还是等1月份申报交费的时候再说公司给员工上保险月初交的好像是当月的,那我应该在当月提还是在上个月作工资的时候提呢
计提 保险 时候 月份
公司的名称,地址,经营范围全变更了,税号也不是以前那个了,请问与此相关的变更费用怎么做帐?变更名称查询费50企业注册登记费100代理费400爱心捐助500变更证明查询费50统一代码标识证书148国内特快专递资料邮费22会费300请教企业变更发生的费用会计分录
查询费 名称 费用 税号
公司这个月有很多食品,日用品报销我做分录借:管理费用-其他(食品)贷:现金。是否可以,日用品。食品一般情况下如何做帐务处理管理费用,应付福利费用
管理费用 日用品 食品 帐务
坏账准备如何计提?坏账准备如何计提?
计提 坏账
我们跟国外供应商签订进口合同。价格是¥45/件,数量10000件。应付总价款,¥45万.我们公司没有进出口经营权,我们是委托进出口代理公司帮我们代理做进出口。我们实际支付进口货款¥45万。但是在报关环节,海关认为我们¥45/件的价格低于正常水平,要调整我们单价为¥50/件,结果海关给我们开具的完税凭证上注明:完税金额¥50万,税款金额¥8.5万,税款由代理公司代支付。现在有一个疑惑:我们银行支付的货款是¥45万,但是海关完税凭证上的完税价又是¥50万。那我们实际支付与海关限定价格,就产生了¥5万的差异。我们入库这批货物,会计处理怎么做?借:原材料45万应交税费-进8.5贷:银行存款53.5还是这样做:借:原材料50万应交税费-进8.5贷:银行存款58.50,但是我银行实际支付出去的是¥45万原材料款,另加8.5万进口税金。这个差异怎么调整尼?怎么做会计处理?相反,如果海关给我们限定低了,就本例中,如果海关限定为¥40/件。我们又该如何处理?谢谢啦。海关进口评估价高于合同价如何处理
海关 原材料 代理 货款
我公司一客户上个月末要货将款汇入公户,这不知怎么犯糊涂把款又打过来了,现在对方想拿走现金,我是新手没碰到这种事情不知如何处理?是公户原路打回给对方,还是退现金?是否要对方出具收据之类,会计凭证怎么做?求教!请教如何退客户多汇入公户的款项
公户 对方 现金 会计凭证
企业出售一项长期股权投资,售价800万元,该项长期股权投资的账面价值为700万元(其中:投资成本1000万元,损益调整-200万元,已提简直准备金100万元)编制会计分录
会计分录 股权 准备金 损益
1.行政人员购买了一批办公用品33.5元,以现金支付会计凭证怎么写
会计凭证 办公用品 现金支付 行政
1.购买维修部装修材料1011元,以现金支付会计分录怎么写
维修部 会计分录 现金支付 材料
总工会组织职工疗休养旅游费用,会计分录如何处理?总工会组织职工疗休养旅游费用会计分录如何处理?
会计分录 总工会 职工 费用
商品折扣怎么做分录商品折扣怎么做分?
商品
2.某企业2006年3月31日的银行存款日记账账面余额为385200元,银行对账单上存款余额为357500元。经逐笔核对,发现有以下未达账项及相关错误:(1)3月26日企业开出转账支票29000元支付前欠贷款,持票人尚未到银行办理转账(2)3月27日企业采用托收承付方式销货,银行已收到贷款18000元,企业未接到人账通知单。(3)3月28日企业送存转账支票一张12900元,企业已登记入账,银行尚未入账。(4)3月29日银行代企业支付水电费5800元,企业尚未收到银行的付款通知。(5)3月30日企业收到甲公司转账支票一张56000元,偿付其前欠货款,银行尚未入账,但企业编制记账凭证时误记成如下会计分录,并登记入账。借:银行存款65000贷:应收账款65000要求(1)对于上述3月30日的错弛请指出应采用何种更正方法,并加以更正。(2)编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表
企业 转账支票 银行存款 银行
商业企业,老总要求,库存按售价记账,但成本要按进价结转,不要用差价率,我是新手,麻烦请问:分录该如何做,最好举一例说明:假如:库存期初100(售价),进销差价40,本期进50(售价)进销差价20本期售70(但被还价10,本来售价80),本期售出商品进价50,请做一套从销售到最后结转的分录,谢谢!结转成本
售价 差价 差价率 做一套
企业支付每月的银行账户管理费60元,以前一直做借:管理费用-办公费,贷:银行存款。前些天听到朋友说应该借:财务费用-账户管理费,贷:银行存款。请问我做入管理费用可以吗?须要改为财务费用吗?如果须要改,那么请问财务费用的明细写账户管理费对吗?银行账户管理费分录
财务费用 账户 管理费用 银行存款
请问:公司4月开张,所发生的开办费12675元,(分录:借:管理费用-开办费12675、贷:现金12675),5月我做了摊销(借:管理费用-开办费12675,贷:长期待摊费用--开办费12675)月末结转后,资产负债表里待摊费用是负数?可以吗?税务那边能过吗?资产负债表里待摊费用可以是负数吗
开办费 待摊费用 管理费用 资产负债
企业欠供应商货款,一部分以其它厂家原材料顶欠款,一部分以本供应商的返货顶欠款,会计分录怎么做啊会计分录怎么做?
会计分录 欠款 供应商 货顶
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房屋租赁行业应适用那个行业的会计科目,如何管理不同租赁期的应收帐款?如何管理不同租赁期的应收帐款?
租赁期 帐款 会计科目 行业
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新会计准则会计科目表待摊费用怎么处理?新会计准则会计科目表待摊费用怎么处理?
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持有至到期投资的手续费税费计入什么科目?持有至到期投资的手续费税费计入什么科目?
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行管办公室维修费用应计入什么会计科目?行管办公室维修费用应计入什么会计科目?
行管 会计科目 办公室 费用
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会议费 发票 科目
固定资产盘亏计入什么科目?固定资产盘亏计入什么科目?
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所得税费用-递延所得税资产是什么科目?递延所得税资产是什么科目?
所得税 科目 资产 费用
生产成本科目有借方余额,我知道要记入存货,可是这样一来不是会导致资产负债表的两边不平衡吗?可是这样一来不是会导致资产负债表的两边不平衡吗?
负债表 这样一来 借方余额 资产
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