公司员工报销手机费怎么做会计分录
如果报销支付现金借:管理费用或销售费用贷:现金如果报销冲账借:管理费用或销售费用贷:其他应收款——备用金(XX)###做“管理费用”--其他###付款凭证借方:管理费用或销售费用贷方:库存现金或银行存款借方需要看报销手机费的员工所在部门来确定贷方需要以支付方式来确定
如果报销支付现金借:管理费用或销售费用贷:现金如果报销冲账借:管理费用或销售费用贷:其他应收款——备用金(XX)###做“管理费用”--其他###付款凭证借方:管理费用或销售费用贷方:库存现金或银行存款借方需要看报销手机费的员工所在部门来确定贷方需要以支付方式来确定收起
借:管理费用(销售费用等) 贷:库存现金
给单位员工报销手机费,直接计入“管理费用--通讯费”科目...
年度终了,完工项目做成本核算,结转利润,未完工项目如何结转?企业年终结帐,未完工项目如何结转?
项目 成本核算 年度 利润
【例题】A公司于2007年1月2日从证券市场上购入B公司于2006年1月1日发行的债券,该债券4年期、票面年利率为4%、每年1月5日支付上年度的利息,到期日为2010年1月1日,到期日一次归还本金和最后一次利息。A公司购入债券的面值为1000万元,实际支付价款为992.77万元,另支付相关费用20万元。A公司购入后将其划分为持有至到期投资。购入债券的实际利率为5%。假定按年计提利息。要求:编制A公司从2007年1月1日至2010年1月1日上述有关业务的会计分录。【答案】(1)2007年1月2日借:持有至到期投资—成本1000应收利息40(1000×4%)贷:银行存款1012.77持有至到期投资—利息调整27.23(2)2007年1月5日借:银行存款40贷:应收利息40(3)2007年12月31日应确认的投资收益=972.77×5%=48.64万元,“持有至到期投资—利息调整”=48.64-1000×4%=8.64万元。借:应收利息40持有至到期投资—利息调整8.64贷:投资收益48.64(4)2008年1月5日借:银行存款40贷:应收利息40(5)2008年12月31日应确认的投资收益=(972.77+8.64)×5%=49.07万元,“持有至到期投资—利息调整”=49.07-1000×4%=9.07万元。借:应收利息40持有至到期投资—利息调整9.07贷:投资收益49.07(6)2009年1月5日借:银行存款40贷:应收利息40(7)2009年12月31日“持有至到期投资—利息调整”=27.23-8.64-9.07=9.52万元,投资收益=40+9.52=49.52万元。借:应收利息40持有至到期投资—利息调整9.52贷:投资收益49.52(8)2010年1月1日借:银行存款1040贷:持有至到期投资—成本1000应收利息40我认为可以有另外的解决方案,请大家给意见07年1月2日购入借:持有至到期投资1000应收利息40贷:银行存款1012.77投资收益27.2307年1月5日收到利息借:银行存款40贷:应收利息4007年12月31日计提利息借:应收利息40贷:投资收益4008年1月5日收到利息借:银行存款40贷:应收利息4008年12月31日计提利息借:应收利息40贷:投资收益4009年1月5日收到利息借:银行存款40贷:应收利息4009年12月31日计提利息借:应收利息40贷:投资收益402010年1月5日收到本利借:银行存款1040贷:持有至到期投资1000应收利息40持有至到期投资
利息 银行存款 投资收益 计提
我公司于别人签了一份网站制作的合同,共计9w元,其中首付款2.7w,计入凭证如下:网站制作费长期待摊费用借90000.00网站制作费银行存款贷27000.00网站制作费应付账款贷63000.00现在对方发生违约,全额退款27000元,并已退还当初所开的发票,我又应该如何入账?还没有做过每月的摊销。合同款已入账,现退款,如何录入?
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会计记账凭证审核的内容有哪些?
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补交去年车船税会计分录怎么做?补交去年车船税会计分录怎么做?
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交通、通讯补贴也得交个税的会计分录是怎样做?通讯补贴也得交个税的会计分录是怎样做?
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购买一批服装会计分录怎样做?是管理费用,还是低值易耗品?购买一批服装会计分录怎样做?
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公司收到一笔网银跨行汇款(轧差通知),老板说不能作为收入,以后还要把那笔钱退回去,我该怎么编会计分录我该怎么编会计分?
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企业本年度分配股票股利不会使所有者权益减少吗?分配股票股利时的会计分录是怎么做的,分配股利是什么东西在变动?所有者权益问题
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公司替非本公司员工缴纳了一年的社保,现在非公司员用现金交还去年一整年的社保款,请问会计分录怎么做请问会计分录怎么?
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用银行存款支付工资100000,其中销售人员20000;生产人员40000;车间管理20000;行政管理20000。代扣代缴个人所得税5000元,用银行存款支付会计分录
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给员工交的保险费应该怎样写会计分录给员工交的保险费应该怎样写会计分?
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计提本月固定资产折旧5000元,其中车间负担4000元,行政管理部门负担1000元,其中包括车间报废的固定资产折旧2000元(报废处理未产生任何损益),关于计提折旧的会计分录,以下正确的是:A:借:制费用2000元B:贷:累计折旧5000元C:借:营业外支出2000元D:贷:累计折旧3000元为什么,请说说理由?谢谢!有关;累计折旧
计提 车间 固定资产 会计分录
我公司是房产公司,1月份注册资金500万,由三位股东各投资200万、150万、150万,然后购买土地及其它费用支出,3月份各股东又投入资金20万、15万、15万,5月份开盘有房款收入,其中有一股东急用钱,填写领付款凭证后取走10万,算作投资款减少,请各位帮帮忙,详细的会计分录怎么做,谢谢减少投资款的分录
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