没有开增值税发票,小规模企业按简易征收3%的增值税怎样在利润表中填写?
你说的简易征收是指核定征收方式吧,也就是固定征收每月小规模增单攻厕纪丿慌搽苇敞俩值税是吧。先跟你说一下,我们通常查账征收的做法:1、月末按实际销售收入(增值税为价外税):借:应收账款1000贷:主营业务收入970。
87(要把1000换算成不含税价格)应交税费-应交增值税29。 132、缴纳增值税...全部
你说的简易征收是指核定征收方式吧,也就是固定征收每月小规模增单攻厕纪丿慌搽苇敞俩值税是吧。先跟你说一下,我们通常查账征收的做法:1、月末按实际销售收入(增值税为价外税):借:应收账款1000贷:主营业务收入970。
87(要把1000换算成不含税价格)应交税费-应交增值税29。 132、缴纳增值税时:借:应交税费-应交增值税29。13贷:现金/银行存款29。13这个是按我们实际销售来入账的,现在如果你的是核定征收,那么也就是不需要按实际收入来入账,那么你可以从实际收入里面减去核定的不含税收入,然后分录同上,实际也就是把增值税从总收入里面剔除出来,所以增值税在利润表中是没有单独体现的。
###增值税在利润表中是不反映的,只在资产负债表中反映,谢谢采纳。收起
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