增值税报表中,上个月有未开具发票的金额,这个月开的票抵扣不了未开具发票的金额,怎么填申报表一呢?
企业销售的当期没开具发票的,过后需要补开发票,按照实际销售进行申报,没开票部分做无票收入进行敞氦搬教植寄邦犀鲍篓申报,后期需要开具发票时进行补开,这种业务模式下,应当做好销售台账的登记,并告知公税收管理员,待开具发票当期的纳税申报需要手工填写申报表并交于税收管理员签字确认后,再行申报。楼上的回答不符合纳税申报的规定,不可取。
企业销售的当期没开具发票的,过后需要补开发票,按照实际销售进行申报,没开票部分做无票收入进行敞氦搬教植寄邦犀鲍篓申报,后期需要开具发票时进行补开,这种业务模式下,应当做好销售台账的登记,并告知公税收管理员,待开具发票当期的纳税申报需要手工填写申报表并交于税收管理员签字确认后,再行申报。楼上的回答不符合纳税申报的规定,不可取。收起
根据国家税务总局关于清理简并纳税人报送涉税资料有关问题的...
1、纳税申报时,你在未开发票销售项目栏中填写-10000...
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