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以前年度多缴在本期抵缴所得税额如何进行账务处理会计分录咋做?

以前年度多缴在本期抵缴所得税额如何进行账务处理会计分录咋做?

  预交多的,在汇算结束之后,先要会计事务所出具审计报告,需要你们提交退税申请,税会先返还给企业,税务局肯定去你们单位评估。。。一般情况是不允许抵减今年的税的,所得税是按年度进行汇算的。。。这主要看税局的规定,不完全一样的,但是大同小异,事先咨询一下税务局的管理员,看人家允不允许你抵减今年的所得税,不能违反税务局的规定的。
  。。理论和实际是有差距...全部

  预交多的,在汇算结束之后,先要会计事务所出具审计报告,需要你们提交退税申请,税会先返还给企业,税务局肯定去你们单位评估。。。一般情况是不允许抵减今年的税的,所得税是按年度进行汇算的。。。这主要看税局的规定,不完全一样的,但是大同小异,事先咨询一下税务局的管理员,看人家允不允许你抵减今年的所得税,不能违反税务局的规定的。
  。。理论和实际是有差距的。。。最好的办法,就是严格控制好每个季度的收入和费用,省的多预缴所得税。多交了以后,抵减和退税都是巨麻烦的事情。收起

2018-05-29 15:07:21
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