购入赠品怎么做会计分录,购入成本怎么结转?
购入赠品一般量较大,发放时分散。可以作为原材料来管理,领用发放计入营业费用。1、购入借:原材料贷:银行存款2、发放借:营业费用——其他贷:原材料如果购入一次性发放,则不必经过原材料科目,直接计入营业费用。
购入赠品一般量较大,发放时分散。可以作为原材料来管理,领用发放计入营业费用。1、购入借:原材料贷:银行存款2、发放借:营业费用——其他贷:原材料如果购入一次性发放,则不必经过原材料科目,直接计入营业费用。收起
销售产品一批,售价XXX,增值税XXX借:银行存款XXX...
车辆的商业险和交强险怎么做会计分录?还要不要每个月摊销?车辆的商业险和交强险怎么做会计分录?
交强险 会计分录 车辆 商业
.星海公司2005年1月1日发行3年期债券1000份,每份面值1000元,票面利率8%,每年6月30日和12月31日各付息一次。发行时市场利率10%,发行价格为每份1052.405元。债券溢价按直线法摊销.要求作出从债券购入、每期摊销到到期偿还的全部分录.请教会计分录
债券 会计分录 利率 星海
1.按规定分配给投资者年度利润60000元,款项尚未支付2.将分配给投资者的利润付给投资者3。某企业年初所有者权益总额1600000元,当年以其中的资本公子转增资本500000元。当年实现净利润元,向投资者分配利润200000元。求企业所有者权益总额为()元求以上会计分录如何做??谢谢!!应付股利的分录问题
投资者 权益 总额 元求
10年期末本年利润170万,又准备分配股东利润60万,09年没有分配完的利润273233.22应该怎么计算,今年的分录要怎么做?怎样计算未分配利润
利润 分配利润 股东
公司购买一台打印机,老板要以实物形式进行投资。购买时:借:管理费用1500贷:现金1500转为投资时借:固定资产1500贷:实收资本1500这样做分录感觉不正确,可不知如何纠正,请各位帮忙!会计分录问题
会计分录 打印机 管理费用 固定资产
我们公司支付了一笔劳务费,但是这笔费用不是一贯的电汇到对方公司帐户,而是打入个人信用卡,步骤是这样:开户行提现,支票内容是差旅费--到另一个银行将此款打入个人信用卡--后取得劳务费发票,请问这个过程在帐务上怎么处理,如何做分录,因为不是公司帐户,需要先以个人名义借款,再冲吗请帮忙
劳务费 帐户 信用卡 个人
销售商品一批,不含税价格为20万元,实际成本为16万元,货款尚未收到。怎么做会计分录?怎么做会计分录?
会计分录 实际成本 不含税 货款
所欠货款转作投资,怎么做会计分录?怎么做会计分录?
会计分录 所欠 货款
工会给我们返回的工会经费按照新会计制度应该怎么做账?是返到我们工会的账户上,请问这个分录需要怎么做,这样做是按照什么比例?请指教。借:银行存款贷:应付上级经费拨交经费收入关于工会经费问题
工会 会计制度 指教 银行存款
甲企业以现金支付职工张某生活困难补助800元怎么做会计分录甲企业以现金支付职工张某生活困难补助800元怎么做会计分?
现金支付 张某 职工 会计分录
用银行汇票100000元购买一批甲材料。令支付运杂费100元,并以验收入库。剩余款项返回存入银行?如何作会计分录?会计分录
会计分录 银行汇票 运杂费 入库
我公司向其他公司借了一笔钱,应该怎么编写分录呢?是借:银行存款贷:其他应收款吗?有关借款方面
应收款 银行存款 借款 公司
不是管理部门的员工,放发工资会计分录怎么写?放发工资会计分录怎么写?
会计分录 发工资 员工 部门
上月计提工资时分录为:借:管理费用--工资500贷:应付工资500本月从银行提取现金支付工资时分录为:借:应付工资500贷:银行存款500但有部分员工的工资200后来又没发,要冲抵赔偿款,应该如何来做分录呢?工资分录问题
时分 赔偿款 现金支付 管理费用
固定资产已计提完折旧还在使用中做什么分录固定资产已计提完折旧还在使用中做什么分?
计提 固定资产
判断题1.根据谨慎性要求企业在进行会计核算时,不得多计负债或费用、少计资产或收益。()2.在借贷记账法下,账户的借方等级增加数,贷方登记减少数()3.现金、银行存款日记账每月结账时,要在最后一笔经济业务记录之下通栏划单红线,接触本月发生额及余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再通栏划单红线()4.现金流量表是反映企业在一定期间内现金流入量和流出量信息的报表()5.永续盘存制加大了明细账的核算工作,因而企业较少采用()业务出力题1.分录题:根据资料编制有关的会计分录。(1)投资者追加投资20000元,存入银行。(2)计算提取本月应付工资,其中生产工人工资65000元,厂部管理人员工资25000元。(3)计算提取固定资产折旧,生产设备的折旧费为2000元,管理用固定资产折旧费为3000元。(4)以现金50000元发放本月职工工资。(5)收到银行童子,购货单位偿还上月所欠货款98000元,已收妥入库。(6)甲材料账面余额为4800千克,单价为每千克10元。经材料清查,实存数量为4790千克,盘亏10千克。经查实系定额为损耗,批准后转入管理费用。(7)职工张某暂借款120元,由于该职工调出企业,无法收回,经批准作为管理费用处理。(8)销售产品一批,取得收入20000元,款项已存入银行。2.某公司200x年12月31日的资产负债表如下所示。资产负债表200x年12月31日单位:万元项目年初数年末数项目年初数年末数资产负债及所有者权益货币资金182.60402.60应付账款72.60123.20应收账款净额51.7056.10应交税费5.5018.70存货72.6079.20其他流动负债88.00110.00其他流动资产22.0027.50长期负责110.00135.30固定资产753.50792.00实收资本825.00825.00长期股权投资99.00110.00盈余公积22.0077.00无形资产11.0016.50未分配利润69.30194.70假定该公司200x年的主营业务收入为1760万元,主营业务成本为1100万元。要求:根据以上资料计算该公司200x年的(1)流动比率、(2)速动比率、(3)存货周转率、(4)应收账款周转率。(小数点后保留两位)判断题和业务处理题
通栏 判断题 固定资产 折旧费
困难职工补助在发放时会计分录里应该怎么记?困难职工补助在发放时会计分录里应该怎么记?
