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我2017年3月份调增的部分怎么处理?

2017年所得税汇缴清算,我2017年3月份调增的部分怎么处理。分录是怎么做?会计报表的期初数还要调整吗?

1、不能直接调期初未分配利润2、你的分录完全正确,你的第3笔分录其实就是在调整期初的未分配利润(因为是上年度的损益)。这样的话你3月真正的期初未分配利润为(资产负债表的期初数+本月调整数),这样的话两个表的勾稽关第就对了:真正的期初未分配利润+本年利润=期末未分配利润

1、不能直接调期初未分配利润2、你的分录完全正确,你的第3笔分录其实就是在调整期初的未分配利润(因为是上年度的损益)。这样的话你3月真正的期初未分配利润为(资产负债表的期初数+本月调整数),这样的话两个表的勾稽关第就对了:真正的期初未分配利润+本年利润=期末未分配利润收起

2017-06-20 10:28:28
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(1)企业购进一台设备,买价10000元,运输费500元,安装费800元。各项费用均未支付。
(2)以银行存款支付上述购买设备的买价、运输费、安装费共计11300元。
(3)企业购买材料300000元,以银行存款支付。材料尚未收到。
(4)上述材料验收入库,按实际采购成本转账。
(5)仓库发出材料60000元,用于产品制造。
(6)企业与客户A签订合同,合同规定企业卖给客户A20000元的货物,企业先收取60%的货款,客户A收到货物验收合格后再收取40%的货款。按照合同规定企业收取12000元,存入银行。
(7)企业向客户A提供货物,客户A收到并验收合格,支付余款8000元。
(8)进行材料盘点时,发现材料缺少了20公斤,每公斤100元。编制了盘点报告单。
(9)经查明,原材料短缺系仓库管理不严造成的,均由仓库管理员赔偿。
(10)仓库管理员以现金支付赔款2000元。
(11)以银行存款30000元支付下半年行政管理部门租用办公用房的租金。
(12)结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资100000元,车间管理人员工资6000元,厂部管理人员工资10000元。
(13)提取车间固定资产折旧费5000元,厂部固定资产折旧费1000元。
(14)以现金支付行政管理部门的电费500元。
(15)收到上个月销售产品的货款30000元。
(16)部分产品完工入库,实际生产成本100000元。
(17)以银行存款支付上个月欠的材料款80000元。
(18)从企业实现的税后利润中提取公积金10000元。
问题补充:业务核算!!!展开借贷记账法的应用!急急急!!!

安装费 银行存款 企业 运输费

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