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待抵扣税金要怎么处理?

因为我们自己还没有开票出去,现在拿去认证之后这个应交税金-待抵扣税金要怎么处理?转到哪个科目里面去?

其实认证的就等于抵扣了,因为不当月认证不允许跨月抵扣,所以你那个科目应该叫待认证进项税.认证之后,你还要建另一个科目应交税金-应交增值税(进项税额),将认认证数据从你原先的科目转进这个科目.

其实认证的就等于抵扣了,因为不当月认证不允许跨月抵扣,所以你那个科目应该叫待认证进项税.认证之后,你还要建另一个科目应交税金-应交增值税(进项税额),将认认证数据从你原先的科目转进这个科目.收起

2018-10-12 02:25:26
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