金融服务收入与金融服务成本怎么做会计分录?
若提供服务为主营业务,则计入主营业务收入,会计分录为:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)若提供服务为其他业务,则计入其他业务收入,会计分录为:借:银行存款 贷:其他业务收入
若提供服务为主营业务,则计入主营业务收入,会计分录为:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)若提供服务为其他业务,则计入其他业务收入,会计分录为:借:银行存款 贷:其他业务收入收起
你好,问题太宽泛了,1,收入就做:借:银行存款/库存现金...
将押金计入其他应收款;服务费和通讯费计入销售费用科目。 ...
总工会组织职工疗休养旅游费用,会计分录如何处理?总工会组织职工疗休养旅游费用会计分录如何处理?
会计分录 总工会 职工 费用
商品折扣怎么做分录商品折扣怎么做分?
商品
2.某企业2006年3月31日的银行存款日记账账面余额为385200元,银行对账单上存款余额为357500元。经逐笔核对,发现有以下未达账项及相关错误:(1)3月26日企业开出转账支票29000元支付前欠贷款,持票人尚未到银行办理转账(2)3月27日企业采用托收承付方式销货,银行已收到贷款18000元,企业未接到人账通知单。(3)3月28日企业送存转账支票一张12900元,企业已登记入账,银行尚未入账。(4)3月29日银行代企业支付水电费5800元,企业尚未收到银行的付款通知。(5)3月30日企业收到甲公司转账支票一张56000元,偿付其前欠货款,银行尚未入账,但企业编制记账凭证时误记成如下会计分录,并登记入账。借:银行存款65000贷:应收账款65000要求(1)对于上述3月30日的错弛请指出应采用何种更正方法,并加以更正。(2)编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表
企业 转账支票 银行存款 银行
商业企业,老总要求,库存按售价记账,但成本要按进价结转,不要用差价率,我是新手,麻烦请问:分录该如何做,最好举一例说明:假如:库存期初100(售价),进销差价40,本期进50(售价)进销差价20本期售70(但被还价10,本来售价80),本期售出商品进价50,请做一套从销售到最后结转的分录,谢谢!结转成本
售价 差价 差价率 做一套
企业支付每月的银行账户管理费60元,以前一直做借:管理费用-办公费,贷:银行存款。前些天听到朋友说应该借:财务费用-账户管理费,贷:银行存款。请问我做入管理费用可以吗?须要改为财务费用吗?如果须要改,那么请问财务费用的明细写账户管理费对吗?银行账户管理费分录
财务费用 账户 管理费用 银行存款
请问:公司4月开张,所发生的开办费12675元,(分录:借:管理费用-开办费12675、贷:现金12675),5月我做了摊销(借:管理费用-开办费12675,贷:长期待摊费用--开办费12675)月末结转后,资产负债表里待摊费用是负数?可以吗?税务那边能过吗?资产负债表里待摊费用可以是负数吗
开办费 待摊费用 管理费用 资产负债
企业欠供应商货款,一部分以其它厂家原材料顶欠款,一部分以本供应商的返货顶欠款,会计分录怎么做啊会计分录怎么做?
会计分录 欠款 供应商 货顶
摊销财产保险费的分录怎么做?摊销财产保险费的分录怎么做?
保险费 财产
会计分录怎么区分借贷?会计分录怎么区分借贷?
会计分录 借贷 区分
计提增值税怎么做分录?计提增值税怎么做分录?
计提 增值税
果罚款直接用营业外收入抵扣怎么做分录?果罚款直接用营业外收入抵扣怎么做分录?
罚款 营业
会计做账年底需要结转哪些账目?会计做账年底需要结转哪些账目?
账目
月末结转月末哪些科目要结转,怎么结转?怎么结转?月末结转月末哪些科目要结转?
科目
请问老师:因为我们当月工资不是当月发,一般在下下个月会发。但当月肯定要提工资,假如我当月提的工资高了。是发放工资的那个月冲回,还是一直在账上到年底再说?要冲回怎么冲(做相反分录还是用红笔做)?管理费用中工资的提取问题
红笔 月工资 管理费用 老师
按实际成本入账、分录该怎么做购入材料11100元、货款已银行存款支付、材料未到、增值说率为17%、按实际成本转账分录该怎么做购入材料11100元?
实际成本 材料 货款 银行存款
厂部管理人员出差回来,报销差旅费960元,原预借1000元,余款退还现金。会计分录怎么会计分录怎么厂部管理人员出差回来?
会计分录 厂部 管理人员 差旅费
分期收款发出商品时的会计分录怎样写分期收款发出商品时的会计分录怎样?
