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您好前辈;我上月有未开票主营业务收入110万,本月我在账务软件上冲销了。

现在账上的主营业务收入是210万多,销项税额35万多,进项税额30万多。请问我该缴纳多少增值税?在税务报表上怎么填写?

增值税=35-30=5万元先填附表一、第一或第三行次开票收入320万元、税金54.4未开票收入第四行次  负数  110万元,税金负18.70合计收入          210万元 税金  35万元就可以啦希望能帮助到您!

增值税=35-30=5万元先填附表一、第一或第三行次开票收入320万元、税金54.4未开票收入第四行次  负数  110万元,税金负18.70合计收入          210万元 税金  35万元就可以啦希望能帮助到您!收起

2018-05-21 04:38:50
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