我是事业单位,今年银行利息要缴应缴预算款 借 银行存款 贷 应缴预算款-利息收入 利息收入属于其他收入,可以直接 贷 应缴预算款 -其他收入吗?如果不行在收入帐和总账中怎么体现
一般情况下,事业单位的存款利息收入,在收到时贷记“其他收入-利息收入”,年终转入“事业结余”。 但如果你们单位的这笔利息收入属于应缴国家预算的收入,那么在收到时贷记“应缴预算款-利息收入”。
一般情况下,事业单位的存款利息收入,在收到时贷记“其他收入-利息收入”,年终转入“事业结余”。 但如果你们单位的这笔利息收入属于应缴国家预算的收入,那么在收到时贷记“应缴预算款-利息收入”。收起
如果是金融企业的事业单位,其利润就是利息收入减费用支出。...
你说得对!分录应当是,借:银行存款 贷:应缴预算款。 近...
为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?做某年12月份的业务,然后附带一张会计科目期初余额表,表上有利润分配—盈余公积—公益金年末结转本年净利润做分录借:本年利润贷:利润分配—未分配利润年末利润分配时做分录借:利润分配—盈余公积—公益金贷:盈余公积借:利润分配—应付股利贷:应付股利结转利润分配明细科目做会计分录借:利润分配—未分配利润贷:利润分配—盈余公积—公益金—应付股利由此看来年末就结平利润分配—盈余公积/公益金/应付股利,但为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?
利润分配 公积 盈余 公益金
通过报关公司缴纳关税,但报关公司没有拿出税票凭证,只有打印的总额,这是否合理?我们能否向报关公司索要税票,或是税票复印件作为凭证?报关缴税的凭证
税票 凭证 公司 复印件
题目:购进原材料分录:借:在途物资—甲材料16000—乙材料12800应交税费-应交增值税(进项税额)4896贷:应付票据33696这题如何做凭证呢?请指教!谢谢!分录是做了,但是,我不知道该用那种凭证去登记它/涉及增值税,如何做凭证?
凭证 增值税 进项税额 材料
非诚勿扰上月应收款21000元,这月到账23000元,同时这月开票19000元,请问这分录怎么做
开票 勿扰 应收款
帮忙告诉我一下工资基数、月缴存款、初期结转、本期汇缴、期末余额、新手不懂别笑话、谢谢帮忙告诉我一下工资基数
基数 期末余额 新手 笑话
原答案计提增值税时,借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税金-未交增值税缴纳税款,借:应交税金-未交增值税贷:银行存款/现金我接手的之前会计的帐,我看他上个月的凭证里有一笔计提的增值税,如果按照老师你说的,这个月缴纳税款的凭证做完,那冲销之后应交税金-未交增值税是平了,那应交税金-应交增值税-转出未交增值税呢?你好,之前看到过一个你回答的会计问题应交增值税的答案
增值税 税金 计提 税款
公司有一辆汽车已入固定资产,不够用,同时又用了另一个老板的私人车,所产生的费用(油费、过路费、维修费等)能不能入账?需不需要签什么协议?要怎么做分录?谢谢公司车已入固定资产,不够用,同时又用了私人车,所产生的费用能不能入账
固定资产 私人 费用 油费
如果将电焊机变卖,变价收入3000,收到现金,原价11600元,已提折旧6800元。分录怎么写呀,谢谢!
电焊机 原价 谢谢 现金
我们A公司客户B公司做网站建设我们购买了C公司套网站源码给客户B公司用C既没有给我们(A)发票和收据我们能给客户公司开收据还办才好客户公司要票据凭证?我们A公司通过网上银行支付C公司钱A北京C广东太远没有要发票和收据要我们给客户开发票要赔税率网站源码我们没有赚分钱如何开发票或收据?
收据 客户 公司 源码
汽车公司装潢佣金及付款怎么做分录
装潢 佣金 汽车 公司
汽车公司装璜佣金及付款怎样做分录
装璜 佣金 汽车 公司
交收服务费属于营改增吗
服务费
公司进帐一笔款。这笔款不是收入,是老板自己的,我还要把钱转给老板。会计分录怎么走
老板 会计分录 公司
为什么发出货物预收账款会减少请用分录说明
账款 货物
预收款可以冲成本吗,借方是预收账款,借方是主营业务成本负数这笔分录对嘛预收款可以冲成本吗,
借方 预收款 成本 负数
预收款可以冲成本吗,借方是预收账款,借方是主营业务成本负数这笔分录对嘛
借方 成本 预收款 负数
如果这个月的进项发票不想抵扣了,以后也不用来做抵扣用了那应该怎样做分录呢如果这个月的进项发票不想抵扣了,以后也不用来做抵扣用了那应该怎样做分录呢
进项 发票
8月换财务软件设初始数据时,其他应收款中的借款漏记了一万元,请问现在要怎么调账补上?会计分录怎么做?其他应收款中的借款漏记了一万元,请问现在要怎么调账补上?会计分录怎么做?
漏记 会计分录 应收款 借款
自有房产,已结转固定资产,发生消防安装工程费用如何入账
消防 固定资产 房产 费用
我们单位是销售图书的一般纳税人企业,如果购进了纸张,拿到印刷厂去印刷,变成了图书。请问纸张和印刷厂的印制费怎样在结转为图书的库存再进行销售?谢谢!如何结转库存?(急!!!)
图书 印刷厂 纸张 库存
17年6月份收到的进项发票,10月份才发现没有认证抵扣没有做账,该怎么处理(一般情况下,我们都是当月收到的发票当月认证抵扣然后结转成本)跨月进项发票如何处理
发票 进项 月份 成本
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