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认证了销项负数发票怎么?

认证了销项负数发票怎么办

    如果是当月开具的那么就直接作废重新开张正确的就只需要将正确的入账就好了,如果是跨月了,需要开红字发票的话,你会重新再开一张正确的和那张红字发票的金额一致的吧?如果是的话那么当月也不用操作呀!如果说是退货等原因,开红字发票后不再开一张相同金额的话,那么需要在系统做一条相反的分录,冲减收入!会计分录为:根据退回货款入库单及负数发票做:借:应收账款----...全部

    如果是当月开具的那么就直接作废重新开张正确的就只需要将正确的入账就好了,如果是跨月了,需要开红字发票的话,你会重新再开一张正确的和那张红字发票的金额一致的吧?如果是的话那么当月也不用操作呀!如果说是退货等原因,开红字发票后不再开一张相同金额的话,那么需要在系统做一条相反的分录,冲减收入!会计分录为:根据退回货款入库单及负数发票做:借:应收账款----某单位(红字) 贷: 主营业务收入(红字) 应交增值税--应交增值税销项(红字)###好像是有个功能叫冲红吧###如果是当月开具的那么就直接作废重新开张正确的就只需要将正确的入账就好了,如果是跨月了,需要开红字发票的话,你会重新再开一张正确的和那张红字发票的金额一致的吧?如果是的话那么当月也不用操作呀!如果说是退货等原因,开红字发票后不再开一张相同金额的话,那么需要在系统做一条相反的分录,冲减收入!。
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2017-08-16 15:10:02
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