但未抵扣怎么做会计分录?
赵*** 2017-08-26 10:24:04 举报
先做估价入库,等到抵扣的当月,再冲回估价入库,做正常的入库和税金。入库时,按支付的金额:借:预付账款 贷:银行存款按含税价:借:库存商品 -估价 贷:预付账款-估价抵扣时:借:库存商品 -估价(负数) 贷:预付账款-估价(负数)借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款