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开具的增值税普通发票如何做账务处理?

我公司为一般纳税人,开具的增值税普通发票如何做账务处理?

    公司为一般纳税人,开具的增值税普通发票,具体如下: 1、如果是一般纳税人销售货物开具增值税普通发票的,和开具增值税专用发票的账务处理是一样的。在借方登记应交税费-应交增值税(进项税)即可。
  
   2、如果是一般纳税人收到其他单位开具的增值税普通发票,那么该进项税是不能抵扣的,相关税费计入购...全部

    公司为一般纳税人,开具的增值税普通发票,具体如下: 1、如果是一般纳税人销售货物开具增值税普通发票的,和开具增值税专用发票的账务处理是一样的。在借方登记应交税费-应交增值税(进项税)即可。
  
   2、如果是一般纳税人收到其他单位开具的增值税普通发票,那么该进项税是不能抵扣的,相关税费计入购进产品的成本中。   3、举例:例如企业购进原材料。 如果取得的是增值税普通发票: 借:原材料 贷:银行存款(或应付账款) 如果是收到增值税专用发票: 借:原材料  应交税金---应交增值税---进项税额  贷:银行存款(或应付账款)。收起

2017-07-21 15:57:15
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