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供应商不给开发票怎么做会计处?

供应商不给开发票怎么做会计处理

1、先暂估入账: 借:库存商品 贷:应付账款 2、收到发票时,先冲暂估入账的商品: 借:应付账款 贷:库存商品 3、然后根据收到的发票上的价格和税额做: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款(银行存款等)

1、先暂估入账: 借:库存商品 贷:应付账款 2、收到发票时,先冲暂估入账的商品: 借:应付账款 贷:库存商品 3、然后根据收到的发票上的价格和税额做: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款(银行存款等)收起

2018-01-15 21:10:50
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