工行行武汉分行填制划款凭证,向总行划款5000万元。武汉分行会计分录如何处理,三个月
借:应付工资8000 贷:现金7100 应交税费--个人所得税200 其他应付款-保险700
借:应付工资8000 贷:现金7100 应交税费--个人所得税200 其他应付款-保险700收起
借:其他应付款712 管理费用--交养老金700 营业费用--交养老金300 贷:银行存款1712
借:其他应付款712 管理费用--交养老金700 营业费用--交养老金300 贷:银行存款1712收起
是的,会计信息处理通过记账凭证或者收付转凭证。
直接把这个分录移到记账凭证即可,金额按借贷方记入金额栏内
您好!有5000元的应收账款无法收回,已收到指示作为坏账处理。可是坏账准备账户只有2000元。请问是不是要增加坏账准备(至少增加3000元),然后再抵充?即借:管理费用3000贷:坏账准备3000借:坏账准备5000贷:应收账款5000谢谢!您好,出现的坏账超出坏账准备金额,如何处理?
坏账 账款 您好 管理费用
上月应付原材料款为3000,本月支付上月原材料款时,扣减了商家货款,实际只支付了2500,超出部分现在该如何记账?上月的数据都已结转了的上月记账为:借:原材料3000贷:应付账款3000本月支付时:借:应付账款2500贷:银行存款2500剩余的如何调啊?请老师指教?原材料多记,本月如何调?
原材料 应付账款 记账 指教
因某某公司账户存款不足发生退票求分录因某某公司账户存款不足发生退票求分录?
存款 账户 公司
我是新手学会计分录,有个例子是:花100元买来的商品,卖掉了。借:成本1000元贷:商品1000元贷方我可以理解,属于资产的减少记贷方。但是借方不太好理解,怎么就变成了费用的增加?为什么不是应收款的增加呢(这里‘应收款’和‘费用’是等价的都可以写在借方)。还有个疑问就是:在做分录的时候,怎么才能找准借方和贷方对应的对象呢?会计分录的疑惑
借方 贷方 会计分录 应收款
期末结转以分配的应付股利200000会计分录怎样做
会计分录 股利
例某管理人员基本工资1000元,加班150元,迟到扣20元,旷工一天扣30元,奖金100元,销售提成100元,通勤费100元,午餐费100元,计提工资和发放工资时如何处理工资会计分录
午餐费 旷工 基本工资 通勤
企业库存材料B盘亏2000元,其中200元属于定额内消耗,保管人员失职造成损失300元,自然灾害造成损失1500元,其中保险公司应赔偿1000元,其余转作营业外支出.这道会计分录如何做?
损失 会计分录 自然灾害 定额
我公司有一项2个月工期的安装小工程,我把关于这个工程项目的费用设“工程施工”科目(材料,设备,人工等),第一个月没有完工,我可以在第一个月就结转工程施工到主营业务成本里吗?还是等第二个月完工了,这个“工程施工”才能结转到成本里呢?工程施工科目一定要工程完工才能结转成本吗?
工程施工 科目 成本 工程
现在的职工福利费可不可以不提取,而在实际发生时计入管理费用呢,这样的话又该怎么样做分录?关于职工福利费的问题
福利费 职工 管理费用 这样的话
公司为员工上的人身意外险我做的如下分录:借:管理费用--福利费贷:银行存款这样可以吗?听说还要缴纳个人所得税是这样的吗?人身意外险
意外险 人身 福利费 管理费用
我公司原股东A投资款为20万元,账上其他应收款-A为16万元。现新来两股东BC收购公司,第一次B投资50万元、C投资50万元共100万元收购A手中70%资本。第二次B投资20万元、C投资10万元共30万元收购A手中30%资本,并承担A股东16万元的其他应收款。之后A离开公司。第三次BC分别注入公司20万元。问这应该怎样做财务分录,谢谢,谢谢。收购公司
应收款 公司 谢谢 A股
.12月4日,财务科收到市小型机车厂交来的专有技术5000元转让收入.支票号(NO.ZZ198)请你说这分录对与错的理由借:银行存款5000元贷:营业外收入5000元2.请你说明营业外收入与其他业务收入的区别?12月4日财务科收到市小型机车厂交来的专有技术5000元转让收入
财务科 机车厂 营业 支票
现行会计制度中施工企业工程施工及收入怎样结转?
会计制度 工程施工 现行 企业
1。领用材料,用于生产产品和车间,生产用1000公斤,单价10元;车间领用120斤,单价10元;厂部领用80公斤单价10元2。以银行存款1200元支付企业下一年的上半年报刊杂志费3。按借款利率预提应长期借款利息2000元计入当期损益4。摊销专利权2500元5。用未计机分配应付工资如下:生产工人工资18000元,车间管理费6000元,管理人员6000元下面的情况如何做会计分录
领用 单价 车间 会计分录
员工某某到公司借款1000元如何做会计分录?会计分录如何写
会计分录 借款 员工 公司
我想问一下,有谁知道用银行存款投资怎样做分录?
银行存款
我们公司以银行给他们汇出去的就是填了一张信汇凭证,支付给对方单位.那科目是不是应写借:其他应付款贷:银行寸款这个科目是不是属于其他应付款
应付款 科目 信汇 寸款
公司刚办理营改增,领取的电子钥匙怎样使用和安装呢?
钥匙 办理 电子 公司
甲公司原由投资者A和投资者B共同出资成立,每人出资200万元,各占50%的股份。甲公司原由投资者A和投资者B共同出资成立,每人出资200万元,各占50%的股份。经营两年后,投资者A和投资者B决定增加公司资本,此时有一新的投资者C要求加入甲公司。经有关部门批准后,甲公司实施增资,将实收资本增加到900万元,经三方协商,一致同意,完成下述投资后,三方投资者各拥有甲公司300万元实收资本,并各占甲公司1/3的股份。协议约定投入资产按评估值入账。各投资者的出资情况如下:(1)投资者A以5台小轿车投入甲公司作为增资,该设备原价200万元,已提折旧30万元,评估确认价值180万元。(2)投资者B以一批原材料投入甲公司作为增值,该批材料账面价值100万元,评估确认价值100万元,税务部门认定应交增值税额为17万元,投资者B已开具了增值税专用发票。(3)投资者C以银行存款投入甲公司420万元要求:根据以上资料,分别编制甲公司接收投资者A、投资者B增资时以及投资者C初次出资时的会计分录答案对投资者A:借:固定资产180贷:实收资本——投资者A100资本公积——资本溢价80对投资者B:借:原材料100应交税费——应交增值税(进项税额)17贷:实收资本——投资者B100资本公积——资本溢价17对投资者C:借:银行存款420贷:实收资本——投资者C300资本公积——资本溢价120问题借:固定资产180贷:实收资本——投资者A100资本公积——资本溢价80为什么实收资本是100?哪里来的?甲公司原由投资者A和投资者B共同出资成立
投资者 资本 公司 公积
亏损结转是全年的总额的结转吗?年末结转利润是一年的总额吗?
总额 利润
企业从购入原材料到入库的会计分录怎么做?需要把生产工人工资和制造费用分配进去吗?具体怎么分配?企业从购入原材料到入库的账务处理
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