以银行存款10000元支付购入材料运费会计分录怎么做
可以进成本,也可以进费用,看你们单位想怎么做的收到不可抵扣的运费发票,楼上写了,(^o^)/~ 进成本,借:原材料 10000*0.93借:应缴税费-增值税 10000*0.07贷:银行存款 10000进费用借:销售费用借:应缴税费-增值税贷:银行存款
可以进成本,也可以进费用,看你们单位想怎么做的收到不可抵扣的运费发票,楼上写了,(^o^)/~ 进成本,借:原材料 10000*0.93借:应缴税费-增值税 10000*0.07贷:银行存款 10000进费用借:销售费用借:应缴税费-增值税贷:银行存款收起
一般应该把采购材料过程中发生的费用记入成本。已入库,借:...
分两种情况,你的运费取得了合法凭证,可以抵扣进项 借:原...
用银行存款偿还前欠购料款借入短期借款50000元,存入银行存款户的会计分录怎样做?存入银行存款户的会计分录怎样做?
银行存款 会计分录 购料 借款
公司把费用用在投资证券股票上,怎么做分录
费用 股票 证券 公司
发放上月职工工资,开出现金支票金额合计416400,赚转入本月职工工资,如何编写两笔会计分录?,如何编写两笔会计分录?
会计分录 职工工资 现金支票 金额
用现金支付大家怎样做材料订金的会计分录?购某材料订金(待客户退回)2000元
订金 会计分录 材料 现金支付
新公司注册前,投资人现金支付的房租和办公费用怎样入帐,请教。公司成立前投资人付房租金和费用的会计分录
房租 投资人 费用 会计分录
银行利息收入做分录请教大家:借:银行存款20贷:财务费用-利息收入20(写在借方用负数)与:借:银行存款20贷:财务费用-利息收入20(写在贷方)以上两种做法的区别是什么?谢谢关于财务费用
财务费用 利息收入 银行存款 借方
购入电脑风扇计入管理费用-修理费还是办公费?会计分录问题?
办公费 修理费 会计分录 管理费用
会计分录问题:公司购买办公用品,用支票支付,那怎么写分录呢那怎么写分录呢会计分录问题?
会计分录 办公用品 支票 问题
请问,月末如何转出本年利润余额?会计分录如何做?请问,月末如何转出本年利润余额?会计分录如何做?
会计分录 余额 利润
下午,两个穿便服的自称是工商局的人来到我公司(证件是掏出来的,但我辨别不了真伪),他们先看了我公司的营业执照,接着就要求我们提供凭证和报表给他们看,正好我公司请的是兼职财务,我就说要到星期五才能拿到凭证和报表.后来,我打电话给我们的财务,他说应该是骗人的,因为工商局没理由查企业的报表.我想问一下,有谁公司碰到过这种情况,这两个人应该是真还是假?急!关于工商局来我公司的问题
报表 工商局 公司 凭证
车间管理人员出差,报销差旅费237元,原预支300元,余额归还现金!谢谢!会计分录问题
会计分录 差旅费 预支 管理人员
我公司7月25日被批准成立工会,工会经费那个月开始提取,如何提取等。完整会计分录。谢谢工会经费问题
工会 会计分录 谢谢 问题
工业企业计算成本时,有一张完工产品成本计算表,那商业企业要计算成本的话,要不要也要这样一张表格,各位有没有好的一些计算成本的方法,还有个问题就是,科目中的商品进销差价这个科目应怎样应用,呵呵,本人问题比较多,请各位多多体谅,不好意思~商业企业应如何结转产品成本及应用
计算成本 科目 企业 成本计算
有一张金额为1850元的电视机报销单,请问怎么做分录?
电视机 金额
用银行汇票支付购买固定资产的定金款21万元,怎么做会计分录怎么做会计分录用银行汇票支付购买固定资产的定金款21万元?
银行汇票 会计分录 定金 固定资产
现在外币转入要先转进一个指定的外币帐户核对以后才可以结汇,请问这个外币帐户要入银行帐簿吗?如果要,分录怎样做?它可以对外付外汇吗?这个外币帐户有利息结的。外贸会计
外币 帐户 帐簿 结汇
例:上月库存商品结存500000元,本月购入商品300000元,用加权平均法计算商品成本,本月库存商品账面余额520000,月末盘点实存为175000元,用倒挤法计算销售发出商品成本,是按账面与实存调整后的库存商品余额计算发出商品成本,还是未调整前?盘亏的库存商品记入了销售费用中。月末发出商品的销售成本结转
库存商品 商品 成本 账面
我公司是做某厂的代理商的,签合同时支付给了厂家押金2万元.其间叫厂家发了些产品资料过来.资料费是500元,这个费用是从押金里扣除的.这个分录我要怎么做啊?谢谢各位了这个进什么费用?
押金 厂家 资料费 费用
计提教育经费怎么做分录管理费用明细账
明细账 教育经费 管理费用 计提
去年给施工队支付的工程款设300万,当时做分录为:借:开发成本300万贷:应付账款200万现金100万借前两天处纳又给我找出来了几张去年付工程款的转账票头(我很郁闷),现在要记这些支票怎么记呢,都是去年付工程款的,要是调账要怎么调。假设支票头金额为100万,那我在今年的账里做以下分录对么?先将上年的分录冲回借:开发成本300万(红字)贷:应付账款200万(红字)现金100万(红字)在做以下分录借:开发成本300万贷:应付账款100万银行存款100万现金100万这样可以么?如不可以,请帮忙解决上年账务记错处理
应付账款 开发成本 工程款 现金
月末自动结转本年利润和月末结账如何操作?最好详细一点,先谢谢!用友软件的应用
用友 结账 谢谢 软件
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