如果是预防工资4000,实划款3994.5,就说明手续费不是你出的,对吧? 你就可以这样做 : 借:其他应收款-预付工资4000 贷:银行存款 3994.5 现金 5.5 待实际工资发放时:借:应付职工薪酬4000 贷:其他应收款 ---预付工资4000
如果是预防工资4000,实划款3994.5,就说明手续费不是你出的,对吧? 你就可以这样做 : 借:其他应收款-预付工资4000 贷:银行存款 3994.5 现金 5.5 待实际工资发放时:借:应付职工薪酬4000 贷:其他应收款 ---预付工资4000收起
(一)账户设置 企业发生的预付账款业务,通过“预付账款”...
用现金支票付款怎么写会计分录用现金支票付款怎么写会计分?
现金支票 会计分录
工行行武汉分行填制划款凭证,向总行划款5000万元。武汉分行会计分录如何处理,三个月武汉分行会计分录如何处理?
会计分录 武汉 总行 凭证
我公司从外单位取得原始凭证一张,但不小心将此原始凭证遗失了。没有原始凭证可以入账吗?那么丢失原始凭证后怎么处理?从外单位取得的原始凭证如有遗失怎样处理?
原始凭证 遗失 单位 小心
职工先预支下个月整月的工资3000元,预支时要怎样做分录,到下月实际发薪资时又要怎样做?预支下个月工资跟到下个月实际发工资时的分录要怎样做?
预支 薪资 实际 发工资
请问生产工人补贴的电话费怎么做分录,谢谢各位生产工人补贴的电话费
电话费 补贴 工人 谢谢
银行利息收入怎么做会计分录银行利息收入怎么做会计分?
银行利息 会计分录
改制后(主辅分离)的公司计提了职工安置费,我想问一下,给员工发了职工安置费,算不算解除了劳动合同,发了这钱后职工还能在改制后的公司上班吗?如果发职工安置费凭证后面应该附什么原始凭证?关于职工安置费
安置费 职工 主辅 原始凭证
筹建阶段的装修工程款,营业后,是不是将在建工程在转入长期待摊费用呢?预付桌椅款的时候,在转账的过程中产生了手续费,该怎么记账呢?该不该也记到固定资产--办公设备中呢?营业后装修工程款如何结转
工程款 待摊费用 营业 办公设备
商品发生质量不符要求,代管商品,怎么做分录怎么做分录商品发生质量不符要求?
商品 质量 代管
我公司还向其他公司借的钱应怎么样写会计分录?谢谢公司向公司还款怎么写会计分录?
会计分录 公司 谢谢
判断1,定额成本是一种计划成本()2,脱离定额差异一般应在完工产品和期末产品之间进行分配,其分配方法采用。3,企业产品生产成本表一般只要按产品种类反映,不需要按照产品的成本项目。4,“制造费用”科目的金额最终要归入“基本生产成本”账户,故月末必然没有5,在平行结转分步法下,各步骤的生产费用,不包括上一步骤的半成品费用之间进行分配()6,不可修复废品的生产成本可以按其所耗实际费用计算也可以按其所耗定额(7,不论什么企业,不论什么生产什么类型,也不论管理要求最终都必须()8,只要产品批数多,就应该采用简化的分批计算产品成本()9,制定定额成本的过程,也是进行成本事前控制的过程()10产品成本计算的基本方法可以在成本计算中单独使用,也可以结合使用成本。请帮忙做,急
定额 成本 产品 生产成本
公司基本账户进入了一笔应收款项,这个进账单子要不要做凭证啊?进账单要不要做凭证?
进账单 凭证 应收款 账户
我公司6月12日收到一张银行承兑汇票2万元,8月26日到期,现在我拿这张汇票用于购买材料了,请问:1、这张汇票没有存到我公司帐户,我就直接给出去了,我在做账时用什么做凭证证明我已经收到这张汇票?急,在线等,恳请指教,感激不尽银行承兑汇票问题请教
汇票 承兑汇票 时用 感激不尽
银行代扣个人社保和计提的会计分录是什么?银行代扣个人社保和计提的会计分录是什么?
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提现支付职工烤火费怎么做会计分录提现支付职工烤火费怎么做会计分?
烤火 职工 会计分录
什么情况,或者什么题目的短期借款下会出现分录借:财务费用应付利息贷:银行存款请编制一个做以上分录的题目。什么情况下回出现借:财务费用应付利息贷银行存款
财务费用 银行存款 题目 利息
本月工资本月发放,是否还需作计提?分录应该如何做?本月个人所得税及社保如何做分录?应付工资
计提 个人所得税 社保
商业企业要涉及到商品进销差价,购入时按售价入帐价,那么销出时,如何结转成本呢,分录怎么做商业企业的进销差价问题
差价 商业 企业 售价
我公司可以把银行的进账单看做是收款凭证吗?进账单可以做为收款凭证吗?
进账单 收款 凭证 银行
运输业营改增后挂靠车辆怎么进行账务核算运输业营改增后挂靠车辆怎么进行账务核?
账务 运输业 车辆 核算
向银行借入短期借款30,000元,直接偿还前欠货款.这个会计分录怎么做呀?
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会计科目里有科目,初始化的时候怎么没有?初始化的时候怎么没有?
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宾馆的备用金是哪个会计科目?宾馆的备用金是哪个会计科目?
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