困难职工 会计分录
新准则下的转销无法偿还的应付账款13000应怎么做分录
应付账款 准则 无法
请问我公司现金交纳了一笔赞助费,在会计分录上如何处理,谢谢请问我公司现金交纳了一笔赞助费?
现金 会计分录 谢谢 公司
企业通过竞拍获得一项专利权,价值200万,款项已转账付讫。如何做这笔分录啊?会计分录
会计分录 专利权 款项 价值
电费进项转出的会计分录?电费进项转出的会计分录?
会计分录 进项 电费
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塔吊打桩费用计入哪一个明细科目
塔吊 科目 费用
我公司是私企,以前的会计对历年的利润没有进行分配,都放在未分配利润中,那么今年年末,我是否要对历年未分配利润科目余额重新进行分配。私企对税后利润不进行分配可以吗?注:!!!!以前年度的利润没分配过,也就是说从来没提过盈余公积金和公益金。都转到了未分配利润里去了。如需要重新分配,凭证应该怎麽做?谢谢各位!!!利润的问题
分配利润 利润 私企 历年
工地材料费计入什么科目
材料费 科目 工地
我厂现本月没有生产,那工人的保底工资,还有固定资产折旧应计入哪个科目.本月没有生产,那工人的保底工资及固定资产折旧应计入哪个科目?
保底 科目 固定资产 工人
我想问下。核算方法改变后,原来的那商品进销差价这个科目的余额,要不要结平?还是不管它。之前的进销差价法现改成移动加权核算方法
核算 差价 结平 方法
商业企业的水电费记入哪个科目的哪个明细水电费记入哪个科目的哪个明细
水电费 科目 商业 企业
家政公司保洁员服装记入什么科目
保洁员 家政公司 科目
我公司卖车的,举例说明:假如这辆车含税价是120000元,其它的上牌买保险好像要3300元,但平常都是带客户去时客户自己拿钱,但这位客户是以公司名义买的,他把123300元都汇到我司账户上。因为开票也是120000元,3300元的发票是上牌时给发票被客户拿去报销,我现在做账科目:收款:借银行存款贷:应收账款、其它应付款。这样可以吗?但3300元我没发票不一直要挂到账上。如果有其他的做法请指教。谢谢。关于多收货款做账问题!急急
发票 客户 卖车 我司
长期股权投资减值准备是什么科目?借贷方怎么记?长期股权投资减值准备是什么科目?
科目 股权 借贷
投资收益科目如何核算投资收益科目如何核?
科目 投资收益 核算
别人贷款所还的本金和利息,应怎么归纳?关于此类发生项目应计入的会计科目
会计科目 本金 利息 贷款
副食奖盖记入什么科目副食奖盖记入什么科目
奖盖 副食 科目
我公司每季度末向职工发放出勤补助,请问该计入哪个科目?管理费用——其他费用可以吗我公司每季度末向职工发放出勤补助,请问该计入哪个科目?其他费用可以吗
其他费用 科目 季度末 职工
DEARALL!请问在座各位,房屋计入房产税原值明细科目都有那些啊,如果像土地款,电缆施工费,设计费,监理费这些要计入固定资产哪种明细科目啊!盼赐教,小女子在此将不胜感激,急急急!房产固定资产明细科目都有那些
科目 固定资产 设计费 不胜感激
补应付帐款中的税金在会计中分在哪个科目
帐款 中分 税金 科目
开票员扣错款,退回现金,会计科目怎么记凭证
会计科目 员扣 错款 开票
客户单位抬头变了,要另立新账户,原来的账户里是贷方余额,要转到新账户里,会计科目怎么做?客户单位抬头变化,如何做会计科目
会计科目 账户 贷方余额 客户
建筑商的成本计入什么科目
建筑商 科目 成本
公司内部门间业务交流餐费计入哪个会计科目?是计入招待费还是福利费?公司部门内餐费计入哪个科目
餐费 会计科目 招待费 福利费
业外购动力通过应付账款科目结算时,分配动力费用应记入应付账款科目的借方对吗
应付账款 科目 借方 动力
我公司是小型贸易公司(小规模纳税人),这个月要报增值税和所得税,这张发票该如何入帐呢,记在哪个科目下,能不能放到下个月再记?9月份和买方签定合同并开了张发票,但要起码要10月底才能收到货款,那这张票如何入帐?
发票 货款 科目 增值税
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