计提劳务派遣人员工资的会计分录是什么?
现在一般工资不作预提了,而是借:管理费用,生产成本等 贷:应付职工薪酬,是将当月发放的工资分摊计入成本费用,发放时作借:应付职薪酬 贷:银行存款
现在一般工资不作预提了,而是借:管理费用,生产成本等 贷:应付职工薪酬,是将当月发放的工资分摊计入成本费用,发放时作借:应付职薪酬 贷:银行存款收起
1、可以按你做的分录进行账务处理。 2、劳务派遣公司营业...
收到委托劳务款时借:银行存款贷:预收账款计提工资借:劳务...
各位高手我们九月收到利息4.2710月7.46元12月11.02元现在该怎么做账做分录啊是要记到收入再交所得税吗听别人说红字冲减?不是很理解求大神解答啊我们是新开的企业九月开业的我们有软件和手工帐分别怎么做啊??急切啊快报税了谢谢了收到22.75得人利息怎么做账啊?
利息 大神 快报 所得税
某公司2008年12月31日部分账户的余额资料如下表:账户名称借方余额贷方余额账户名称借方余额贷方余额应收账款200000生产成本90000—甲公司268000应付账款236000—乙公司68000—A公司336000坏账准备(应收账款)9000—B公司100000原材料520000预收账款153000周转材料83000—丙公司185000库存商品226000—丁公司32000在途物资71000利润分配3300001、根据上表资料可以填列资产负债表中下列()等项目的期末余额。A应收账款B存货C预付账款D未分配利润2、根据上表资料填列的资产负债表中,“应收账款”项目的期末余额为()A200000元B268000元C291000元D300000元3、根据上表资料填列的资产负债表中,“预收账款”项目的期末余额为()A253000B185000C153000D1000004、根据上表资料填列的资产负债表中,“存货”项目的期末余额为()A603000B829000C900000D990000求教一道资产负债表会计题,需详细求解过程,谢谢
账款 负债表 期末余额 资料
以前年度销售未结转成本要怎么办
以前年度 怎么办 成本
计提管理人员本月工资,应该怎么做分录?请附加解释
计提 管理人员
估价值85万的厂房,包括应收帐款、应付帐款、原材料、固定资产应如何做分录?
帐款 厂房 固定资产 原材料
他往我们的账户上打钱,并没有购买我们的产品,让我们开了票之后,扣了票款再给他转出去,我知道这样做是违法的,但是很多公司都在这么做,我只想知道这样的业务我该怎么处理,收入的票款记哪,打来的钱怎么记,还有转出去的钱怎么记,能给我详细解答吗个人走我们公司的账户开增值税发票,然后我们的会计分录怎么写
票款 账户 会计分录 发票
园林收取的一年垃圾清运费,该如何做分录,就是垃圾费。用银行存款支付!委托代运垃圾费怎么做分录
垃圾 垃圾清运 代运 银行存款
前年的盈余公积(法定和任意)提少了,今年能补提吗?分录怎么做呢?前年的盈余公积(法定和任意)提少了,今年能补提吗?分录怎么做呢?
公积 盈余 法定
逐步综合结转分步法是什么
分步法
结转让售A材料本钱21000元分录怎样做
本钱 材料
我的收入走什么科目,用现金交的税。税金走什么分录谢谢,我没说明白,我是供热单位,给对方干了一个工程,税务局代开了建安发票,我计入收入的,并且完税了
税务局 税金 发票 科目
营改增后招待费的进项税额可以抵扣吗
进项税额 招待费
预付工资4000扣除手续费5.5,实划款3994.5怎么做分录
手续费
付公司展厅装修款怎么做分录
展厅 公司
若一笔分录中涉及到银付与转账,记账凭证中金额该如何分配
银付 记账 凭证 金额
企业销售材料应怎么做分录,不开发票,应怎么做分录
开发票 材料 企业
急:对方在我公司挂靠工程,对方在当地代开了建安发票并缴了税,我公司怎么做会计账?但对方给我公司的凭证是税票的{第二联(交纳税人)注意保管员以备查验},我觉得不对,没有银行的付款章印,若税票是正确的,那应该怎么做会计分录?谢谢!我公司没有付这个税钱,但对方是挂靠的,怎么处理?对方在当地代开了建安发票并缴了税,我公司怎么做会计账?
对方 会计账 税票 发票
公司基本账户进入了一笔应收款项,这个进账单子要不要做凭证啊?进账单要不要做凭证?
进账单 凭证 应收款 账户
付公司展厅装修款怎样做分录
在会计里,哪些业务是要记到转账凭证的,可否举例详解?
举例 凭证 业务
公司去税务局代开的发票,主要缴纳营业税的,怎么做收入分录和缴纳税金的分开录主要缴纳营业税的,怎么做收入分录和缴纳税金的分开录
税金 营业税 税务局 发票
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