汽车4s店,销售部门的车在售后维修,材料100.00,工时20.00,,如何走账? 怎么做分录?材料是否要做进项转出啊?谢谢~
用于售后维修的材料不需做进项税转出。 借:销售费用120.00 贷:原材料100.00 贷:应付工资20.00
用于售后维修的材料不需做进项税转出。 借:销售费用120.00 贷:原材料100.00 贷:应付工资20.00收起
请问你们是以销售汽车为主营业务的吗? 如果是,应该这么做,你参考一下,也不一定对哈 借 其他业务成本 100.00 销售费用 20.00 ...全部
请问你们是以销售汽车为主营业务的吗? 如果是,应该这么做,你参考一下,也不一定对哈 借 其他业务成本 100.00 销售费用 20.00 贷 银行存款/现金120.00 售后维修应该是一项你们的支出,问问你们经理是下什么科目也可以的!收起
对于进项转出应明确是何原因要求作进项转出 1、如果是由于...
借:库存商品(进货时)
我公司2010年11月购进商品单价暂定340元,款没付,已入库存,有销售并结转成本。后因一些原因,2011年1月把这批商品的单价调整为280元,请问这个账我要怎么做啊?怎么调2010年的利润,应付账款,还有2011年剩下的库存商品?账务调整
单价 库存商品 应付账款 账务
例如管理费用结转到本年利润时,是在贷方栏写上结转的金额,那接下来的本月合计,是要结出各明细科目的本月发生额合计,还有借方发生额合计,跟贷方发生额合计吗?那结转本年利润除了在贷方栏写结转金额,还用结出各明细科目的本月发生金额吗?多栏式明细账登记问题
发生额 贷方 金额 科目
31日,按计划预提经营租入固定资产租赁费4000元,其中生产车间预提3000元,行政管理部门预提1000元。会计分录
预提 会计分录 租赁费 按计划
大家好,请问我单位(是一个分公司)要付货款,就向分公司的负责人(个人)借了30万的承兑汇票,没有背书,就直接给了那欠货款的单位,那请问我凭着这张承兑汇票的复印件,复印件上有那单位拿走承兑汇票的人的签名。可以做1.当向负责人借承兑汇票的时候做借:应收票据贷:其他应付款--**2.当承兑汇票给欠货款单位的时候做借:应付账款贷:应收票据不知道原始凭证够了没有。谢谢大家承兑汇票做账
承兑汇票 货款 单位 复印件
A公司用一张银行承兑汇票来支付我公司的货款,然后我公司又把这张银行承兑汇票转给B公司,支付货款.如何作分录呢关于应收票据的问题
承兑汇票 货款 公司 银行
接受投资人投入的设备一台,原价100000元,评估作价80000元投入使用,会计分录如何做!评估作价80000元投入使用,会计分录如何做!
会计分录 作价 投入使用 原价
1月31日A公司已承诺代甲公司偿还甲公司前欠乙公司的货款90000元,但款项尚未支付。与此同时,办妥相关手续,冲减甲公司在乙公司的投资。会计分录
公司 会计分录 代甲 货款
登总帐时发现金额和记帐凭证(没错)的金额不对我就才用了红线划掉再用黑水笔在上方写上正确的金额但我又把正确的金额写错了就没地方再改了请问这样可以把那一页的做废从新再写一页不?要不有什么办法可以处理啊请老师帮忙急啊~~~帐簿等错了怎么办
金额 总帐 记帐 帐簿
在网上看见对于低值易耗品的处理有各种不同的看法,我很想知道:1、购进低值易耗品时真的可以抵扣税额吗?如果能,是哪种类型的低值易耗品可以抵扣呢?分录怎么做?2、对低值易耗品的处理,是采取抵扣税额划算呢,还是采用摊销法划算。低值易耗品摊销/抵扣
低值易耗品 税额 类型
以前交了500元钱给总工会,我直接计入了管理费用,当时作的是借:管理费用-工会经费500贷:现金500这个月又退了250元,请问该怎么做分录啊?是直接冲管理费用吗?工会经费
管理费用 工会 总工会 现金
建筑公司收到部分工程款怎样做分录建筑公司收到部分工程款怎样做分?
工程款 建筑 部分 公司
丙公司向银行贷款100万元,用于生产经营,期限为两年,年利率为8%,到期还本付息。到期时,该公司所作分录:借:长期借款1,000,000元长期待摊费用160,000元贷:银行存款1,160,000元案例内容的分录有什么问题?请说说理由。案例内容的分录有什么问题?请说说理由。
案例 待摊费用 理由 长期借款
甲公司2006年1月1日,借入三个月期的借款1000万元,年利率6%,3月31日到期时一次还本付息。则按照权责发生制原则,2006年3月31日甲公司还本付息时,应编制的会计分录中可能涉及到的应借应贷账户及相应金额是()A.借记“短期借款”账户1000万元B.借记“财务费用”账户5万元C.借记“应付利息”账户10万元D.贷记“银行存款”账户1015万元选什么啊?多选,为什么?谢谢:)帮忙解决各问题
借记 账户 还本付息 借款
长期股权投资权益法下实际收到现金股利的会计分录处理???长期股权投资权益法
权益法 会计分录 股权 股利
开据现金支票800元,支付向个体户王晶购买衣扣款!怎样做会计分录呀?用现在支票付货款账务处理
现金支票 会计分录 账务 衣扣
分录:将一台拟报废的固定资产清理,其原价为80000元,其已计提折旧为65000元.另;购入专利技术,是借:"无形资产".或是借:"专利技术"资产负债表中:应收账款=应收明细借方+预收明细借方预付账款=预付明细借方+应付明细借方应付账款=应付明细贷方+预付明细贷方预收账款=预收明细贷方+应付明细贷方----------------------是这样?会计分录
借方 贷方 账款 专利技术
验资户转基本户的做实收资本然后收到了单位活期存款利息支出的分录怎么做验资户转基本户的做实收资本然后收到了单位活期存款利息支出的分录怎么?
活期存款 单位 资本 基本
我公司是建筑公司,做工程支付的人工费2万,分录怎么做?建筑公司求分录
人工费 建筑 公司 工程
事业单位出差报销多余现金退回怎么记分录事业单位出差报销多余现金退回怎么记分?
记分 事业单位 现金
个人借款给公司,怎么做凭证?然后公司又把款还给个人了,又怎么做凭证?个人借款给公司?
凭证 个人 借款 公司
甲公司与乙公司签订供销合同,合同规定甲公司在2010年11月供应乙公司一批货物,由于甲公司未能按照合同发货,致使乙公司大声重大经济损失。乙公司通过法律要求甲公司赔偿经济损失200万元,该控诉案在12月31日尚未判决,甲公司已确认预计负债120万元。2011年3月25日,经法院一审判决,甲公司需要赔偿乙公司150万元,甲公司不再上诉,并且赔偿款已支付。该事项属于资产负债表日后调整事项,调整分录如下:1,借:以前年度损益调整30预计负债120贷:其他应付款1502,借:其他应付款150贷:银行存款150(2011年业务分录)3,借:以前年度损益调整30(120*25%)贷:递延所得税资产304,借:应交税费—应交所得税37.5(150*25%)贷:以前年度损益调整37.55,借:利润分配—未分配利润22.5(30+30-37.5)贷:以前年度损益调整22.56:借:盈余公积2.25(22.5*10%)贷:利润分配—未分配利润2.25请问:第4步中的150万元是什么来的,怎么理解(实在是想不明白了),当然每一步解释下,不胜感谢!请教下有关资产负债日后调整事项的问题
以前年度 公司 损益 应付款
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