菜鸟的菜鸟提问分录我开了增值税发
在收取货款同时开具发票。凭银行存款的回单和发票计账联做如下分录:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
如果收取货款和开具发票分离,一般是通过预收账款和应收账款来核算款项的往来。
预收账款核算企业发货前,用户给的定金及预付款。
应收账款核算发票开具后,企业尚未收取的货款。
比如:
合同签订后,客户该定金20000元,
凭银行回单
借:银行存款 20000
贷:预收账款 20000
货物发出并开具发票金额58500。 凭发票计账联
借:预收账款 20000
应收账款 38500
贷:主营业务收入 ...全部
在收取货款同时开具发票。凭银行存款的回单和发票计账联做如下分录:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
如果收取货款和开具发票分离,一般是通过预收账款和应收账款来核算款项的往来。
预收账款核算企业发货前,用户给的定金及预付款。
应收账款核算发票开具后,企业尚未收取的货款。
比如:
合同签订后,客户该定金20000元,
凭银行回单
借:银行存款 20000
贷:预收账款 20000
货物发出并开具发票金额58500。
凭发票计账联
借:预收账款 20000
应收账款 38500
贷:主营业务收入 50000
应交税费--应交增值税(销项税额)8500
同时,凭出库单
借:主营业务成本
贷:库存商品
后收到剩余的38500的货物
借:银行存款 38500
贷:应收账款 38500
。
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