专项应付款在资产负债表怎么填列?
1、专项应付款在资产负债表的填列按其总账中的专项应付款期末余额填列; 2、专项应付款账户用于核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款,如专项用于技术改造、技术研究等,以及从其他来源取得的款项。在“专项应付款”账户下,应按专项应付款种类设置明细账,进行明细核算。
1、专项应付款在资产负债表的填列按其总账中的专项应付款期末余额填列; 2、专项应付款账户用于核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款,如专项用于技术改造、技术研究等,以及从其他来源取得的款项。在“专项应付款”账户下,应按专项应付款种类设置明细账,进行明细核算。收起
[3]四、资产负债表“期末余额”栏综合运用上述填列方法分...
1、新会计准则,资产负债表中有“专项应付款”这个项目。 ...
增长,我该怎么结转成本才能不影响利润呢?请高手指教了我的资产负债表里的存货=原材料成本小计,领用的原材料越多,存货就越多,或者存货不变,弄得存货数目不
存货 原材料 领用 成本
为什莫其他业务成本也减少了这个会计分录如何理解啊借:公允价值变动损益贷:其他业务成本是什么意思?公允价值变动损益是损失了的金额为什莫其他业务成本
公允 成本 损益 业务
6月份预交税款50000元,直接手工填写报表交税。6月做未开票收入冲掉税款19811.32元,增值税一般纳税人纳税申报表中本期应补退税额为-30188.68元。帐上应交税费余额为-30188.68元。7月份实际销售1626015.24元,税款97560.91元。减上月应缴税费余额...6月份预交税款50000元,直接手工填写报表交税。6月做未开票收入冲掉税款19811.32元,增值税一般纳税人纳税申报表中本期应补退税额为-30188.68元。帐上应交税费余额为-30188.68元。7月份实际销售1626015.24元,税款97560.91元。减上月应缴税费余额-30188.68元,应交税款为67372.23元。问题:7月份填增值税一般纳税人纳税申报表中填写销售1626015.24元,税款97560.91,但是本期应补退税额未冲掉上月-30188.68元,本期应补退税额依旧是97560.91元。当时只有将表1中的未开票收入中负数冲掉503144.67元,冲掉税款30188.68元,然后在增值税纳税申报表中填写收入1122870.57元,税款67372.23元,申报当月税款67372.23元。问题:账上现在应交税费数字与报表上相符,但是收入与报表上累计不相符,差额503144.67元,帐表不符无法解决。展开另外一个问题,关于混凝土行业纳税问题请资深老师解答谢谢税法规定,委托加工混凝土,委托方提供主要原材料,受托方负责加工,按税法规定受托方加工费应按17%缴纳税金。如受托方提供主要原材料,应按自制产品6%纳税。问题一:如我公司为受托方,原材料全部由委托方提供,按税法应按加工费的17%缴纳增值税。那么原材料销售方提供的增值税发票应该是归受托方还是委托方作为购进原材料入账?问题二:如委托方只提供水泥,我方提供其他主要原材料,按税法应按自制产品6%缴纳增值税。那么原材料销售方提供的增值税发票应该是我方还是委托方作为购进原材料入账?关于预交增值税款无法冲回的问题,请税务高手解答谢谢万分感谢
税款 增值税 原材料 委托方
补充:你好老师,那季度所得税报表中没有期间费用这项,有了营业收入后下面就是成本项,这个怎么弄收藏拍卖公司以手续费为主要收入的,账务处理中主营业务成本是下哪些费用?
费用 成本 账务 怎么弄
每个月初在电脑系统上抄税后,再继续开票,等到出报表后去报税时,再连同一起去税局抄税,这样行不行呢?在电脑上抄税后,可不可以一直到报税时再去税局抄税?
报税 税局 抄税 电脑系统
(求房地产会计EXCEL做的会计全套帐(分录、明细账、试算平衡表、负债表、利润表、现金流量表折旧表税金计提)我的邮箱smile2008sz@vip.qq.com谢谢咯!:)HI,你好!你可不可以把那关于房地产的会计分录明细,也发一份电子档给我?
会计分录 平衡表 明细账 房地产
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服务业交营业税我知道也看到以前的报表了按3%交的,因为那月没收入零报,可公司每月还电话申报增值税这是为什么呢,是按清洗时提供劳务交的吗小规模清洗业务应该是服务业吧交什么税
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