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如何做账务处理?

收到固定资产,款已付,发票未收到。如何做账务处理?

固定资产如果已经安装并使用了,可以暂估价入账,等发票到后,如果有差异,调整资产原值,如果差异较小,折旧不用调整,如果差异较大(超过原值的10%),就要调整折旧额了. 如果资产还未使用,建议暂不入账,因为固定资产不像存货,一旦调整要用追溯调整法,涉及期初金额也要一并调整,比较麻烦.

固定资产如果已经安装并使用了,可以暂估价入账,等发票到后,如果有差异,调整资产原值,如果差异较小,折旧不用调整,如果差异较大(超过原值的10%),就要调整折旧额了. 如果资产还未使用,建议暂不入账,因为固定资产不像存货,一旦调整要用追溯调整法,涉及期初金额也要一并调整,比较麻烦.收起

2017-08-11 10:26:45
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