点标题栏里的:总账-账户查询然后在跳出的对话框里选择月份、是否包括未记账凭证,选择要查询的科目,点确定即可
首先,回答是肯定的。会计科目是可以自定义的。 其次,你在建立账套的时候是可以选择会计制度所对应的会计科目。一般情况下是标准的会计科目体系内容。 最后,如果需要删除科目时,可以在会计科目中删除那些没有使用过的科目,包括初始化数据录入及日常业务录入都没有使用过的情况下可以删除。
记账是为了将凭证进行汇总,生成所有帐表。(当然也可以通过未记账凭证来查),只是为了起到一个流程的作用,因为有的企业分总账会计、固定资产会计、成本会计等,相关凭证有可能是他们做,如固定资产凭证由固定资产会计做。总账会计负责记账后,每张凭证下面的记账处会显示记账员的名字。表示总账会计已经审阅过该凭证。
先在结转窗口上按ctrl+shift+N,进行反结账。然后在到对账的窗口界面中按ctrl+H,会激活恢复记账前状态的功能,这个功能会在记账功能的下面,使用这个功能就能进行相应的反记账了。
不能修改。 除非删除那张卡片,换一个用户进来重新录入。 你要是有后台数据库修改权限,应该可以修改。
在当月中打开固定资产,里面有一个固定资产处理-你选择取消记账就可以了 打开系统管理-文件-注册-填写用户和密码(登入帐号时使用的,不是admin)-选择帐号-确定-帐号-启用-去除固定资产模块的勾 ,确定就完成了。 (关闭的前提还有一个,要在未使用该模块的情况下。) 使用强制方法,会造成数据错误
每个月底,输入关键字。表页重算。如果是新手。建议联系当地服务机构来一次上门指导。这样后续会省好多麻烦
首先进入UFO报表,打开界面后,点左上角按钮“新建”--格式--报表模版,选择所属的行业和要生成的财务报表后确认,这样财务报表的模版就生成了。然后,点击做左下角的“格式”切换成“数据”状态,再点击“数据”菜单下的“关键字录入”,输入生成报表的日期,就生成了你需要的报表最后,保存报表,记住自己保存的位置。下次就不用再新建模版,直接在进入UFO报表界面后,点“打开”按钮,就可以了。如需在一个报表模版里面生成几个月的报表,就在数据状态下,点击"编辑"--插入---表页。
总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下,点击“恢复记账前状态”一般选择恢复到月初状态,点击确定,输入口令点击确定。 提示“恢复记账完毕 二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证 按照审核和签字的步骤,分别更换操作员可以取消审核和签字,再用制单人修改凭证。 将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。
用友软件好像没有提供从利润表直接联查到凭证的功能,要在总帐里面可以联查凭证,也可以通过凭证查询,你查找。
运费发票是不能生成的,需要直接在系统中录入运费发票。 在采购发票下面有个运费发票,在那里录入。 运费发票的金额是可以分摊到采购入库单上或者是存货上, 在采购结算下》费用折扣结算中
累计折旧,坏帐准备这些科目性质(余额方向)点选贷方 2、数量核算下的计量单位是指什么? 指台、米、个、辆等量词
U8跨年查询这里面还是有区别的: 1、如果是旧版本升级上来的数据,则没法跨年查询账簿的; 2、如果是新客户购买的软件,如果年结时还是按旧方法结转的,也不能跨年查询; 3、只有按照新版本的操作年结,正常开账才可以查询,一旦重新年结也不能跨年查询了。
没有明细科目的一级科目直接在后面输入就可以了呀。下面有明细科目的一级科目才只能在明细科目内输入。如果有辅助核算项的科目也不能直接输入余额。要通过录入其所属辅助核算项的年初余额。那这个科目的金额会自动代入
看看你的指定科目操作对了没有。在设置-基础档案-财务-会计科目-编辑-指定科目,然后,点击现金总账科目,选现金,再点击银行总账科目,选银行存款
“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能 首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账 序号 快捷键名称 快捷键功能 1 F1 帮助(在线帮助) 2 F2 参照(光标所在字段的参照) 3 F3 查询(在账表及列表中调出查询条件窗) 4 F5 增加(新增一张凭证或单据) 5 F6 保存(保存单据、凭证或账表格式) 6 F7 会计日历 7 F8 成批修改(850新增功能) 8 F9 计算器 9 F10 激活菜单 10 F11 记事本 11 F12 显示命令窗(850新增功能) 12 Ctrl+F3 定位(用于单据、列表和报表界面) 13 Delete 删除 14 Page UP 上一个/张 15 ALT+ Page UP 第一个/张 16 Page Down 下一个/张 17 ALT+ Page Down 末一个/张 18 Ctrl+I 增行(在单据操作时新增一行) 19 Ctrl+D 删行(在单据操作时新增一行) 20 Ctrl+X 剪切 21 Ctrl+C 复制 22 Ctrl+V 粘贴 23 Ctrl+P 打印 24 Ctrl+F4 退出当前窗口 25 ALT+F4 退出系统 26 Ctrl +H 反记账 27 Ctrl+Shift+F6 反结账 28 Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额
需要在存货核算模块--财务核算-凭证列表中找到8月份的凭证把对于仓库的凭证全部删除才可以恢复期末处理.当然如果凭证被记账,审核,出纳签字,主管签字后,还需要先在总账中取消
撤销转账 ,需在应付管理里的‘其他处理’下的 取消操作 里,选择转账,然后找到你转账的记录,点击确认
你先要弄清楚要结转什么内容,通过定义以后才能进行结转啊。再说也不是一定要执行月末转账,才能结账的。转账功能只是提供一个可以快速生成一些带有固定对应分录或固定核算方法的凭证。如果不会使用,也可像平常填制凭证一样进行手工填制的。月末结账必须要所有的凭证记账,并且所有的其他使用的模块都已结账,总账才能结账。结账过程很简单,点击后一直点下一步即可。
加载中...
提问