会计分录 收款 商品
1.向B工厂销售预收贷款的商品一批20000元2.企业以银行存款50000元预付A工厂的材料款3.企业从A工厂购进材料,贷款70000元,预付款不足部分由银行存款支付4.预提本月应负担的借款利息1700元。5.收到银行通知,本季度实际银行借款利息为6000元,以存款支付(已预提了3400的利息支出)会计分录
预提 工厂 银行存款 利息
如施工单位工具类的,购进来后,当月入低值,当月全部领出,由仓库保管可不??分录如何做??借:低值易耗品贷:现金借:营业费用--低值摊销贷:低值易耗品以上对否??THS..建筑单位,购工具,如何做帐????
低值易耗品 低值 工具 营业费用
请问我公司拿成品出外做样板不用收钱怎样做分录
样板 成品 公司
资产负债表中的“应收帐款”项目,应根据“应收账款”账户和“预收账款”账户所属明细账户的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”账户期末余额后的金额填列。()答案是错的?我觉得没错啊????判断题
账户 账款 借方余额 帐款
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土地使用权是属于哪个会计科目
会计科目 使用权 土地
为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?做某年12月份的业务,然后附带一张会计科目期初余额表,表上有利润分配—盈余公积—公益金年末结转本年净利润做分录借:本年利润贷:利润分配—未分配利润年末利润分配时做分录借:利润分配—盈余公积—公益金贷:盈余公积借:利润分配—应付股利贷:应付股利结转利润分配明细科目做会计分录借:利润分配—未分配利润贷:利润分配—盈余公积—公益金—应付股利由此看来年末就结平利润分配—盈余公积/公益金/应付股利,但为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?
利润分配 公积 盈余 公益金
房地产公司在营业执照日期之前发生的各项费用应该计入什么科目?待摊还是直接计入费用?房地产公司在营业执照日期之前发生的各项费用应该计入什么科目?待摊还是直接计入费用?
费用 营业执照 科目 房地产
累计摊销与累计折旧的的借贷方向一致吗把累计摊销放在无形资产的二级科目中行吗累计摊销与累计折旧的的借贷方向一致吗把累计摊销放在无形资产的二级科目中行吗
无形资产 科目 借贷 中行
出售废旧物资获得的金额记入哪个科目?
废旧物资 科目 金额
生产车间的设备维修费应计入什么科目
维修费 科目 车间
会计科目里厂房清洁用具怎么登记分录
会计科目 用具 厂房
环保局的人来工厂检查,招持费用应记入什么科目
环保局 科目 工厂 费用
转让门面,支付转让费8万,记入什么科目
转让费 门面 科目
公司是新开不久的食品配送公司,老板叫我只做食物原料,调料,包装材料,机械设备,厂房租金,杂费,和人员工资这几个科目,全都都计进材料采购报表里面,那要交的地税国税和职工午餐材料,职工房租可以计到杂费里面的吗??国税地税,和职工的房租,职工午餐能计到杂费的科目里记账吗?
杂费 职工 国税 午餐
假如自设备入帐以来一直还没施过工,那么设备计提的折旧就不应该再计入工程施工--间接费用,那么计入管理费用可以吗?请各位同行费心指点一下!在此非常感谢!工程公司的设备计提的折旧应记入什么科目?
计提 非常感谢 工程施工 管理费用
公司领导拿我们卖的酒去送礼或者给客户品鉴,应该分别计入什么科目?公司领导拿我们卖的酒去送礼或者给客户品鉴,应该分别计入什么科目?
品鉴 科目 客户 领导
税务检查上年度手机费不给列支.请问会计科目怎么做以前年度费用怎样调整以前年度费用怎样调整
以前年度 费用 会计科目 手机费
材料大市场出租场地怎样建帐,会计科目有哪些如何交税
会计科目 建帐 交税 材料
我的收入走什么科目,用现金交的税。税金走什么分录谢谢,我没说明白,我是供热单位,给对方干了一个工程,税务局代开了建安发票,我计入收入的,并且完税了
税务局 税金 发票 科目
用于生活中的液化汽应计入哪个科目?
汽应 科目
质量索赔应计入什么科目
科目 质量
我公司购入大米1袋,给住宿员工煮粥.但公司没有开食堂.我应该计入什么科目.但公司没有开食堂.我应该计入什么科目.
科目 食堂 公司 住宿
支付了4万多呢,也是记入管理费用吗?还没有收入呢,不用记入长期待摊费用吗?新开公司发生的备案报告编制费记什么会计科目
待摊费用 会计科目 费记 管理费用
商贸企业广告牌费做凭证应计入什么科目
广告牌 科目 凭证 商贸
贷记凭证是不是只有上海有费用报销单不是收付凭证吧,它上面不用写有会计科目但会附上原始凭证好奇怪贷记凭证不就是转账凭证吗?费用报销单填完还要填收付凭证吗?上海好奇怪,做熟后到别的地方还要重新学~,考职称有区别吗?贷记凭证费用报销单
凭证 贷记 费用 会计科目
提问